Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Калмыкия


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Республики Калмыкия от 13.03.2009 № 58
"О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ В РАМКАХ ФЦП "ЮГ РОССИИ (2008-2012 ГОДЫ)" В 2009-2012 ГОДАХ"

Официальная публикация в СМИ:
"Правительственная газета", № 25, 08.04.2009






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2009 г. № 58

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
В РАМКАХ ФЦП "ЮГ РОССИИ (2008-2012 ГОДЫ)" В 2009-2012 ГОДАХ"

В целях создания условий для реализации приоритетных инвестиционных проектов и развития инфраструктуры жизнеобеспечения республики Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство территориального развития Республики Калмыкия, государственными заказчиками - Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия, Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.
3. Министерству экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия и Министерству финансов Республики Калмыкия при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период включать Программу в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета, и уточнять ежегодно объем финансовых средств, выделяемых на ее реализацию.
4. Рекомендовать главам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и Мэру г. Элиста принять участие в реализации Программы.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия
В.Сенглеев





Утверждена
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 13 марта 2009 г. № 58


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
В РАМКАХ ФЦП "ЮГ РОССИИ (2008-2012 ГОДЫ)" В 2009-2012 ГОДАХ"

ПАСПОРТ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
В РАМКАХ ФЦП "ЮГ РОССИИ (2008-2012 ГОДЫ)" В 2009-2012 ГОДАХ"

Наименование Программы Республиканская целевая программа "Об
инвестиционных проектах, реализуемых в Республике
Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)"
в 2009-2012 годах"

Дата принятия решения Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от
о разработке 26 декабря 2008 года № 411-р "Об одобрении
Программы, дата Концепции республиканской целевой программы "Об
ее утверждения инвестиционных проектах, реализуемых в Республике
(наименование и номер Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)"
соответствующего в 2009-2012 годах"
нормативного акта)

Государственный Министерство территориального развития
заказчик - координатор Республики Калмыкия
Программы

Государственные заказчики Министерство природных ресурсов, охраны окружающей
Программы среды и развития энергетики Республики Калмыкия,
Агентство по строительству, транспорту и дорожному
хозяйству Республики Калмыкия

Основные разработчики Министерство территориального развития
Программы Республики Калмыкия

Цели и задачи Программы Главной целью Программы является обеспечение
повышения благосостояния и качества жизни
населения республики на основе реализации на
территории Республики Калмыкия инвестиционных
проектов ФЦП "Юг России (2008-2012годы)".
Для достижения поставленной цели Программы
необходимо решить следующие задачи:
развитие на территории республики туристско-
рекреационного, агропромышленного комплексов,
обеспечивающих высокую добавленную стоимость,
высокие темпы экономического роста и занятость
населения;
повышение доступности и качества социальной
инфраструктуры на местном уровне;
повышение занятости населения.

Сроки и этапы реализации 2009-2012 годы
Программы

Важнейшие целевые Количество отдыхающих (число туристских прибытий)
индикаторы и показатели (тыс. человек);
строительство и реконструкция учреждений
здравоохранения (ввод койко-мест);
строительство и реконструкция образовательных
учреждений (ввод ученических мест);
строительство газопроводов (километров);
строительство и реконструкция объектов
водоснабжения (километров, тыс. куб.м. в сутки);
строительство и реконструкция канализационных
сетей и очистных сооружений (километров).

Создание рабочих мест Более 3590 рабочих мест

Объемы и источники Общий объем финансирования Программы рассчитан в
финансирования по ценах соответствующих лет и составляет 16150,8
направлениям и годам млн. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета - 4997,7 млн. рублей:
2009 год - 1831,1 млн. рублей;
2010 год - 932,2 млн. рублей;
2011 год - 1138,7 млн. рублей;
2012 год - 1095,7 млн. рублей.
из республиканского бюджета - 1426,8 млн.рублей:
2009 год - 358,1 млн.рублей;
2010 год - 309,1 млн. рублей;
2011 год - 400,6 млн. рублей;
2012 год - 359 млн. рублей.
из местных бюджетов - 111,2 млн. рублей:
2009 год - 46,1 млн. рублей;
2010 год - 65,1 млн.рублей.
из внебюджетных источников - 9615,1 млн. рублей:
2009 год - 3455,0 млн. рублей;
2010 год - 1984,7 млн. рублей;
2011 год - 2132,7 млн. рублей;
2012 год - 2042,7 млн. рублей

Ожидаемые конечные Развитие энергетического, туристско-рекреационного
результаты реализации комплексов, промышленного и сельскохозяйственного
Программы производства обеспечит создание более 3590 рабочих
мест, увеличение объемов производства достигнет
более 1870 млн. рублей, прирост налоговых
поступлений в бюджет Республики Калмыкия составит
более 560 млн. рублей, увеличение объемов
производства достигнет более 1870 млн. рублей.

