АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2012 г. № 885
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 06.10.2010 № 2255 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
НА 2011-2014 ГОДЫ" (В РЕДАКЦИИ ОТ 24.04.2012 № 785)
В соответствии с письмом Финансового управления Администрации города от 17.04.2012 № 02-15/449, постановлениями Администрации города от 29.03.2012 № 539, 540, 541, 542, от 11.04.2012 № 679 "О выделении денежных средств Управлению труда и социального развития Администрации города", руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
города, постановляю:
1. Внести в приложение
"Городская долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы" к постановлению Администрации города от 06.10.2010 № 2255 "Об утверждении городской долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Новочеркасска на 2011-2014 годы" (в редакции постановления от 24.04.2012 № 785) следующие изменения:
1.1. Раздел
"Исполнители Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Исполнители - УТСР;
Программы МБУ ЦСОН;
МАУ МФЦ;
Городская Дума;
Администрация города;
Финансовое управление Администрации города (далее -
ФУ);
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города (далее - УАГ);
Управление торговли и бытового обслуживания
Администрации города (далее - УТ)".
1.2. Раздел
"Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники - общий объем финансирования Программы составляет
финансирования 2679428,1 тыс. рублей, из них:
Программы средства федерального бюджета - 605299,7 тыс.
рублей;
средства областного бюджета - 1967706,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
на 2011 год - 474789,5 тыс. рублей;
на 2012 год - 454751,6 тыс. рублей;
на 2013 год - 496498,2 тыс. рублей;
на 2014 год - 541667,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 96163,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
на 2011 год - 14999,8 тыс. рублей;
на 2012 год - 29972,6 тыс. рублей;
на 2013 год - 25212,1 тыс. рублей;
на 2014 год - 25978,8 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 10258,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2011 год - 3058,2 тыс. рублей;
на 2012 год - 2300,0 тыс. рублей;
│ │средства от │ │ │ 10258,2 │ 3058,2 │ 2300,0 │ 2400,0 │ 2500,0 │ │ │
│ │приносящей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доход деятель- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴───────────────┴───────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┤
│ 4. Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления │
│ государственных и муниципальных услуг в городе" │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.1. Мероприятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ │
├──────┬───────────────┬───────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┤
│4.1.1 │Расходы на фи- │МАУ МФЦ│2012- │ 27649,6 │ 0,0 │ 10509,3 │ 8548,2 │ 8592,1 │Местный │Повышение │
│ │нансовое обес- │ │2014 │ │ │ │ │ │бюджет │качества │
│ │печение муници-│ │ │ │ │ │ │ │ │оказания │
│ │пального зада- │ │ │ │ │ │ │ │ │государст-│
│ │ния МАУ МФЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │венных и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муници- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пальных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг │
├──────┼───────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Всего по │ - │ - │ 27649,6 │ 0,0 │ 10509,3 │ 8548,2 │ 8592,1 │ - │ - │
│ │подпрограмме 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │местный бюджет │ │ │ 27649,6 │ 0,0 │ 10509,3 │ 8548,2 │ 8592,1 │ │ │
├──────┼───────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │Итого по │ - │ - │2679428,1│665650,4 │622400,9 │669198,0 │722178,8 │ - │ - │
│ │Программе <*>
: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │
│ │федеральный │ │ │605299,7 │172802,9 │135376,7 │145087,7 │152032,4 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │
│ │областной │ │ │1967706,9│474789,5 │454751,6 │496498,2 │541667,6 │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │
│ │местный бюджет │ │ │ 96163,3 │ 14999,8 │ 29972,6 │ 25212,1 │ 25978,8 │ │ │
│ ├───────────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │
│ │средства от │ │ │ 10258,2 │ 3058,2 │ 2300,0 │ 2400,0 │ 2500,0 │ │ │
│ │приносящей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доход деятель- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────┴───────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Управляющий делами
Администрации города
А.Е.НЕУЙМИН