Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Курская область


АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2011 г. № 166

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУ "СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2012 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Согласовать производственную программу МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2012 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Председатель
А.В.КАРНАУШКО





Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2011 г. № 166

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

┌────┬─────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ №  │       Показатели        │   Ед.   │ Величина │ Величина │ Величина │
│п/п │    производственной     │измерения│показателя│показателя│показателя│
│    │      деятельности       │         │    на    │    на    │    на    │
│    │                         │         │ 2010 г.  │ 2011 г.  │ 2012 г.  │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1  │            2            │    3    │    4     │    5     │    6     │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. │Объем выработки воды     │  тыс.   │  22,0    │  43,0    │  43,0    │
│    │                         │ куб. м  │          │          │          │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2. │Объем воды, используемой │  тыс.   │   -      │   -      │   -      │
│    │на собственные нужды     │ куб. м  │          │          │          │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤


│ 3. │Объем пропущенной воды   │  тыс.   │   -      │   -      │   -      │
│    │через очистные сооружения│ куб. м  │          │          │          │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4. │Объем отпуска в сеть     │  тыс.   │  22,0    │  43,0    │  43,0    │
│    │                         │ куб. м  │          │          │          │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5. │Объем потерь             │  тыс.   │   0,5    │   0,7    │   0,7    │
│    │                         │ куб. м  │          │          │          │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6. │Уровень потерь к объему  │    %    │   2,3    │   1,6    │   1,6    │
│    │отпущенной воды в сеть   │         │          │          │          │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7. │Объем реализации товаров │  тыс.   │  21,50   │  42,3    │  42,30   │
│    │и услуг, в том числе по  │ куб. м  │          │          │          │
│    │потребителям:            │         │          │          │          │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7.1.│- населению              │  тыс.   │  15,50   │  35,40   │  35,40   │
│    │                         │ куб. м  │          │          │          │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7.2.│- организациям           │  тыс.   │   6,0    │   6,9    │   6,9    │
│    │                         │ куб. м  │          │          │          │
└────┴─────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

┌───┬────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ № │  Наименование  │    Срок    │ Финансовые  │    Ожидаемый эффект     │
│   │  мероприятий   │ реализации │ потребности ├──────────────┬─────┬────┤
│   │                │мероприятия,│на реализацию│ наименование │тыс. │ %  │
│   │                │    лет     │мероприятий, │  показателя  │руб. │    │
│   │                │            │  тыс. руб.  │              │     │    │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 1 │       2        │     3      │      4      │      5       │  6  │ 7  │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 1.│Замена глубинных│  2012 г.   │    175,0    │Обеспечение   │3,5  │2,0 │
│   │насосов на      │            │себестоимость│бесперебойной │     │    │
│   │скважинах -     │            │             │подачи воды   │     │    │
│   │5 шт.           │            │             │              │     │    │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 2.│Ремонт          │  2012 г.   │   187,51    │Сокращение    │3,75 │2,0 │
│   │водопровода     │            │себестоимость│потерь воды,  │     │    │
│   │                │            │             │обеспечение   │     │    │
│   │                │            │             │бесперебойной │     │    │
│   │                │            │             │подачи воды   │     │    │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 3.│Установка и     │  2012 г.   │    47,52    │Качественная  │0,95 │2,0 │
│   │покраска        │            │себестоимость│подача воды,  │     │    │
│   │водоразборных   │            │             │обеспечение   │     │    │
│   │колонок - 10 шт.│            │             │бесперебойной │     │    │
│   │                │            │             │подачи воды   │     │    │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│   │Всего 2012 г.   │            │   410,03    │              │8,2  │2,0 │
└───┴────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────┴────┘

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

┌───┬────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ № │  Наименование  │    Срок    │ Финансовые  │    Ожидаемый эффект     │
│   │  мероприятий   │ реализации │ потребности ├──────────────┬─────┬────┤
│   │                │мероприятия,│на реализацию│ наименование │тыс. │ %  │
│   │                │    лет     │мероприятий, │  показателя  │руб. │    │
│   │                │            │  тыс. руб.  │              │     │    │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 1 │       2        │     3      │      4      │      5       │  6  │ 7  │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 1.│Замена ламп     │  2012 г.   │    1,88     │Сокращение    │0,04 │2,0 │
│   │накаливания на  │            │себестоимость│потребления   │     │    │
│   │энерго-         │            │             │электроэнергии│     │    │
│   │сберегающие     │            │             │              │     │    │
│   │- 12 шт.        │            │             │              │     │    │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 2.│Установка       │  2012 г.   │    5,10     │Обеспечение   │0,10 │2,0 │
│   │счетчиков ВДХ ДУ│            │себестоимость│учета расхода │     │    │
│   │50 - 1 шт.      │            │             │воды,         │     │    │
│   │                │            │             │сокращение    │     │    │
│   │                │            │             │потребления   │     │    │
│   │                │            │             │электроэнергии│     │    │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│   │Всего 2012 г.   │            │    6,98     │              │0,14 │2,0 │
└───┴────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────┴────┘





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru