| |
Региональное законодательство / Рязанская область
РЕШЕНИЕ Рязанской городской Думы от 26.06.2008 № 359-I
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.11.2006 № 772-III "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ГОРОДА РЯЗАНИ (2007 - 2008 ГОДЫ)"
Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские ведомости", № 116-117, 28.06.2008
Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 2 данного документа)
РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2008 г. № 359-I
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОТ 23.11.2006 № 772-III "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ГОРОДА РЯЗАНИ (2007 - 2008 ГОДЫ)"
Рассмотрев обращение администрации города Рязани (от 23.06.2008 № 9-604), в целях приведения объемов и источников финансирования первого и второго этапов муниципальной целевой программы "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)", утвержденной решением Рязанского городского Совета от 23.11.2006 № 772-III, в соответствие с кодами бюджетной классификации и соблюдения единообразия в оформлении муниципальных целевых программ, руководствуясь Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила:
1. Внести в решение Рязанского городского Совета от 23.11.2006 № 772-III "Об утверждении программы реформирования финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)" следующие изменения:
1) название решения изложить в следующей редакции: "Об утверждении муниципальной целевой программы "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)";
2) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)".";
3) таблицу пункта 3.4 раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы реформирования" муниципальной целевой программы "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и инвестициям (Шишова О.В.).
Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы
Ф.И.ПРОВОТОРОВ
Приложение
к решению
Рязанской городской Думы
от 26 июня 2008 г. № 359-I
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПУНКТ 3.4 РАЗДЕЛА 3 "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОГРАММА РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДА
РЯЗАНИ (2007 - 2008 ГОДЫ)"
"3.4. Распределение объемов и источников финансирования Программы реформирования (обоснование расходов на направления реформирования).
--------T---------------------------------------------T----------------------------------------------------------------T--------------------------------------¬
¦ N№ ¦ Цель расходования средств ¦ Первый этап ¦ 2008 год (второй этап) ¦
¦ пп ¦ +-----------T------------------------------T---------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ всего за ¦ 2007 ¦ средства первого ¦ ¦
¦ ¦ ¦2007 год по¦ ¦ этапа, освоенные в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Программе ¦ ¦ 2008 году ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------T---------T----------+---------T-----------+---------T---------T---------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ Код ¦Софинан- ¦ Субсидии ¦ Код ¦Субсидии из¦ Код ¦Всего за ¦Софинан- ¦Субсидии¦
¦ ¦ ¦ ¦классифи-¦сирование¦ из ¦классифи-¦ ФРРМФ ¦классифи-¦2008 год ¦сирование¦из ФРРМФ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кации ¦ из ¦ ФРРМФ ¦ кации ¦ ¦ кации ¦ по ¦ из ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджетных¦ бюджета ¦ ¦бюджетных¦ ¦бюджетных¦Программе¦ бюджета ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ города ¦ ¦расходов ¦ ¦расходов ¦ ¦ города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Рязани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Рязани ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 1.1. ¦Реализация мероприятий Программы¦ 28315,0 ¦ 0115 ¦ 6100,0 ¦ 17435 ¦ 0114 ¦ 4780,0 ¦ 0114 ¦ 25806,2 ¦ 5482,2 ¦20324,0 ¦
¦ ¦реформирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.1. ¦Реформа бюджетного процесса и управления¦ 3500,0 ¦ 0115 ¦ 700,0 ¦ 2800,0 ¦ 0114 ¦ ¦ 0114 ¦ 2000,0 ¦ 400,0 ¦ 1600,0 ¦
¦ ¦расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.2. ¦Бюджетирование, ориентированное на результат ¦ 16915,0 ¦ 0115 ¦ 2350 ¦ 8715,0 ¦ 0114 ¦ 4380,0 ¦ 0114 ¦ 9550,0 ¦ 2000,0 ¦ 7550,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.2.1¦Расходы на выполнение землеустроительных¦ 1470,0 ¦ 0411 ¦ 1470,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по разграничению государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности на землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.3. ¦Административная реформа ¦ 3500,0 ¦ 0115 ¦ 700,0 ¦ 2800,0 ¦ ¦ ¦ 0114 ¦ 11000,0 ¦ 2300,0 ¦ 8700,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.4. ¦Реформирование муниципального сектора¦ 1250,0 ¦ 0115 ¦ 250,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ 0114 ¦ 1000,0 ¦ 200,0 ¦ 800,0 ¦
¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.5. ¦Совершенствование системы инвестиций ¦ 1300,0 ¦ 0115 ¦ 260,0 ¦ 1040,0 ¦ ¦ ¦ 0114 ¦ 500,0 ¦ 100,0 ¦ 400,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.6. ¦Создание условий для развития доходной базы ¦ 700,0 ¦ 0115 ¦ 140,0 ¦ 560,0 ¦ ¦ ¦ 0114 ¦ 750,0 ¦ 150,0 ¦ 600,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.7. ¦Совершенствование долговой политики ¦ 650,0 ¦ 0115 ¦ 130,0 ¦ 520,0 ¦ ¦ ¦ 0114 ¦ 500,0 ¦ 100,0 ¦ 400,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.8. ¦Общесистемные мероприятия ¦ 500,0 ¦ 0115 ¦ 100,0 ¦ ¦ 0114 ¦ 400,0 ¦ 0114 ¦ 506,2 ¦ 232,2 ¦ 274,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 1.2. ¦Расходы на управление программой ¦4518,82201 ¦ 0115 ¦ 977,822 ¦1357,6684 ¦ 0114 ¦2183,33161 ¦ 0114 ¦ 1321,5 ¦ 282,0 ¦ 1039,5 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 1.3. ¦Расходы по подготовке кадров ¦4687,40352 ¦ 0115 ¦942,4035 ¦ 756,2294 ¦ 0114 ¦2988,77062 ¦ 0114 ¦ 5257,0 ¦ 1064,0 ¦ 4193,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 1.4. ¦Расходы на модернизацию департамента¦ 6769,9163 ¦ 0115 ¦ 1369,0 ¦4766,0093 ¦ 0114 ¦ 634,907 ¦ 0114 ¦ 7119,0 ¦ 1424,0 ¦ 5695,0 ¦
¦ ¦финансов, финансово-экономических служб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отраслевых департаментов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 2. ¦Обслуживание и погашение долговых¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦обязательств муниципального образования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 3. ¦Развитие социальной инфраструктуры ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 4. ¦Реализация социально значимых мероприятий ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦Итого ¦44291,14183¦ ¦9389,2255¦24314,9071¦ ¦10587,00923¦ ¦ 39503,7 ¦ 8252,2 ¦31251,5"¦
L-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|