Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Рязанская область


РЕШЕНИЕ Рязанской городской Думы от 26.06.2008 № 359-I
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.11.2006 № 772-III "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ГОРОДА РЯЗАНИ (2007 - 2008 ГОДЫ)"

Официальная публикация в СМИ:
"Рязанские ведомости", № 116-117, 28.06.2008


Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 2 данного документа)



РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2008 г. № 359-I

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОТ 23.11.2006 № 772-III "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ГОРОДА РЯЗАНИ (2007 - 2008 ГОДЫ)"

Рассмотрев обращение администрации города Рязани (от 23.06.2008 № 9-604), в целях приведения объемов и источников финансирования первого и второго этапов муниципальной целевой программы "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)", утвержденной решением Рязанского городского Совета от 23.11.2006 № 772-III, в соответствие с кодами бюджетной классификации и соблюдения единообразия в оформлении муниципальных целевых программ, руководствуясь Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила:
1. Внести в решение Рязанского городского Совета от 23.11.2006 № 772-III "Об утверждении программы реформирования финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)" следующие изменения:
1) название решения изложить в следующей редакции: "Об утверждении муниципальной целевой программы "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)";
2) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)".";
3) таблицу пункта 3.4 раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы реформирования" муниципальной целевой программы "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и инвестициям (Шишова О.В.).

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы
Ф.И.ПРОВОТОРОВ





Приложение
к решению
Рязанской городской Думы
от 26 июня 2008 г. № 359-I

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПУНКТ 3.4 РАЗДЕЛА 3 "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОГРАММА РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДА
РЯЗАНИ (2007 - 2008 ГОДЫ)"

"3.4. Распределение объемов и источников финансирования Программы реформирования (обоснование расходов на направления реформирования).

   --------T---------------------------------------------T----------------------------------------------------------------T--------------------------------------¬

¦ N№ ¦ Цель расходования средств ¦ Первый этап ¦ 2008 год (второй этап) ¦
¦ пп ¦ +-----------T------------------------------T---------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ всего за ¦ 2007 ¦ средства первого ¦ ¦
¦ ¦ ¦2007 год по¦ ¦ этапа, освоенные в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Программе ¦ ¦ 2008 году ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------T---------T----------+---------T-----------+---------T---------T---------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ Код ¦Софинан- ¦ Субсидии ¦ Код ¦Субсидии из¦ Код ¦Всего за ¦Софинан- ¦Субсидии¦
¦ ¦ ¦ ¦классифи-¦сирование¦ из ¦классифи-¦ ФРРМФ ¦классифи-¦2008 год ¦сирование¦из ФРРМФ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кации ¦ из ¦ ФРРМФ ¦ кации ¦ ¦ кации ¦ по ¦ из ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджетных¦ бюджета ¦ ¦бюджетных¦ ¦бюджетных¦Программе¦ бюджета ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ города ¦ ¦расходов ¦ ¦расходов ¦ ¦ города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Рязани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Рязани ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 1.1. ¦Реализация мероприятий Программы¦ 28315,0 ¦ 0115 ¦ 6100,0 ¦ 17435 ¦ 0114 ¦ 4780,0 ¦ 0114 ¦ 25806,2 ¦ 5482,2 ¦20324,0 ¦
¦ ¦реформирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.1. ¦Реформа бюджетного процесса и управления¦ 3500,0 ¦ 0115 ¦ 700,0 ¦ 2800,0 ¦ 0114 ¦ ¦ 0114 ¦ 2000,0 ¦ 400,0 ¦ 1600,0 ¦
¦ ¦расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.2. ¦Бюджетирование, ориентированное на результат ¦ 16915,0 ¦ 0115 ¦ 2350 ¦ 8715,0 ¦ 0114 ¦ 4380,0 ¦ 0114 ¦ 9550,0 ¦ 2000,0 ¦ 7550,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.2.1¦Расходы на выполнение землеустроительных¦ 1470,0 ¦ 0411 ¦ 1470,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по разграничению государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности на землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.3. ¦Административная реформа ¦ 3500,0 ¦ 0115 ¦ 700,0 ¦ 2800,0 ¦ ¦ ¦ 0114 ¦ 11000,0 ¦ 2300,0 ¦ 8700,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.4. ¦Реформирование муниципального сектора¦ 1250,0 ¦ 0115 ¦ 250,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ 0114 ¦ 1000,0 ¦ 200,0 ¦ 800,0 ¦
¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.5. ¦Совершенствование системы инвестиций ¦ 1300,0 ¦ 0115 ¦ 260,0 ¦ 1040,0 ¦ ¦ ¦ 0114 ¦ 500,0 ¦ 100,0 ¦ 400,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.6. ¦Создание условий для развития доходной базы ¦ 700,0 ¦ 0115 ¦ 140,0 ¦ 560,0 ¦ ¦ ¦ 0114 ¦ 750,0 ¦ 150,0 ¦ 600,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.7. ¦Совершенствование долговой политики ¦ 650,0 ¦ 0115 ¦ 130,0 ¦ 520,0 ¦ ¦ ¦ 0114 ¦ 500,0 ¦ 100,0 ¦ 400,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦1.1.8. ¦Общесистемные мероприятия ¦ 500,0 ¦ 0115 ¦ 100,0 ¦ ¦ 0114 ¦ 400,0 ¦ 0114 ¦ 506,2 ¦ 232,2 ¦ 274,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 1.2. ¦Расходы на управление программой ¦4518,82201 ¦ 0115 ¦ 977,822 ¦1357,6684 ¦ 0114 ¦2183,33161 ¦ 0114 ¦ 1321,5 ¦ 282,0 ¦ 1039,5 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 1.3. ¦Расходы по подготовке кадров ¦4687,40352 ¦ 0115 ¦942,4035 ¦ 756,2294 ¦ 0114 ¦2988,77062 ¦ 0114 ¦ 5257,0 ¦ 1064,0 ¦ 4193,0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 1.4. ¦Расходы на модернизацию департамента¦ 6769,9163 ¦ 0115 ¦ 1369,0 ¦4766,0093 ¦ 0114 ¦ 634,907 ¦ 0114 ¦ 7119,0 ¦ 1424,0 ¦ 5695,0 ¦
¦ ¦финансов, финансово-экономических служб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отраслевых департаментов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 2. ¦Обслуживание и погашение долговых¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦обязательств муниципального образования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 3. ¦Развитие социальной инфраструктуры ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ 4. ¦Реализация социально значимых мероприятий ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦Итого ¦44291,14183¦ ¦9389,2255¦24314,9071¦ ¦10587,00923¦ ¦ 39503,7 ¦ 8252,2 ¦31251,5"¦
L-------+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru