| |
Региональное законодательство / Красноярский край
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Красноярского городского Совета депутатов от 26.06.2009 № В-56П
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 11.05.2007 № В-85П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КРАСКОМ" ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА, НА 2007 - 2009 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
"Городские новости", № 98, 08.07.2009
Вступил в силу с 26 июня 2009 года, за исключением пункта 1.2, который вступает в силу с 1 января 2010 года (пункт 2 данного документа).
КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2009 г. № В-56П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 11.05.2007 № В-85П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КРАСКОМ" ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА, НА 2007 - 2009 ГОДЫ"
Руководствуясь статьей 28, пунктом 2 статьи 59 Устава города Красноярска, Красноярский городской Совет депутатов постановил:
1. Внести в Постановление Красноярского городского Совета депутатов от 11.05.2007 № В-85П "Об утверждении инвестиционной программы ООО "КрасКом" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска, на 2007 - 2009 годы" следующие изменения:
1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 Постановления цифры "2009" заменить цифрами "2012".
------------------------------------------------------------------
Пункт 1.2 вступает в силу с 1 января 2010 года (пункт 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
"2. Выбрать способами обеспечения финансовых потребностей ООО "КрасКом", необходимых для реализации инвестиционной программы, утвержденной настоящим Постановлением, плату за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения ООО "КрасКом", надбавку к тарифу на холодную воду для потребителей, надбавку к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей.".
1.3. В приложении к Постановлению:
1.3.1. В наименовании приложения цифры "2009" заменить цифрами "2012".
1.3.2. В паспорте инвестиционной программы:
в строке "Наименование программы" цифры "2009" заменить цифрами "2012";
в строке "Основания для разработки программы" цифры "2009" заменить цифрами "2012";
строку "Цель и задачи программы" изложить в следующей редакции:
"-----------------------T------------------------------------------¬
¦Цели и задачи ¦Целями и задачами разработки и реализации ¦
¦разработки и ¦инвестиционной программы являются: ¦
¦реализации программы ¦увеличение мощности и пропускной ¦
¦ ¦способности объектов, используемых в сфере¦
¦ ¦водоснабжения и водоотведения города ¦
¦ ¦Красноярска, в том числе: увеличение ¦
¦ ¦мощности водозаборных сооружений на 14%, ¦
¦ ¦сооружений станций водоподготовки - на ¦
¦ ¦50%, для обеспечения возможности ¦
¦ ¦подключения вновь создаваемых ¦
¦ ¦(реконструируемых) объектов недвижимости ¦
¦ ¦к сетям водоснабжения и водоотведения ООО ¦
¦ ¦"КрасКом"; ¦
¦ ¦увеличение протяженности сетей ¦
¦ ¦водоснабжения города на 0,9%; ¦
¦ ¦увеличение протяженности сетей ¦
¦ ¦водоотведения города на 0,5% ¦
L----------------------+-------------------------------------------";
в строке "Мероприятия программы" абзац четвертый исключить;
строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"-----------------------T------------------------------------------¬
¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации программы: 2007 - 2012 ¦
¦реализации программы ¦годы. ¦
¦ ¦Этапы реализации программы: ¦
¦ ¦I этап: 2007 - 2008 годы; ¦
¦ ¦II этап: 2009 год; ¦
¦ ¦III этап: 2010 год; ¦
¦ ¦IV этап: 2011 год; ¦
¦ ¦V этап: 2012 год ¦
L----------------------+-------------------------------------------";
строку "Объем финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"-----------------------T------------------------------------------¬
¦Финансовые ¦527410,3 тыс. рублей, включая НДС и налог¦
¦потребности, ¦на прибыль ¦
¦необходимые для ¦ ¦
¦реализации программы ¦ ¦
L----------------------+-------------------------------------------";
строку "Ожидаемый конечный результат реализации программы" изложить в следующей редакции:
"-----------------------T------------------------------------------¬
¦Ожидаемые конечные ¦увеличение мощности водозаборных ¦
¦результаты от ¦сооружений на 14%; ¦
¦реализации программы ¦увеличение мощности сооружений станций ¦
¦ ¦водоподготовки на 50%; ¦
¦ ¦увеличение протяженности сетей ¦
¦ ¦водоснабжения города на 0,9%; ¦
¦ ¦увеличение протяженности сетей ¦
¦ ¦водоотведения города на 0,5% ¦
L----------------------+-------------------------------------------";
строку "Показатели социально-экономической эффективности программы" изложить в следующей редакции:
"-----------------------T------------------------------------------¬
¦Планируемый социально-¦обеспечение возможности подключения к ¦
¦экономический эффект ¦сетям водоснабжения и водоотведения ООО ¦
¦от реализации ¦"КрасКом" вновь создаваемых ¦
¦программы ¦(реконструируемых) объектов недвижимости ¦
¦ ¦суммарной нагрузкой 17,724 тыс. куб. ¦
¦ ¦м/сутки по водоснабжению и 17,929 тыс. ¦
¦ ¦куб. м/сутки по водоотведению ¦
L----------------------+-------------------------------------------".
1.3.3. В разделе I:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"I. Анализ существующего состояния объектов ООО "КрасКом", используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска";
пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Износ объектов, эксплуатируемых ООО "КрасКом" и используемых для обеспечения водоснабжения города Красноярска, на 1 января 2009 года составляет: водозаборных сооружений с оборудованием - 63%; повысительных насосных станций с оборудованием - 57%; дюкеров и водопроводных сетей - 73%; водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 72%.
Ввиду высокой степени износа водопроводных сетей на них часто возникают аварийные ситуации. Так, в 2008 году произошло 814 аварий, среднее время ликвидации аварии составило 7 часов 5 минут.
В настоящее время общая мощность водозаборных сооружений составляет 610,8 тыс. куб. м/сутки, сооружений станций водоподготовки - 80 тыс. куб. м/сутки. Для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости левого берега города Красноярска необходим дополнительный объем питьевой воды в количестве 40 тыс. куб. метров в сутки, который можно получить в случае завершения строительства второй очереди цеха фильтровально-очистных сооружений руслового водозабора "Гремячий Лог" с увеличением его производительности на 50%.
Протяженность водопроводных сетей составляет 1101,8 км. Для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости правого берега города Красноярска необходимо строительство 3,6 км сетей водоснабжения в Юго-Западном районе города Красноярска.";
пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"Износ объектов, эксплуатируемых ООО "КрасКом" и используемых для обеспечения водоотведения города Красноярска, на 1 января 2009 года составляет: левобережных очистных сооружений с оборудованием - 62%; правобережных очистных сооружений с оборудованием - 75%; канализационных насосных станций с оборудованием - 57%; канализационных сетей и дюкеров - 48%.
Ввиду высокой степени износа на канализационных сетях часто возникают аварийные ситуации. В частности, в 2008 году произошло 104 аварии.
Протяженность канализационных сетей составляет 933 км. Для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости левого и правого берега города Красноярска необходимо строительство канализационных сетей протяженностью 6,3 км в Юго-Западном районе города Красноярска и главного канализационного коллектора до левобережных очистных сооружений протяженностью 4,87 км.".
1.3.4. В разделе II:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.";
абзац пятый после слов "гидроизолирующих материалов," дополнить словами "работы по усилению строительных конструкций блока входных устройств и фильтров, установке барабанных сеток, устройству дренажной системы фильтров, наружной гидроизоляции вводов коммуникаций, антикоррозийному покрытию металлоконструкций, лестниц и площадок,";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"В качестве фильтрующих материалов для загрузки фильтров будет использован песок гранодиоритовый фракциями от 0,2 мм до 2 мм и от 2 мм до 5 мм.";
дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
"Целью мероприятия является увеличение мощности водозаборных сооружений. Выполнение данного мероприятия позволит увеличить производительность руслового водозабора "Гремячий Лог" с 80 до 160 тыс. куб. м/сутки.";
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2007 - 2012 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 66865,4 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2007 - 2008 годах - 1205,8 тыс. рублей, в 2009 году - 12255,8 тыс. рублей, в 2010 году - 14127,0 тыс. рублей, в 2011 году - 14127,0 тыс. рублей, в 2012 году - 25149,8 тыс. рублей.";
в пункте 2:
в подпункте 2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.";
дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
"Целью мероприятия является увеличение протяженности сетей водоснабжения и водоотведения. В результате выполнения данного мероприятия будут построены сети водоснабжения и водоотведения Юго-Западного района протяженностью 3,6 км и 6,3 км соответственно.";
подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2010 - 2012 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 309357,9 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2010 году - 108947,0 тыс. рублей, в 2011 году - 65664,9 тыс. рублей, в 2012 году - 134746,0 тыс. рублей.";
в пункте 3:
в подпункте 3.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.";
дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
"Целью мероприятия является увеличение протяженности сетей водоотведения. В результате выполнения данного мероприятия будет осуществлено строительство главного канализационного коллектора к левобережным очистным сооружениям протяженностью 4,87 км.";
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2008 - 2011 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 151187,0 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2008 году - 3076,0 тыс. рублей, в 2009 году - 32744,1 тыс. рублей, в 2010 году - 35873,0 тыс. рублей, в 2011 году - 79493,9 тыс. рублей.";
пункт 4 исключить.
1.3.5. Дополнить приложение разделом III следующего содержания:
"III. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, И ПЛАНИРУЕМЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, составляют 527410,3 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2007 - 2008 годах - 4281,8 тыс. рублей, в 2009 году - 44999,9 тыс. рублей, в 2010 году - 158947,0 тыс. рублей, в 2011 году - 159285,8 тыс. рублей, в 2012 году - 159895,8 тыс. рублей.
В результате реализации программы будет обеспечена возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения ООО "КрасКом" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости суммарной нагрузкой 17,724 тыс. куб. м/сутки по водоснабжению и 17,929 тыс. куб. м/сутки по водоотведению.".
1.3.6. Дополнить приложение разделом IV следующего содержания:
"IV. План финансирования инвестиционной программы
----T------------------T-----------------------------------------T--------¬
¦ № ¦ Наименования ¦ Объем финансовых потребностей, ¦ Всего с¦
¦п/п¦ мероприятий (их ¦необходимых для реализации инвестиционной¦ учетом ¦
¦ ¦ составных частей)¦ программы, по годам ее реализации, ¦ НДС, ¦
¦ ¦ и источники ¦ тыс. рублей ¦ тыс. ¦
¦ ¦ финансирования +------T-------T--------T--------T--------+ рублей ¦
¦ ¦ ¦2007 -¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ ¦
¦ ¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦ Водоснабжение ¦
+---T------------------T------T-------T--------T--------T--------T--------+
¦1 ¦Завершение ¦ 916,4¦ 9804,6¦ 11301,6¦ 11301,6¦ 20120,0¦ 53444,2¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦второй очереди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фильтровально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руслового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водозабора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Гремячий Лог" с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с 80 до 160 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦куб. м/сутки, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет платы за¦ 916,4¦ 9804,6¦ 11301,6¦ 11301,6¦ 0,0¦ 33324,2¦
¦ ¦подключение; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет надбавки¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 20120,0¦ 20120,0¦
¦ ¦к тарифу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦холодную воду для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Разработка ¦ 0,0¦ 0,0¦ 24921,6¦ 24921,6¦ 15875,4¦ 65718,6¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопровода Юго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Западного района, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет платы ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 11301,6¦ 11301,6¦
¦ ¦за подключение; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет надбавки¦ 0,0¦ 0,0¦ 24921,6¦ 24921,6¦ 4573,8¦ 54417,0¦
¦ ¦к тарифу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦холодную воду для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого по водоснабжению¦ 916,4¦ 9804,6¦ 36223,2¦ 36223,2¦ 35995,4¦119162,8¦
+----------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Расходы на уплату ¦ 289,4¦ 2451,2¦ 9055,8¦ 9055,8¦ 8998,7¦ 29850,9¦
¦налога на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого по водоснабжению¦1205,8¦12255,8¦ 45279,0¦ 45279,0¦ 44994,1¦149013,7¦
¦с учетом расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплату налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за счет платы за ¦1205,8¦12255,8¦ 14127,0¦ 14127,0¦ 14127,0¦ 55842,6¦
¦подключение; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за счет надбавки к ¦ 0,0¦ 0,0¦ 31152,0¦ 31152,0¦ 30867,1¦ 93171,1¦
¦тарифу на холодную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воду для потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦ Водоотведение ¦
+---T------------------T------T-------T--------T--------T--------T--------+
¦3 ¦Разработка ¦ 0,0¦ 0,0¦ 62236,0¦ 27610,4¦ 91921,5¦181767,9¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации Юго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Западного района, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет платы за¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 28698,4¦ 28698,4¦
¦ ¦подключение; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет надбавки¦ 0,0¦ 0,0¦ 62236,0¦ 27610,4¦ 63223,1¦153069,5¦
¦ ¦к тарифу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистку сточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вод для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦Разработка ¦2337,8¦26195,3¦ 28698,5¦ 63595,1¦ 0,0¦120826,7¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦главного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектора к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦левобережным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружениям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет платы за¦2337,8¦26195,3¦ 28698,5¦ 28698,4¦ 0,0¦ 85930,0¦
¦ ¦подключение; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет надбавки¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 34896,7¦ 0,0¦ 34896,7¦
¦ ¦к тарифу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистку сточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вод для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого по водоотведению¦2337,8¦26195,3¦ 90934,5¦ 91205,5¦ 91921,5¦302594,6¦
+----------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Расходы на уплату ¦ 738,2¦ 6548,8¦ 22733,5¦ 22801,3¦ 22980,2¦ 75802,0¦
¦налога на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Итого по водоотведению¦3076,0¦32744,1¦113668,0¦114006,8¦114901,7¦378396,6¦
¦c учетом расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплату налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за счет платы за ¦3076,0¦32744,1¦ 35873,0¦ 35873,0¦ 35873,0¦143439,1¦
¦подключение; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за счет надбавки к ¦ 0,0¦ 0,0¦ 77795,0¦ 78133,8¦ 79028,7¦234957,5¦
¦тарифу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоотведение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦очистку сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Всего по программе ¦4281,8¦44999,9¦158947,0¦159285,8¦159895,8¦527410,3¦
L----------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 1.2, который вступает в силу с 1 января 2010 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и экологии.
Председатель
Красноярского городского
Совета депутатов
В.Ф.ЧАЩИН
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|