АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2011 г. № 166
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУ "СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2012 ГОД
В соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Согласовать производственную программу
МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2012 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 3 ноября 2011 г. № 166
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО ЖКУ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА" РЫЛЬСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌────┬─────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ № │ Показатели │ Ед. │ Величина │ Величина │ Величина │
│п/п │ производственной │измерения│показателя│показателя│показателя│
│ │ деятельности │ │ на │ на │ на │
│ │ │ │ 2010 г. │ 2011 г. │ 2012 г. │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. │Объем выработки воды │ тыс. │ 22,0 │ 43,0 │ 43,0 │
│ │ │ куб. м │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2. │Объем воды, используемой │ тыс. │ - │ - │ - │
│ │на собственные нужды │ куб. м │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3. │Объем пропущенной воды │ тыс. │ - │ - │ - │
│ │через очистные сооружения│ куб. м │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4. │Объем отпуска в сеть │ тыс. │ 22,0 │ 43,0 │ 43,0 │
│ │ │ куб. м │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5. │Объем потерь │ тыс. │ 0,5 │ 0,7 │ 0,7 │
│ │ │ куб. м │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6. │Уровень потерь к объему │ % │ 2,3 │ 1,6 │ 1,6 │
│ │отпущенной воды в сеть │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7. │Объем реализации товаров │ тыс. │ 21,50 │ 42,3 │ 42,30 │
│ │и услуг, в том числе по │ куб. м │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7.1.│- населению │ тыс. │ 15,50 │ 35,40 │ 35,40 │
│ │ │ куб. м │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7.2.│- организациям │ тыс. │ 6,0 │ 6,9 │ 6,9 │
│ │ │ куб. м │ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ мероприятий │ реализации │ потребности ├──────────────┬─────┬────┤
│ │ │мероприятия,│на реализацию│ наименование │тыс. │ % │
│ │ │ лет │мероприятий, │ показателя │руб. │ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 1.│Замена глубинных│ 2012 г. │ 175,0 │Обеспечение │3,5 │2,0 │
│ │насосов на │ │себестоимость│бесперебойной │ │ │
│ │скважинах - │ │ │подачи воды │ │ │
│ │5 шт. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 2.│Ремонт │ 2012 г. │ 187,51 │Сокращение │3,75 │2,0 │
│ │водопровода │ │себестоимость│потерь воды, │ │ │
│ │ │ │ │обеспечение │ │ │
│ │ │ │ │бесперебойной │ │ │
│ │ │ │ │подачи воды │ │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 3.│Установка и │ 2012 г. │ 47,52 │Качественная │0,95 │2,0 │
│ │покраска │ │себестоимость│подача воды, │ │ │
│ │водоразборных │ │ │обеспечение │ │ │
│ │колонок - 10 шт.│ │ │бесперебойной │ │ │
│ │ │ │ │подачи воды │ │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ │Всего 2012 г. │ │ 410,03 │ │8,2 │2,0 │
└───┴────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────┴────┘
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ мероприятий │ реализации │ потребности ├──────────────┬─────┬────┤
│ │ │мероприятия,│на реализацию│ наименование │тыс. │ % │
│ │ │ лет │мероприятий, │ показателя │руб. │ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 1.│Замена ламп │ 2012 г. │ 1,88 │Сокращение │0,04 │2,0 │
│ │накаливания на │ │себестоимость│потребления │ │ │
│ │энерго- │ │ │электроэнергии│ │ │
│ │сберегающие │ │ │ │ │ │
│ │- 12 шт. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ 2.│Установка │ 2012 г. │ 5,10 │Обеспечение │0,10 │2,0 │
│ │счетчиков ВДХ ДУ│ │себестоимость│учета расхода │ │ │
│ │50 - 1 шт. │ │ │воды, │ │ │
│ │ │ │ │сокращение │ │ │
│ │ │ │ │потребления │ │ │
│ │ │ │ │электроэнергии│ │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼─────┼────┤
│ │Всего 2012 г. │ │ 6,98 │ │0,14 │2,0 │
└───┴────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴─────┴────┘