I. Характеристика проблемы,
на решение которых направлена Программа

Вопросы обеспечения жизнедеятельности населения всегда являлись и являются самыми актуальными, требующими безотлагательного решения. Показатели жизнеобеспечения населения наряду с финансовыми и экономическими показателями служат основой для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
По данным Министерства регионального развития Российской Федерации уровень обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры в Республике Калмыкия ниже среднероссийского уровня на 84 процента. Системы водоснабжения, водоотведения, канализационные системы, объекты энергоснабжения характеризуются пониженным уровнем надежности, высокой степенью изношенности, превышающей 70 процентов, низким коэффициентом полезного действия мощностей.
В сложившихся условиях для повышения уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры необходимо привлечение в экономику республики инвестиционных ресурсов. Реальное положение дел на сегодняшний день таково, что объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения республики в 1,5 раза меньше, чем в среднем по Южному федеральному округу и в 2,5 раза меньше, чем в среднем по России.
В свою очередь, развитая система инженерной инфраструктуры создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в развитие энергетики, строительство объектов туристской индустрии, промышленных и агропромышленных предприятий, призванных увеличивать налогооблагаемую базу, денежные доходы населения, повышение занятости населения.
Основные вопросы в сфере образования, здравоохранения в настоящее время решаются в рамках реализуемых приоритетных национальных проектов "Образование" и "Здравоохранение", а также в рамках республиканских целевых программ, но они не затрагивают вопросов строительства и реконструкции объектов недвижимости, модернизации их инфраструктуры. Между тем, большинство учреждений здравоохранения, образования были построены в 50-60 годы прошлого века и не подвергались капитальному ремонту. Современное оборудование, технологии, внедряемые в ходе исполнения приоритетных национальных проектов, требуют внедрения современных технологий и в системе жизнеобеспечения, и в строительстве зданий, сооружений.
Благоприятные возможности для развития туризма предопределяются географическим положением республики, сложившимися национальными традициями, наличием в регионе признанной бальнеологической базы. Однако отсутствие материально-технической базы, соответствующей инженерной инфраструктуры, развитой системы гостиничных комплексов и сферы услуг не позволяют развивать туризм в республике высокими темпами. В то время как развитие туристско-рекреационного комплекса способно обеспечить растущий спрос российских и иностранных потребителей на все разнообразие туристических продуктов и услуг в сфере туризма.
Повышение занятости населения, уровня благосостояния жителей республики будут обеспечиваться и посредством создания агропромышленных предприятий.
Таким образом, необходимо комплексное решение проблемы, как по созданию собственно инженерной инфраструктуры сельских территорий, так и по созданию агропромышленных предприятий, энергетического, туристско-рекреационных комплексов с развитой системой инженерной инфраструктуры. Инвестиционные проекты, предлагаемые для реализации республиканской целевой программой "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" (далее - Программа), позволят решить проблему комплексно.
Необходимость применения программно-целевого метода при решении проблемы предопределяются масштабностью и ресурсоемкостью решаемых задач. Реконструкцию, модернизацию, строительство объектов инженерной инфраструктуры, туризма, социальной сферы невозможно осуществить только за счет средств республиканского бюджета в силу их большой капиталоемкости. Требуется консолидация средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников, что предопределяет необходимость применения программно-целевого метода при решении проблемы.
Первоочередным и основным условием применения программно-целевого подхода к решению проблемы является требование постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" об установлении критерия определения эффективности использования средств федерального бюджета, который заключается в обязательном включении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в региональные целевые программы.
Реализация мероприятий Программы с применением программно-целевого метода предусматривает создание механизма их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих оценивать эффективность реализации этих мероприятий.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с изменениями принципов бюджетного финансирования мероприятий Программы и недостаточным учетом результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы, что может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании мероприятий.
Решение проблемы без применения программно-целевого метода, отсутствие целенаправленных действий со стороны органов государственной власти по созданию условий для привлечения инвестиций приведет к увеличению отставания от среднероссийского уровня, которое по размеру валового регионального продукта на душу населения в базовом 2006 году составляло 4,4 раза, по показателю денежных доходов на душу населения - 2,9 раза, по общему объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности промышленной продукции на душу населения - 11,7 раза.
Приведенные показатели свидетельствуют о неприемлемости инерционного сценария развития и необходимости решения проблемы программным методом. Реализация мероприятий Программы позволит увеличить уровень газификации, водоснабжения, повысить доступность и качество медицинского обслуживания, услуг образования, создать новые агропромышленные предприятия и в конечном итоге повысить уровень благосостояния и качество жизни населения.

II. Основные цели и задачи целевой Программы, сроки и этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Главной целью Программы является обеспечение повышения благосостояния и качества жизни населения республики на основе реализации на территории Республики Калмыкия инвестиционных проектов ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)".
Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
развитие на территории республики энергетического, туристско-рекреационного, агропромышленного комплексов, обеспечивающих высокую добавленную стоимость, высокие темпы экономического роста и занятость населения;
повышение доступности и качества социальной инфраструктуры на местном уровне;
повышение занятости населения.
Эти задачи Программы являются составной частью приоритетных направлений развития Республики Калмыкия, установленных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 года № 465.
Для оценки эффективности реализации Программы в целом предполагается использовать следующие показатели:
количество отдыхающих (число туристских прибытий) (тыс. человек);
строительство и реконструкция учреждений здравоохранения (ввод койко-мест);
строительство и реконструкция образовательных учреждений (ввод ученических мест).
строительство газопроводов (километров);
строительство и реконструкция объектов водоснабжения (километров, тыс. куб.м. в сутки);
строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений (километров).
Реализацию программы предполагается осуществить в период 2009-2012 годы.
Система показателей эффективности (целевых индикаторов) Программы по срокам реализации представлена в приложении № 4.

III. Система программных мероприятий

Программные мероприятия сгруппированы по следующим разделам:
мероприятия, направленные на устранение инфраструктурных ограничений развития экономики;
развитие туристско-рекреационного комплекса;
развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий;
мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях;
мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения.
Первый раздел - снятие инфраструктурных ограничений экономического роста, является основной задачей Программы. Низкий уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой создает препятствия для притока частных инвестиций в капиталоемкие проекты в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, электроэнергетики. С учетом природных особенностей на территории Республики Калмыкия планируется строительство ветряной электростанции. Для строительства инженерной инфраструктуры предусматривается из федерального бюджета 339,4 млн. рублей, республиканского бюджета 180,0 млн. рублей. Создание инфраструктуры обеспечит привлечение инвестиций на сумму 8488,8 млн. рублей.
Второй раздел посвящен мероприятиям по развитию туристско-рекреационного комплекса. За весь период реализации Программы будут реализованы инвестиционные проекты по туристическому комплексу "Магой" в Лаганском районе, туристическо-оздоровительному комплексу в с. Березовское Яшалтинского района, строительству инфраструктуры туристическо-оздоровительного комплекса в п. Цаган-Аман Юстинского рйона и по проведению берегоукрепительных работ на р. Волга в районе туристического комплекса "Цаган Булг Резорт". Основной объем работ непосредственно по строительству комплексов и созданию инженерной инфраструктуры - строительству автодорог, водопровода, линий электропередач, канализационных систем планируется осуществить в 2011-2012 годах.
В результате реализации мероприятий в республике появятся объекты туристско-рекреационного характера, которые станут основой для дальнейшего развития туристской индустрии.
Инвестиции в развитие туристического комплекса республики составят 1716,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 716,0 млн. рублей, средств республиканского бюджета - 200,0 млн. рублей, и привлекаемых внебюджетных средств - 800,0 млн. рублей.
На реализацию мероприятий третьего раздела по развитию сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий предусматривается выделить 2288,8 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1474,7 млн. рублей, из республиканского бюджета - 511,0 млн. рублей, за счет внебюджетных привлекаемых источников - 303,1 млн. рублей.
Для развития агропромышленного комплекса республики в 2009 году планируется осуществить строительство нерестово-выростного хозяйства молоди частиковых рыб в п. Цаган-Аман Юстинского района; в г. Лагани в 2010-2012 годах предусматривается создание рыбоводного садкового хозяйства по разведению, выращиванию промысловых видов рыб, в 2009-2012 годах -строительство Лаганского рыбоводного комплекса по воспроизводству ценных промысловых рыб в объеме: частиковые виды рыб - 10 млн. штук молоди в год, осетровые - 3 млн. штук молоди в год.
Ввод заводов в эксплуатацию позволит создать в республике новые рабочие места, повысить доходность бюджетов, реальные денежные доходы населения.
На надежное обеспечение населения республики водой, газом направлены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры сельских территорий. За весь период реализации Программы планируется осуществить строительство межпоселковых газопроводов Кетченеровского, Сарпинского, Целинного, Приютненского и Малодербетовского районов, реконструкцию Приозерного канала Черноземельской обводнительной системы.
Строительство газопровода к поселкам Утта, Молодежный, Привольный, Хулхута, Тавн Гашун Яшкульского района, а также систем водоснабжения поселков Восход, Большой Царын, Мирный Октябрьского района планируется завершить к 2011 году.
С 2010 года планируется начать работы по реконструкции Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов, водозабора "Сладкий Артезиан" и магистрального водовода до п. Комсомольский.
Последовательное осуществление указанных мероприятий позволит устранить имеющиеся на сегодняшний день основные инфраструктурные ограничения повышения качества жизни людей на селе.
Четвертый раздел включает мероприятия по решению проблем в сфере образования, здравоохранения, культуры осуществление которых также связано с подготовкой и проведением празднования 400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства. В этой связи сроки реализации многих мероприятий раздела ограничиваются 2009 годом - реконструкция республиканской больницы им. Жемчуева с пристройкой консультативно- диагностического отделения на 250 посещений в смену, республиканской детской больницы, здания Национальной библиотеки им. Амур-Санана, а также строительство новых объектов - Элистинской детской поликлиники на 550 посещений в смену, школы-интерната со спортивным уклоном на 60 мест, строительство национальной гимназии на 1075 учащихся в 9 микрорайоне г. Элисты.
На более длительный срок - с 2009 по 2011 год рассчитано строительство районной больницы в п. Большой Царын Октябрьского района и инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря. В 2011-2012 году в г. Элисте будет построен интернат для одаренных детей из сельской местности на 200 мест.
Проведение мероприятий позволит укрепить материально-техническую базу лечебных и образовательных учреждений, создать качественно новую инфраструктуру, повысить объем и качество предоставляемых образовательных услуг и услуг здравоохранения.
Объем финансирования указанных мероприятий составит 1874,1 млн. рублей, из них из федерального бюджета - 1446,1 млн. рублей, из республиканского бюджета - 316,8 млн.рублей, местных бюджетов Республики Калмыкия - 111,2 млн. рублей.
В отдельный пятый раздел выделены мероприятия по строительству объектов водоснабжения и очистных сооружений в районах республики. В течение всего периода реализации Программы планируется осуществить наиболее крупные по ресурсозатратам проекты - реконструкцию водопроводных сетей, канализационных и очистных сооружений в г. Элисте, Городовиковске, Лагани; строительство очистных сооружений и 3-го корпуса Сарпинского дома-интерната.
В 2009-2010 годах планируется завершить строительство систем водоснабжения населенных пунктов Кетченеровского, Малодербетовского, Сарпинского, Целинного, Черноземельского, Юстинского, Яшалтинского, Яшкульского районов, строительство водоподводящего канала Лагань - Улан-Хол.
Реализация мероприятий позволит обеспечить население республики качественными услугами в сфере жизнеобеспечения.
Инвестиции по мероприятиям регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения составят 745,2 млн. рублей, из федерального бюджета - 526,2 млн. рублей, из республиканского бюджета - 219,0 млн. рублей.
В целом система мероприятий не превышает сроки реализации Программы и обеспечивает решение ее задач.
Перечень программных мероприятий и инвестиционных объектов республиканской и муниципальной собственности Программы представлен в приложении № 2.
Программой предусматриваются мероприятия по реконструкции объектов федеральной собственности - здания ипподрома с устройством выставочного комплекса в г. Элисте, Приозерного канала Черноземельской обводнительной системы, учебного корпуса № 1 Калмыцкого государственного университета и строительству общежития Калмыцкого государственного университета на 1120 мест. Строительство и реконструкцию здания ипподрома и объектов Калмыцкого государственного университета планируется завершить в 2009 году к празднованию 400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства. Окончание реконструкции Приозерного канала ожидается в 2012 году.
Объем финансирования указанных мероприятий на весь период реализации Программы составит 518,5 млн. рублей, из них из федерального бюджета - 495,3 млн. рублей, за счет внебюджетных привлекаемых источников - 23,2 млн. рублей.
Перечень программных мероприятий и инвестиционных объектов федеральной собственности Программы приведен в приложении № 3.

IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 16150,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 4997,7 млн. рублей, республиканского бюджета - 1426,8 млн.рублей, местных бюджетов - 111,2 млн. рублей, привлекаемых внебюджетных источников - 9615,1 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования целевой Программы представлены в приложении № 1.
Средства из внебюджетных источников планируется привлечь на реализацию проектов по развитию энергетического комплекса Республики Калмыкия, инженерной инфраструктуры сельских территорий, по строительству туристических комплексов.
Привлечение внебюджетных инвестиций осуществляется на основе соглашений о намерениях, заключенных органами исполнительной власти Республики Калмыкия с потенциальными инвесторами. Базовым принципом привлечения внебюджетных инвестиций является четкое разделение инвестиционных проектов на две составляющие - строительство объектов производственной и туристско-рекреационной сфер, осуществляемое за счет средств частных инвесторов, и создание обеспечивающей эти объекты инженерной инфраструктуры.
Исключительно за счет бюджетных средств осуществляется строительство объектов жизнеобеспечения населения. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации средства федерального бюджета направляются в виде субсидий, что предусматривает обязательное софинансирование мероприятий из консолидированного бюджета Республики Калмыкия. Средства республиканского и местных бюджетов определяются ежегодно при проектировании бюджетов на очередной финансовый год и будут уточняться.

V. Механизм реализации целевой программы,
включая механизмы управления целевой программой и
взаимодействие государственных заказчиков

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство территориального развития Республики Калмыкия.
Государственными заказчиками объектов федеральной собственности и государственной собственности Республики Калмыкия определены: Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия, Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.
Реализацию Программы предполагается осуществлять на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке государственными заказчиками Программы с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственный заказчик- координатор Программы:
организует текущее управление реализацией Программы;
осуществляют координацию деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также осуществляют анализ и контроль рационального и эффективного использования средств федерального бюджета, республиканского и местных бюджетов, а также привлеченных средств из внебюджетных источников;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
совместно с государственными заказчиками подготавливает соглашения о софинансировании в отношении строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, в объемах, установленных Программой;
разрабатывает бюджетную заявку на финансирование Программы;
организует мониторинг хода реализации Программы;
организует в случае необходимости экспертные проверки хода реализации Программы;
организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий;
подготавливает ежеквартально отчет о ходе реализации Программы.
Государственные заказчики Программы:
утверждают титульные списки начинаемых строек и объектов и титульные списки переходящих строек и объектов, находящихся в государственной собственности Республики Калмыкия;
согласовывают утверждаемые органами местного самоуправления республики титульные списки строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности;
ежеквартально обобщают и анализируют статистическую отчетность по реализации Программы и представляют государственному заказчику - координатору Программы;
организуют внедрение информационных технологий управления реализацией Программы, а также осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий;
представляют государственному заказчику - координатору Программы в установленные им сроки отчеты о ходе реализации Программы и об использовании средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде. Это позволит своевременно осуществлять корректировку программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы.

VI. Ожидаемый результат реализации целевой Программы

В результате реализации Программы будет достигнута главная цель Программы по обеспечению повышения благосостояния и качества жизни населения республики на основе реализации на территории Республики Калмыкия инвестиционных проектов ФЦП "Юг России (2008-2012годы)".
Реализация проектов по развитию инженерной инфраструктуры позволит обеспечить надежное водоснабжение населения Республики Калмыкия в соответствии с гигиеническими нормами.
Принятие мер по улучшению водохозяйственной обстановки на озере Маныч - Гудило позволит обеспечить экономически безопасное развитие республики.
Для газификации населенных пунктов будет построено 433 км газопроводов. В результате реализации мероприятий по газификации населенных пунктов потребность населения республики голубым топливом будет удовлетворена в полном объеме, что улучшит условия труда и быта сельского населения.
В результате реализации мероприятий Программы в Республике Калмыкия:
уровень денежных доходов на душу населения превысит 7019 рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата достигнет более 16,9 тыс. рублей, доходы консолидированного бюджета на душу населения составят более 37 тыс. рублей;
объем валового регионального продукта увеличится в 1,4 раза и составит более 15,3 млрд. рублей;
объем инвестиций в основной капитал увеличится в 2,6 раза и составит более 10,1 млрд. рублей;
развитие туристско-рекреационного комплекса, промышленного и сельскохозяйственного производства обеспечит создание более 3590 рабочих мест, прирост налоговых поступлений в бюджет Республики Калмыкия составит более 560 млн. рублей, увеличение объемов производства достигнет более 1870 млн. рублей.
Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется в процентном выражении как отношение суммы показателей оценки эффективности реализации Программы по каждому отдельному направлению к количеству показателей, по которым производилась оценка. В свою очередь, оценка эффективности реализации Программы по направлениям осуществляется в процентном выражении путем сопоставления фактически достигнутых индикаторов с индикаторами, установленными Программой.





Приложение № 1
к республиканской целевой программе
"Об инвестиционных проектах,
реализуемых в республике Калмыкия
в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)"
в 2009-2012 годах"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ В РАМКАХ ФЦП "ЮГ РОССИИ
(2008-2012 ГОДЫ)" В 2009-2012 ГОДАХ"

   -----------------T---------------T------------------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Предусмотрено ¦ в том числе по годам ¦
¦ финансирования ¦ по программе +------------T-------------T----------T----------+
¦ ¦за весь период ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Всего тыс. ¦ 16150,8 ¦ 5690,3 ¦ 3291,1 ¦ 3672 ¦ 3497,4 ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Федеральный ¦ 4997,7 ¦ 1831,1 ¦ 932,2 ¦ 1138,7 ¦ 1095,7 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Республиканский ¦ 1426,8 ¦ 358,1 ¦ 309,1 ¦ 400,6 ¦ 359,0 ¦
¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Местный бюджет ¦ 111,2 ¦ 46,1 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Внебюджетные ¦ 9615,1 ¦ 3455 ¦ 1984,7 ¦ 2132,7 ¦ 2042,7 ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Из общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Всего тыс. ¦ 16150,8 ¦ 5690,3 ¦ 3291,1 ¦ 3672 ¦ 3497,4 ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Федеральный ¦ 4997,7 ¦ 1831,1 ¦ 932,2 ¦ 1138,7 ¦ 1095,7 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Республиканский ¦ 1426,8 ¦ 358,1 ¦ 309,1 ¦ 400,6 ¦ 359,0 ¦
¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Местный бюджет ¦ 111,2 ¦ 46,1 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----------------+---------------+------------+-------------+----------+----------+
¦Внебюджетные ¦ 9615,1 ¦ 3455 ¦ 1984,7 ¦ 2132,7 ¦ 2042,7 ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---------------+------------+-------------+----------+-----------







Приложение № 2
к республиканской целевой программе
"Об инвестиционных проектах, реализуемых в
Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России
(2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах.


ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
В РАМКАХ ФЦП "ЮГ РОССИИ (2008-2012 ГОДЫ)"
В 2009-2012 ГОДАХ"

   ----T-----------------------T-------------------T-----------------T---------------------------------------T--------------------------¬

