АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2012 г. № 1870
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 17.08.2011 № 1833
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА ПЕРИОД
ДО 2013 ГОДА", С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
ОТ 13.07.2012 № 1303
В соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области от 25.11.2011 № 346-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2013 годы", с изменениями от 07.03.2012 № 80-пп, от 16.03.2012 № 91-пп, от 31.05.2012 № 268-пп, от 08.08.2012 № 419-пп, от 03.09.2012 № 475-пп, руководствуясь ст.ст. 45
, 55
Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское постановляет:
1. Внести в постановление
администрации города Усолье-Сибирское от 17.08.2011 № 1833 "Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на период до 2013 года", с изменениями и дополнениями от 13.07.2012 № 1303 (далее - постановление), изменения следующего содержания:
1.1. Индивидуализированный заголовок
постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы".
1.2. Заменить в заголовке
Приложения № 1 к постановлению слова "на период до 2013 года" на слова "на 2011 - 2015 годы".
1.3. Раздел 12
"Ожидаемые результаты Программы повышения эффективности бюджетных расходов" Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
"В результате исполнения Перечня мероприятий Программы (Приложение № 1) по утвержденным Индикаторам результативности Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское на 2011 - 2015 годы (Приложение № 2) ожидаются следующие результаты:
┌──┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│№ │Результат исполнения перечня │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │
│ │ мероприятий Программы по │ │ │ │ │ │
│ │ утвержденным Индикаторам │ │ │ │ │ │
│ │ результативности Программы │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1.│Сокращение долговой нагрузки│- │на 5% │на 5% │на 5% │на 5% │
│ │на бюджет города на (начиная с│ │ │ │ │ │
│ │2012 года), что позволит│ │ │ │ │ │
│ │повысить финансовую│ │ │ │ │ │
│ │устойчивость бюджета города │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2.│Сокращение бюджетных расходов│не менее │не менее │не менее │не менее │не менее │
│ │на обслуживание муниципального│2000 руб.,│2000 руб.,│2000 руб.,│2000 руб.,│2000 руб.,│
│ │долга к уровню 2010 года (в│или на 36%│или на 36%│или на 36%│или на 36%│или на 36%│
│ │случае неизменности в сторону│ │ │ │ │ │
│ │увеличения ставки│ │ │ │ │ │
│ │рефинансирования ЦБ Российской│ │ │ │ │ │
│ │Федерации) │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3.│Удельный вес расходов бюджета,│- │не менее │не менее │не менее │не менее │
│ │формируемых в рамках│ │10% │20% │30% │50% │
│ │долгосрочных и ведомственных│ │ │ │ │ │
│ │целевых программ от общих│ │ │ │ │ │
│ │расходов бюджета │ │ │ │ │ │
│ │Луначарского, 7 │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.4. │Капитальный ремонт прилегающей│ 352785,00│ 0│ 0│ 0│
│ │территории к МБКДУ "Дворец│ │ │ │ │
│ │культуры" │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.5. │Изготовление и установка скамеек│ 9986,90│ 0│ 0│ 0│
│ │на территории, прилегающей к│ │ │ │ │
│ │МБКДУ "Дворец культуры" │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.6. │Текущий ремонт подвального│ 40500,00│ 0│ 0│ 0│
│ │помещения МБОУ "СОШ № 16" для│ │ │ │ │
│ │занятия городошным спортом │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.7. │Капитальный ремонт ограждений│ 371600,73│ 0│ 0│ 0│
│ │стационара № 1 и № 2 МБЛПУ│ │ │ │ │
│ │"Городская многопрофильная│ │ │ │ │
│ │больница" │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.8. │Текущий ремонт трамвайных│ 50600,00│ 0│ 0│ 0│
│ │посадочных площадок │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.9. │Капитальный ремонт наружного│ 15206,10│ 0│ 0│ 0│
│ │освещения на прилегающей│ │ │ │ │
│ │территории к МБКДУ "Дворец│ │ │ │ │
│ │культуры" │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.10. │Благоустройство прилегающей│ 37622,00│ 0│ 0│ 0│
│ │территории к МБКДУ "Дворец│ │ │ │ │
│ │культуры" │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.11. │Капитальный ремонт шиферной│ 34399,27│ 0│ 0│ 0│
│ │кровли на стационаре № 2 МБЛПУ│ │ │ │ │
│ │"Городская многопрофильная│ │ │ │ │
│ │больница" │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│1.12. │Приобретение вспомогательного│ 17897,84│ 0│ 0│ 0│
│ │оборудования и оргтехники для│ │ │ │ │
│ │оснащения офиса врача общей│ │ │ │ │
│ │практики (семейного врача), ул.│ │ │ │ │
│ │Луначарского, 7 │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│Итого:│ │ 2119020,77│ 0│ 0│ 0│
└──────┴────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┘
И.о. главы администрации города
Н.В.АНТОНОВ