| |
Региональное законодательство / Липецкая область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы города Липецка от 15.06.2009 № 1357
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА ОТ 30.09.2008 № 2463"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ГЛАВА ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2009 г. № 1357
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА ОТ 30.09.2008 № 2463
В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 31.03.2009 № 1003 "О внесении изменений в "Бюджет города Липецка на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению главы города Липецка от 30.09.2008 № 2463 "Об утверждении городской целевой Программы "Модернизация и развитие городского пассажирского транспорта на 2009 год" следующие изменения:
1.1. В главе 1 "Паспорт городской целевой Программы":
а) строку "Цели и задачи целевой программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"- обновление парка автобусов с заменой подвижного состава, имеющего сверхнормативный срок эксплуатации, на подвижной состав, отвечающий современным требованиям безопасности, экономичности, комфортности и экологическим нормам";
б) в строке "Объем финансирования по источникам и срокам" цифры "103405" заменить цифрами "103869";
в) строку "Ожидаемые конечные результаты" дополнить абзацами следующего содержания:
"- повысить экономическую эффективность деятельности транспортных предприятий за счет сокращения эксплуатационных затрат на ремонт подвижного состава;
- повысить показатели безопасности транспортного обслуживания за счет сохранения среднего возраста подвижного состава на уровне норматива".
1.2. В главе 2 "Основные понятия и термины" последний абзац изложить в следующей редакции:
"Комплекс для дистанционного управления тяговыми подстанциями - комплекс, управляемый средствами телемеханики из районного (центрального) диспетчерского пункта, без обслуживающего персонала.".
1.3. В главе 4 "Цели и задачи реализации Программы" в разделе 4.3 "Оборудование тяговых подстанций средствами телемеханики" слова "Новая система телеуправления" заменить словами "Новый комплекс для дистанционного управления".
1.4. Главу 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.5. В главе 6 "Механизм реализации целевой Программы" в абзаце 2 слова "системы телеуправления" заменить словами "комплекса для дистанционного управления тяговыми подстанциями".
1.6. Главу 7 "Ресурсное обеспечение целевой Программы" изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.7. В главе 8 "Оценка эффективности реализации Программы" таблицу изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Мигиту В.А.
Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
главы города Липецка
от 15 июня 2009 г. № 1357
5. Система программных мероприятий
----T-----------------------------T------------T-------------------------¬
¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Исполнители ¦ Источники и объем ¦
¦п/п¦ ¦ ¦финансирования, тыс. руб.¦
¦ ¦ ¦ +------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ Городской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦
+---+-----------------------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+-----------------------------+------------+------------+------------+
¦1. ¦Капитальный ремонт КПП ¦Департамент ¦ 2000 ¦ 2000 ¦
¦ ¦по ул. Ферросплавная, 17 ¦ городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ транспорта ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------+------------+------------+
¦2. ¦Внедрение КАСУПП ¦Департамент ¦ 62500 ¦ 62500 ¦
¦ ¦ ¦ городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ транспорта ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------+------------+------------+
¦3. ¦Внедрение комплекса ¦Департамент ¦ 8600 ¦ 8600 ¦
¦ ¦для дистанционного управления¦ городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦тяговыми подстанциями МУП ГЭТ¦ транспорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------+------------+------------+
¦4. ¦Приобретение спец. техники ¦Департамент ¦ 400 ¦ 400 ¦
¦ ¦для обслуживания комплекса ¦ городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦для дистанционного управления¦ транспорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦тяговыми подстанциями МУП ГЭТ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------+------------+------------+
¦5. ¦Закупка автотранспортных ¦Департамент ¦ 14500 ¦ 14500 ¦
¦ ¦средств ¦ городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ транспорта ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------+------------+------------+
¦6. ¦Капитальный ремонт кровли ¦Департамент ¦ 5743 ¦ 5743 ¦
¦ ¦производственного корпуса ¦ городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Ферросплавная, 17 ¦ транспорта ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------+------------+------------+
¦7. ¦Капитальный ремонт ¦Департамент ¦ 10126 ¦ 10126 ¦
¦ ¦производственного корпуса ¦ городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Ферросплавная, 17 ¦ транспорта ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+------------+------------+------------+
¦ ИТОГО: ¦ ¦ 103869 ¦ 103869 ¦
L---------------------------------+------------+------------+-------------
Председатель департамента
городского транспорта
Н.А.НОВИКОВ
Приложение № 2
к постановлению
главы города Липецка
от 15 июня 2009 г. № 1357
7. Ресурсное обеспечение целевой Программы
----T-------------------------------T----------T-------------------------¬
¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Предполагаемая сумма ¦
¦п/п¦ ¦реализации¦финансирования (средства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ городского бюджета), ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб., в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ +-----------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ Городской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦
+---+-------------------------------+----------+-----------+-------------+
¦1. ¦Выполнение программных ¦ 2009 год ¦ 2000 ¦ 2000 ¦
¦ ¦мероприятий по развитию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных баз ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+-----------+-------------+
¦2. ¦Выполнение программных ¦ 2009 год ¦ 62500 ¦ 62500 ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по совершенствованию системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления городским ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирским транспортом ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+-----------+-------------+
¦3. ¦Выполнение программных ¦ 2009 год ¦ 9000 ¦ 9000 ¦
¦ ¦мероприятий по оборудованию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тяговых подстанций современными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами телемеханики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+-----------+-------------+
¦4. ¦Выполнение программных ¦ 2009 год ¦ 14500 ¦ 14500 ¦
¦ ¦мероприятий по закупке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автотранспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+-----------+-------------+
¦5. ¦Капитальный ремонт кровли ¦ 2009 год ¦ 5743 ¦ 5743 ¦
¦ ¦производственного корпуса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Ферросплавная, 17 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+-----------+-------------+
¦6. ¦Капитальный ремонт ¦ 2009 год ¦ 10126 ¦ 10126 ¦
¦ ¦производственного корпуса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Ферросплавная, 17 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+-----------+-------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 103869 ¦ 103869 ¦
L---+-------------------------------+----------+-----------+--------------
Председатель департамента
городского транспорта
Н.А.НОВИКОВ
Приложение № 3
к постановлению
главы города Липецка
от 15 июня 2009 г. № 1357
-----------------------------------T--------T-----------T----------------¬
¦ Наименование целей и показателей ¦Единица ¦ Величина ¦ Прогнозное ¦
¦ эффективности ¦измере- ¦показателей¦ значение ¦
¦ ¦ния ¦в 2008 году¦ показателя по ¦
¦ ¦ ¦ ¦итогам 2009 года¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦1. Развитие производственных баз ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Показатель 1.1: Снижение затрат ¦ тыс. ¦ 9537 ¦ 9251 ¦
¦на текущий и капитальный ремонт ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦основных производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Показатель 1.2: Снижение доли ¦ % ¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦
¦затрат на текущий и капитальный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт основных производственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий в общей сумме затрат ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦2. Совершенствование системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления городским пассажирским ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Показатель 2.1: Сокращение ¦ чел. ¦ 743 ¦ 245 ¦
¦численности кондукторского состава¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Показатель 2.2: Сокращение затрат ¦ тыс. ¦ 100848 ¦ 30254 ¦
¦на содержание численности ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦кондукторского состава ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Показатель 2.3: Увеличение доходов¦ тыс. ¦ нет ¦ 20371 ¦
¦муниципальных транспортных ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦предприятий за счет введения ¦ ¦ ¦ ¦
¦различных систем скидок по оплате ¦ ¦ ¦ ¦
¦проезда ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Показатель 2.4: Увеличение доли ¦ % ¦ 17,8 ¦ 31,2 ¦
¦финансирования убытков ¦ ¦ ¦ ¦
¦от перевозки льготных категорий ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан при введении ¦ ¦ ¦ ¦
¦персонифицированного учета ¦ ¦ ¦ ¦
¦от общей суммы финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦3. "Оборудование тяговых ¦ ¦ ¦ ¦
¦подстанций современными средствами¦ ¦ ¦ ¦
¦телемеханики" ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Показатель 3.1: Сокращение ¦ чел. ¦ - ¦ 48 ¦
¦численности дежурных ¦ ¦ ¦ ¦
¦электромонтеров тяговых подстанций¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Показатель 3.2: Сокращение затрат ¦ тыс. ¦ 5500 ¦ 1510 ¦
¦на содержание численности дежурных¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦электромонтеров тяговых подстанций¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Показатель 4. Обновление парка ¦ ¦ ¦ ¦
¦автобусов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Показатель 4.1: Экономическая ¦ Рубль ¦ 0 ¦ 0,08 ¦
¦эффективность средств городского ¦на рубль¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ затрат ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+-----------+----------------+
¦Показатель 4.2: Сохранение ¦ лет ¦ 8,9 ¦ 7,9 ¦
¦среднего возраста подвижного ¦ ¦ ¦ ¦
¦состава на уровне норматива ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+--------+-----------+-----------------
Председатель департамента
городского транспорта
Н.А.НОВИКОВ
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|