¦ ¦ Наименование ¦ Ответственный ¦ ¦ в том числе по годам ¦ ¦
¦ № ¦ мероприятия, ¦ государственный ¦ Финансирование +--------T---------T----------T---------+ Ожидаемый результат ¦
¦ ¦ инвестиционного ¦ заказчик ¦ всего, млн.руб. ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ ¦
¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ Общий объем средств на реализацию программы ¦
+---T-----------------------T-------------------T-----------------T--------T---------T----------T---------T--------------------------+
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 15632,3 ¦ 5351,8 ¦ 3231,1 ¦ 3612 ¦ 3437,4 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 4502,4 ¦ 1515,8 ¦ 872,2 ¦ 1078,7 ¦ 1035,7 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 1426,8 ¦ 358,1 ¦ 309,1 ¦ 400,6 ¦ 359 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 111,2 ¦ 46,1 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 9591,9 ¦ 3431,8 ¦ 1984,7 ¦ 2132,7 ¦ 2042,7 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦ Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики ¦
+---+-----------------------T-------------------T-----------------T--------T---------T----------T---------T--------------------------+
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 9008,2 ¦ 3459,2 ¦ 1868,4 ¦ 1851,6 ¦ 1829,0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 339,4 ¦ 72,4 ¦ 56,4 ¦ 101,6 ¦ 109 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 180 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 70 ¦ 80 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 8488,8 ¦ 3366,8 ¦ 1802 ¦ 1680 ¦ 1640 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Развитие ¦ природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетического ¦ ресурсов, охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦комплекса Республики ¦окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калмыкия, Приютненский ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район, пос.Песчаный, в ¦ энергетики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 9008,2 ¦ 3459,2 ¦ 1868,4 ¦ 1851,6 ¦ 1829,0 ¦Развитие энергетического ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+комплекса создаст условия ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для развития на ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+территории Республики ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 339,4 ¦ 72,4 ¦ 56,4 ¦ 101,6 ¦ 109 ¦Калмыкия электрических ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+генерирующих мощностей ¦
¦ ¦Республиканский и ¦ ¦ 180 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 70 ¦ 80 ¦основанных на ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возобновляемых источниках ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+энергии, ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 8488,8 ¦ 3366,8 ¦ 1802 ¦ 1680 ¦ 1640 ¦ветроэнергетическая ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+станция мощностью 150 МВт ¦
¦ ¦Создание инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечит снабжение ¦
¦ ¦инфраструктуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической энергией ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли экономики, ¦
¦ ¦автодороги, кабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит создать ¦
¦ ¦линий, линий связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительные рабочие ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+места. ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 519,4 ¦ 92,4 ¦ 66,4 ¦ 171,6 ¦ 189,0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 339,4 ¦ 72,4 ¦ 56,4 ¦ 101,6 ¦ 109 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 180 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 70 ¦ 80 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ Развитие туристско-рекреационного комплекса ¦
+---T-----------------------T-------------------T-----------------T--------T---------T----------T---------T--------------------------+
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 1716 ¦ 43 ¦ 377,2 ¦ 747,4 ¦ 548,4 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 716 ¦ 33 ¦ 201,2 ¦ 280,4 ¦ 201,4 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Республиканский и ¦ ¦ 200 ¦ 10 ¦ 76 ¦ 87 ¦ 27 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 800 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 380 ¦ 320 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Создание инженерной ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦туристическо- ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Развитие туристско- ¦
¦ ¦оздоровительного ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекреационного комплекса, ¦
¦ ¦комплекса, п. Цаган- ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусматривающего ¦
¦ ¦Аман Юстинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство 2-х ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+гостиничных комплеса на ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 260 ¦ 0 ¦ 136,2 ¦ 75,4 ¦ 48,4 ¦100 койко-мест, обеспечит ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+создание новых рабочих ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, повысит уровень ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+жизни населения, ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 185 ¦ 0 ¦ 91,2 ¦ 45,4 ¦ 48,4 ¦способствует развитию ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+медицинского обслуживания ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 75 ¦ 0 ¦ 45 ¦ 30 ¦ 0 ¦населения. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Развитие туристического ¦
¦ ¦туристического ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительного ¦
¦ ¦комплекса "Магой" ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса, в состав ¦
¦ 3 ¦Красинское сельское ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которого входит ¦
¦ ¦муниципальное ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство 3-х ¦
¦ ¦образование, Лаганский ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных комплексов на ¦
¦ ¦район, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 койко-мест, внесет ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+вклад в развитие ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 768 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 428 ¦ 340 ¦экономики, в том числе за ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+счет налоговых ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в бюджет, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+сохранения и увеличения ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 246 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 123 ¦ 123 ¦количества рабочих мест, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+рациональное ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 42 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 25 ¦ 17 ¦использование природно- ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+рекреационного и ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 480 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 280 ¦ 200 ¦культурно-исторического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Создание инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автодороги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газораспределительной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трансформаторной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство инженерной ¦
¦ ¦водонапорной станций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры создаст ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоприятные условия для ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+привлечения частных ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 288 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 148 ¦ 140 ¦инвестиций в развитие ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+туристско-рекреационного ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 246 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 123 ¦ 123 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 42 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 25 ¦ 17 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиничных комплексов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и объектов сферы услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство гостиничных ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+комплексов создаст ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 480 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 280 ¦ 200 ¦благоприятные условия для ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+удовлетворения населения ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республики, российских и ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+иностранных граждан в ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦туристских услугах, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+позволит увеличить ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦количество рабочих мест. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 480 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 280 ¦ 200 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Развитие туристического ¦
¦ ¦туристического ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительного ¦
¦ ¦оздоровительного ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса, ¦
¦ 4 ¦комплекса в ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусматривающего ¦
¦ ¦с.Березовское, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство 2-х ¦
¦ ¦Яшалтинский район, в ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных комплесов на ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 койко-мест, внесет ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+вклад в развитие ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 492 ¦ 43 ¦ 144 ¦ 145 ¦ 160 ¦экономики, в том числе за ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+счет налоговых ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в бюджет, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+сохранение и увеличение ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 123 ¦ 33 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦количества рабочих мест, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+рациональное ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 49 ¦ 10 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 10 ¦использование природно- ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+рекреационного и ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 320 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦культурно-исторического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Создание инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автодороги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопровода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство инженерной ¦
¦ ¦канализационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦
¦ ¦насосной станции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(протяженность ¦
¦ ¦линии электропередачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внеплощадочных сетей - ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+3,14 км) создаст ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 172 ¦ 43 ¦ 44 ¦ 45 ¦ 40 ¦благоприятные условия для ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+привлечения частных ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в развитие ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+туристско-рекреационного ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 123 ¦ 33 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦комплекса. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 49 ¦ 10 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиничных комплексов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и объектов сферы услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство гостиничных ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+комплексов создаст ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 320 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦благоприятные условия для ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+удовлетворения населения ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республики, российских и ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+иностранных граждан в ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦туристских услугах, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+позволит увеличить ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦количество рабочих мест. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 320 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Берегоукрепительные ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы на р.Волге в ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦районе туристического ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реализация данного ¦
¦ ¦комплекса "Цаган Булг ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия позволит ¦
¦ ¦Резорт", пос. Цаган- ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшить условия жизни ¦
¦ ¦Аман, Юстинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, предотвратить ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+вредное воздействие вод, ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 196 ¦ 0 ¦ 97 ¦ 99 ¦ 0 ¦достигнуть экологически ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+безопасного развития ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региона и значительное ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+снижение антропогенных ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 162 ¦ 0 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 0 ¦нагрузок на экосистемы ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+бассейна. ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 34 ¦ 0 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий ¦
+---T-----------------------T-------------------T-----------------T--------T---------T----------T---------T--------------------------+
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 2288,8 ¦ 440,3 ¦ 559,9 ¦ 594,1 ¦ 694,5 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 1474,7 ¦ 299 ¦ 344,1 ¦ 379,3 ¦ 452,3 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 511 ¦ 76,3 ¦ 133,1 ¦ 142,1 ¦ 159,5 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 303,1 ¦ 65 ¦ 82,7 ¦ 72,7 ¦ 82,7 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Газификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кетченеровского, ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сарпинского, ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦Целинного, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приютненского, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Яшкульского, ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Малодербетовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районов в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 1272,3 ¦ 327,3 ¦ 271 ¦ 309 ¦ 365 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реализация указанных ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+мероприятий позволит ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 749 ¦ 218 ¦ 135 ¦ 176 ¦ 220 ¦обеспечить газификацию ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+всех сельских населенных ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 243,3 ¦ 44,3 ¦ 61 ¦ 68 ¦ 70 ¦пунктов Республики ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+Калмыкия (общая ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 280 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 65 ¦ 75 ¦протяженность ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+газопроводов - 433 км), ¦
¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦что способствует ¦
¦ ¦межпоселковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-экономическому ¦
¦ ¦газопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию, росту ¦
¦ ¦Кетченеровского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного ¦
¦ ¦Сарпинского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства, позволяет ¦
¦ ¦Целинного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшить условия труда и ¦
