АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г. № 389
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО "КУРСКИЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2012 ГОД
В соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Согласовать производственную программу
ЗАО "Курские стройматериалы" в сфере холодного водоснабжения на 2012 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 24 ноября 2011 г. № 389
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2012 ГОД
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌────┬──────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ № │ Показатели производственной │ Ед. │ Величина │ Величина │
│п/п │ деятельности │ измерения │показателя│показателя│
│ │ │ │на 2011 г.│на 2012 г.│
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. │Объем выработки воды │тыс. куб. м│ 108,0 │ 108,0 │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 2. │Объем воды, используемой на │тыс. куб. м│ 6,0 │ 7,0 │
│ │собственные нужды │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 3. │Объем пропущенной воды через │тыс. куб. м│ - │ - │
│ │очистные сооружения │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 4. │Объем отпуска в сеть │тыс. куб. м│ 102,0 │ 101,0 │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 5. │Объем потерь │тыс. куб. м│ 4,0 │ 4,0 │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 6. │Уровень потерь к объему отпущенной│ % │ 3,9 │ 4,0 │
│ │воды в сеть │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 7. │Объем реализации товаров и услуг, │тыс. куб. м│ 98,0 │ 97,0 │
│ │в том числе по потребителям: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│7.1.│- населению │тыс. куб. м│ 32,0 │ 35,0 │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│7.2.│- бюджетные и прочие потребители │тыс. куб. м│ 66,0 │ 62,0 │
└────┴──────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬─────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ мероприятий │ реализации │ потребности ├──────────────┬────┬────┤
│ │ │мероприятия,│на реализацию│ Наименование │Тыс.│ % │
│ │ │ лет │ мероприятий │ показателя │руб.│ │
├───┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼────┤
│ 1.│Реконструкция │ 2012 г. │ 60,1 │Снижение │6,45│15,0│
│ │инженерных │ │себестоимость│уровня потерь │ │ │
│ │объектов │ │ │в сетях │ │ │
│ │водоохраной зоны │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼────┤
│ 2.│Капитальный │ 2012 г. │ 48,8 │Восстановление│2,44│ 5,0│
│ │ремонт инженерных│ │себестоимость│производст- │ │ │
│ │объектов │ │ │венных │ │ │
│ │водоохранной и │ │ │мощностей │ │ │
│ │охранной зон │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼────┤
│ 3.│Итого │ │ 108,9 │ │ │ │
└───┴─────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴────┴────┘
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ мероприятий │ реализации │ потребности ├───────────────┬─────┬───┤
│ │ │мероприятия,│на реализацию│ Наименование │Тыс. │ % │
│ │ │ лет │ мероприятий │ показателя │руб. │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───┤
│ 1.│Ремонт насоса │ 2012 г. │ 5,0 │Увеличение КПД │0,35 │7,0│
│ │ │ │себестоимость│насоса │ │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───┤
│ 2.│Прокладка │ 2012 г. │ 3,0 │Уменьшение │0,120│4,0│
│ │электролинии с │ │себестоимость│потерь при │ │ │
│ │меньшей длиной и│ │ │транспортировке│ │ │
│ │большим сечением│ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───┤
│ │Итого │ │ 8,0 │ │ │ │
└───┴────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴─────┴───┘