¦ ¦Приютненского и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быта населения, улучшить ¦
¦ ¦Малодербетовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологическую обстановку. ¦
¦ ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 859,3 ¦ 203,3 ¦ 161 ¦ 199 ¦ 296 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 438 ¦ 115 ¦ 58 ¦ 94 ¦ 171 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 141,3 ¦ 23,3 ¦ 28 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 280 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 65 ¦ 75 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Газопровод-отвод с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газораспределительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦
¦ ¦станцией к пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газопровода-отвода ¦
¦ ¦Кануково. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженностью 89 км ¦
¦ ¦Межпоселковые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечит бесперебойное ¦
¦ ¦газопроводы пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжение жилых ¦
¦ ¦Кануково - пос. Шарнут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов, объектов ¦
¦ ¦- пос. Новый, пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-бытового и ¦
¦ ¦Кануково - пос. Ик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного назначения. ¦
¦ ¦Заргакин - пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Каажихин с отводом на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пос. Салын Тугтун ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 169 ¦ 0 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 69 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 119 ¦ 0 ¦ 28 ¦ 42 ¦ 49 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 50 ¦ 0 ¦ 12 ¦ 18 ¦ 20 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Газопровод к пос. Утта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с отводом на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газопроводы к пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Молодежный, пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Привольный, пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Хулхута, пос. Тавн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство газопровода ¦
¦ ¦Гашун ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженностью 166,7 км ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+обеспечит бесперебойное ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 244 ¦ 124 ¦ 70 ¦ 50 ¦ 0 ¦газоснабжение жилых ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+домов, объектов ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-бытового и ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+культурного назначения. ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 192 ¦ 103 ¦ 49 ¦ 40 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 52 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 10 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция объектов ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В социально-экономическом ¦
¦ 7 ¦Приютненского, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитии Республики ¦
¦ ¦Целинного, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калмыкия особую ¦
¦ ¦Черноземельского и ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значимость имеет ¦
¦ ¦Октябрьского районов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение населения ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой в ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+потребности согласно норм ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 763,5 ¦ 29 ¦ 222,9 ¦ 232,1 ¦ 279,5 ¦СНиП и качеству, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+отвечающему гигиеническим ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+Строительство объектов ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 539,7 ¦ 20 ¦ 164,1 ¦ 163,3 ¦ 192,3 ¦водоснабжения позволит ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+улучшить условия труда и ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 200,7 ¦ 9 ¦ 51,1 ¦ 61,1 ¦ 79,5 ¦быта населения. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 23,1 ¦ 0 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водохозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обстановки озера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Маныч-Гудило ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+водохозяйственной ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 144,3 ¦ 0 ¦ 42,1 ¦ 53,1 ¦ 49,1 ¦обстановки озера позволит ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+достигнуть экологически ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного развития ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+территории и снижение ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 80,1 ¦ 0 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦антропогенных нагрузок. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 41,1 ¦ 0 ¦ 7,7 ¦ 18,7 ¦ 14,7 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 23,1 ¦ 0 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Баяртинского и Верхне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Яшкульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция наиболее ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+аварийно-опасных участков ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 104 ¦ 0 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 44 ¦водопроводных сетей и ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+водоводов протяженностью ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,525 км увеличит сроки ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+эксплуатации водопроводов ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 72 ¦ 0 ¦ 14 ¦ 28 ¦ 30 ¦и качество подаваемой ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+воды. ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 32 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 14 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство водовода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пос. Магна - пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приютное и отводов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магистрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство водовода ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+протяженностью 78 км ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 298,2 ¦ 0 ¦ 40,8 ¦ 99 ¦ 158,4 ¦позволит обеспечить ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+качественной питьевой ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водой население ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+Приютненского района. ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 220,6 ¦ 0 ¦ 24,4 ¦ 80,6 ¦ 115,6 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 77,6 ¦ 0 ¦ 16,4 ¦ 18,4 ¦ 42,8 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водозабора "Сладкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Артезиан" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магистрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водовода до пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦
¦ ¦Комсомольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магистрального водозабора ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+протяженностью 47 км ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 108 ¦ 0 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 28 ¦позволит обеспечить ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+качественной питьевой ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водой пос.Комсомольский ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+Черноземельского района. ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 76 ¦ 0 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 20 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 32 ¦ 0 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 8 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Водоснабжение пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Восход, пос. Большой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В связи с отсутствием в ¦
¦ ¦Царын, пос. Мирный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе запасов подземных ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+вод, пригодных для нужд ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 109 ¦ 29 ¦ 80 ¦ 0 ¦ 0 ¦хозяйственно-питьевого ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+водоснабжения в качестве ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источника водоснабжения ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+приняты поверхностные ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 91 ¦ 20 ¦ 71 ¦ 0 ¦ 0 ¦воды из оросительного ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+канала ВР-1. Общая ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 18 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 0 ¦ 0 ¦протяженность водоводов ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+составит 64 км. ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Возросшая антропогенная ¦
¦ ¦нерестово-выростного ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нагрузка на дельту реки ¦
¦ ¦хозяйства молоди ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Волга оказывает ¦
¦ 8 ¦частиковых рыб, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрицательное влияние на ¦
¦ ¦пос.Цаган-Аман, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦естественное ¦
¦ ¦Юстинский район ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспроизводство ценных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полупроходных рыб - ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+сокращается численность ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 52 ¦ 52 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦молоди. Одним из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективных методов ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+поддержания запасов ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных рыб в Каспийском ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бассейне является ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+выращивание молоди в ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦нерестово-выростных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоемах, в которых ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+получают в 13 раз больше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молоди, чем в ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦естественных ильменях. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство НВХ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+предусматривает мощность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по выпуску молоди ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦частиковых рыб - 80,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн.шт. в год. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Создание рыбоводного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦садкового хозяйства по ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разведению, ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9 ¦выращиванию ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промысловых видов рыб, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Лагань, Лаганский ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание рыбоводного ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦садкового хозяйства ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+позволит увеличить ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 114 ¦ 0 ¦ 37 ¦ 32 ¦ 45 ¦мощность по выпуску ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+молоди осетровых видов ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыб до 3,0 млн.шт. в год. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 85 ¦ 0 ¦ 27 ¦ 22 ¦ 36 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 29 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 9 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Лаганский рыбоводный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекс по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспроизводству ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промысловых видов рыб, ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в объеме: частиковые ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 ¦виды рыб - 10 млн.штук ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молоди в год, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осетровые - 3 млн.штук ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство Лаганского ¦
¦ ¦молоди в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыбоводного комплекса ¦
¦ ¦(строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создаст условия по ¦
¦ ¦осетрового рыбоводного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуску молоди осетровых ¦
¦ ¦комплекса), г. Лагань ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов рыб - 30 млн.шт., ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+частиковых - 10 млн.шт. в ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 87 ¦ 32 ¦ 29 ¦ 21 ¦ 5 ¦год. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 61 ¦ 21 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 4 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 26 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях ¦
+---T-----------------------T-------------------T-----------------T--------T---------T----------T---------T--------------------------+
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 1874,1 ¦ 1318,5 ¦ 212,2 ¦ 238,4 ¦ 105 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 1446,1 ¦ 1062,6 ¦ 114,1 ¦ 194,4 ¦ 75 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 316,8 ¦ 209,8 ¦ 33 ¦ 44 ¦ 30 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 111,2 ¦ 46,1 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство районной ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больницы на 40 коек, ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11 ¦пос.Большой Царын, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Октябрьский район ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство районной ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+больницы на 40 коек ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 122,5 ¦ 43,5 ¦ 49 ¦ 30 ¦ 0 ¦позволит обеспечить ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+население района ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественными ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+медицинскими услугами. ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 100,5 ¦ 34,5 ¦ 40 ¦ 26 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 22 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 4 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканской ¦ Агентство по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больницы имени П.П. ¦ строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Жемчуева с пристройкой ¦ транспорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦
¦12 ¦консультативно- ¦ дорожному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканской больницы ¦
¦ ¦диагностического ¦ хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит увеличить ¦
¦ ¦отделения на 250 ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество посещений в ¦
¦ ¦посещений в смену, г. ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смену до 250, повысить ¦
¦ ¦Элиста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровень и качество ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+диагностики, создаст ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 525,2 ¦ 525,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦условия для качественного ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+предоставления ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+населению, укрепить ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 487,2 ¦ 487,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦материально-техническую ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+базу. ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 38 ¦ 38 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской детской ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13 ¦поликлиники на 550 ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство городской ¦
¦ ¦посещений в смену, г. ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детской поликлиники на ¦
¦ ¦Элиста ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦550 посещений в смену ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+обеспечит оптимальные ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 146,6 ¦ 146,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦санитарно-гигиенические и ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+противоэпидемиологические ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режимы и условия для ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+оказания медицинской ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 97,7 ¦ 97,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦помощи детям, а также ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+создаст оптимальные ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 27,2 ¦ 27,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦условия труда для ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+медперсонала. ¦
¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 21,7 ¦ 21,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ Агентство по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ГУ ¦ строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Республиканская ¦ транспорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14 ¦детская больница" на ¦ дорожному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ГУ ¦
¦ ¦300 койко-мест, г. ¦ хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Республиканская детская ¦
¦ ¦Элиста ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница" на 300 койко- ¦
¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест создаст условия для ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+качественного ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 200,4 ¦ 200,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦предоставления ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+медицинских услуг ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению, укрепит ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+материально-техническую ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 147,7 ¦ 147,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦базу. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 52,7 ¦ 52,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦ ¦ Агентство по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство школы- ¦ строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интерната со ¦ транспорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15 ¦спортивным уклоном на ¦ дорожному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦60 мест, г. Элиста ¦ хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство школы- ¦
¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интерната со спортивным ¦
¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уклоном на 60 мест ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+создаст условия для ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 48 ¦ 48 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦занятий физической ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+культурой и спортом, ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоравления детей, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+подготовки спортсменов. ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 32,6 ¦ 32,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 15,4 ¦ 15,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интерната для ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16 ¦одаренных детей из ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельской местности на ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦200 мест, г. Элиста ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство интерната ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+на 200 мест предоставит ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 195 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 90 ¦ 105 ¦возможность одаренным ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+детям из сельской ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности повысить ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+уровень знаний. ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 150 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 45 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 15 ¦ 30 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национальной гимназии ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17 ¦на 1075 учащихся в 9 ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайоне, г. Элиста ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство гимназии на ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+1075 учащихся создаст ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 225,2 ¦ 160,1 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦условия для развития ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+национальной школы как ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦своеобразного социального ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+института этноса, ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 119,4 ¦ 119,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦осуществляющего функции ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+по охране родного языка и ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 16,3 ¦ 16,3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦национальной культуры. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 89,5 ¦ 24,4 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Реконструкция здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Национальной ¦ Агентство по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотеки имени Амур- ¦ строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Санана (300 тыс. ¦ транспорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18 ¦томов) с пристройкой ¦ дорожному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦ хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательного ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра для детей и ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Данное мероприятие ¦
¦ ¦юношества (2 тыс. кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит произвести ¦
¦ ¦м), г. Элиста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+существующего здания и ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 140,7 ¦ 140,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦расширение Национальной ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+библиотеки на 2 тыс.кв.м. ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 113,5 ¦ 113,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 27,2 ¦ 27,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры для ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отселения жителей ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19 ¦прибрежных территорий, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затопляемых водами ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вследствие затопления ¦
¦ ¦Каспийского моря, г. ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибрежных территорий ¦
¦ ¦Лагань ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водами Каспийского моря, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+строительство ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 270,5 ¦ 54 ¦ 98,1 ¦ 118,4 ¦ 0 ¦инфраструктуры для ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+отселения жителей ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит обеспечить ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+потребность населения в ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 197,5 ¦ 30 ¦ 74,1 ¦ 93,4 ¦ 0 ¦жилье. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 73 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения ¦
+---T-----------------------T-------------------T-----------------T--------T---------T----------T---------T--------------------------+
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 745,2 ¦ 90,8 ¦ 213,4 ¦ 180,5 ¦ 260,5 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 526,2 ¦ 48,8 ¦ 156,4 ¦ 123 ¦ 198 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 219 ¦ 42 ¦ 57 ¦ 57,5 ¦ 62,5 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Развитие инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры: ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протяженность водоводов и ¦
¦ ¦реконструкция главного ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводных сетей в г. ¦
¦20 ¦канализационного ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Элиста составляет ¦
¦ ¦коллектора, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦338,6км. В настоящее ¦
¦ ¦водопроводных сетей и ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦время износ сетей ¦
¦ ¦очистных сооружений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет 85%, что ¦
¦ ¦г. Элиста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличивает рост ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+аварийности, потери воды. ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 285 ¦ 30 ¦ 55 ¦ 65 ¦ 135 ¦Поэтому реконструкция ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+наиболее аварийно-опасных ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков водопроводных ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+сетей и водоводов внутри ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 205 ¦ 15 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 105 ¦города увеличит сроки ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+эксплуатации водопроводов ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 80 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 30 ¦и качество подаваемой ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+воды. ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самотечных и напорного ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21 ¦коллекторов, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦
¦ ¦канализационных ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных ¦
¦ ¦очистных сооружений, ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самотечных и напорного ¦
¦ ¦г. Лагань ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+канализационных очистных ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 115 ¦ 0 ¦ 38 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦сооружений позволит ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+обеспечить население ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественными услугами в ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+сфере жизнеобеспечения, ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 81 ¦ 0 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦сократить потери воды и ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+расход электроэнергии. ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 34 ¦ 0 ¦ 11 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектора, ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22 ¦канализационных ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦
¦ ¦очистных сооружений и ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных ¦
¦ ¦канализационной ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самотечных и напорного ¦
¦ ¦насосной станции, г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов, ¦
¦ ¦Городовиковск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных очистных ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+сооружений позволит ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 124 ¦ 0 ¦ 45 ¦ 49 ¦ 30 ¦обеспечить население ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+качественными услугами в ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере жизнеобеспечения, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+сократить потери воды и ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 83 ¦ 0 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 21 ¦расход электроэнергии. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 41 ¦ 0 ¦ 14 ¦ 18 ¦ 9 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населенных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кетченеровского, ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В социально-экономическом ¦
¦ ¦Малодербетовского, ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитии Республики ¦
¦23 ¦Сарпинского, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калмыкия особую ¦
¦ ¦Целинного, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значимость имеет ¦
¦ ¦Черноземельского, ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение населения ¦
¦ ¦Юстинского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой в ¦
¦ ¦Яшалтинского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности согласно норм ¦
¦ ¦Яшкульского районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СНиП и качеству, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+отвечающему гигиеническим ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 86,6 ¦ 32,2 ¦ 54,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦требованиям. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+Строительство объектов ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения позволит ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+улучшить условия труда и ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 58,6 ¦ 15,2 ¦ 43,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦быта населения. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 28 ¦ 17 ¦ 11 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоподводящего канала ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строящийся водоподводящий ¦
¦24 ¦Лагань - Улан-Хол, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канал позволит обеспечить ¦
¦ ¦Лаганский район ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежное снабжение ¦
¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения п. Улан-Хол ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+питьевой водой как в ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 28,6 ¦ 28,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦количестве, так и ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+качестве, отвечающей ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гигиеническим нормативам, ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+что связано с улучшением ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦условий жизни и здоровья ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+населения, сохранения ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦природной среды. ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------------------------+
¦ ¦Строительство очистных ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений и 3-го ¦ территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25 ¦корпуса Сарпинского ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство очистных ¦
¦ ¦дома-интерната, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений и 3-го корпуса ¦
¦ ¦пос.Годжур, Сарпинский ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сарпинского дома- ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интерната позволит ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+создать оптимальные ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 106 ¦ 0 ¦ 21 ¦ 28 ¦ 57 ¦условия для проживания ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+пенсионеров, инвалидов, ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшить социальное ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+обслуживание, соблюдение ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 80 ¦ 0 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 45 ¦санитарно-гигиенических ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+норм. ¦
¦ ¦Республиканский бюджет ¦ ¦ 26 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 12 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
L---+-----------------------+-------------------+-----------------+--------+---------+----------+---------+---------------------------






Приложение № 3
к республиканской целевой программе
"Об инвестиционных проектах, реализуемых в
Республике Калмыкия в рамках
ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)"
в 2009-2012 годах.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ В РАМКАХ ФЦП "ЮГ РОССИИ
(2008-2012 ГОДЫ)" В 2009-2012 ГОДАХ"

   ---T---------------------T------------------T-----------------T-----------------------------------T---------------------¬

¦ ¦ Наименование ¦ Ответственный ¦ ¦ в том числе по годам ¦ ¦
¦№ ¦ мероприятия, ¦ государственный ¦ Финансирование +----------T--------T-------T-------+ Ожидаемый результат ¦
¦ ¦ инвестиционного ¦ заказчик ¦ всего, млн.руб. ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ ¦
¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦ ¦
+--+---------------------T------------------T-----------------T----------T--------T-------T-------T---------------------+
¦ ¦Всего, тыс. руб., в ¦ ¦ 518,5 ¦ 338,5 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 495,3 ¦ 315,3 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦Республиканский ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ 23,2 ¦ 23,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦ Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских ¦
¦ ¦ территорий ¦
+--+---------------------T------------------T-----------------T----------T--------T-------T-------T---------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приозерного канала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Черноземельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обводнительно- ¦ ФГУ "Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 ¦оросительной ¦"Калммелиоводхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦Черноземельский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабильной ¦
¦ ¦район, Республика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоподачей ¦
¦ ¦Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизво ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+дителей района, ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 240 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦развитие кормовой ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+базы на площадях ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦орошения, увеличение ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+производства ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 240 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦овощебахчевой ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+продукции. ¦
¦ ¦Республиканский ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания ипподрома с ¦ ФГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройством ¦ "Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦выставочного ¦заводская конюшня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса в г. ¦ "Калмыцкая" с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Элиста Республики ¦ ипподромом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выставочный комплекс ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+ на 134 головы ¦
¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 61,4 ¦ 61,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ сельхозживотных ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+ единовременного ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержания; общая ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+ площаль помещений - ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 61,4 ¦ 61,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4793 га ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Республиканский ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦ Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных ¦
¦ ¦ образованиях ¦
+--+---------------------T------------------T-----------------T----------T--------T-------T-------T---------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебного корпуса № ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 Калмыцкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦университета (8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. кв. м) и ¦ГОУ ВПО Калмыцкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 ¦строительство ¦ государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общежития на 1120 ¦ университет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создание комфортных ¦
¦ ¦университетского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ условий для ¦
¦ ¦комплекса в 5-м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведения учебного ¦
¦ ¦микрорайоне, г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процесса ВУЗа, ¦
¦ ¦Элиста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+условиями проживания ¦
¦ ¦Всего, тыс.руб. ¦ ¦ 217,1 ¦ 217,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ студентов на момент ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+ обучения ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 193,9 ¦ 193,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Республиканский ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ 23,2 ¦ 23,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+---------------------+------------------+-----------------+----------+--------+-------+-------+----------------------






Приложение № 4
к республиканской целевой программе
"Об инвестиционных проектах, реализуемых
в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг
России (2008-2012годы)" в 2009-2012 годах"


СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ)
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ В РАМКАХ ФЦП "ЮГ РОССИИ
(2008-2012 ГОДЫ)"

   -------------------T------------T--------T-----------------------------------T-----------¬

¦ ¦ ¦Базовый ¦ Период реализации ¦ ¦
¦ Показатели ¦ Единица ¦ год ¦ ¦ Удельный ¦
¦ ¦ измерения ¦ 2006 +--------T--------T--------T--------+ вес ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ ¦
+------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдыхающих ¦ тыс. ¦ 111,5 ¦ 147 ¦ 158 ¦ 187 ¦ 207 ¦ 0,16 ¦
¦(число туристских ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибытий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкция ¦ койко-мест ¦ - ¦ 300 ¦ - ¦ 40 ¦ - ¦ 0,16 ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкция ¦ученических ¦ - ¦ 1880 ¦ - ¦ - ¦ 200 ¦ 0,16 ¦
¦образовательных ¦ мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Строительство ¦ км ¦ - ¦ 129 ¦ 110 ¦ 83 ¦ 111 ¦ 0,2 ¦
¦газопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Строительство и ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкция ¦ тыс. ¦ - ¦ 96,04 ¦ 67,44 ¦ 71,04 ¦ 73,04 ¦ 0,16 ¦
¦объектов ¦ куб.м/в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦
¦водоснабжения ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канализационных ¦ км ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 11,5 ¦ 21 ¦ 0,16 ¦
¦сетей и очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru