АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2011 г. № 4456
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ТАГАНРОГА ОТ 13.09.2010 № 3894 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА Г. ТАГАНРОГА
НА 2010-2013 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Решением
Городской Думы г. Таганрога от 25.10.2007 № 536 "Об утверждении Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования "Город Таганрог", постановлением
Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 № 3789 "О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах", руководствуясь Уставом
муниципального образования "Город Таганрог", Администрация города Таганрога постановляет:
1. Внести в постановление
Администрации г. Таганрога от 13.09.2010 № 3894 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2013 годы" следующие изменения:
1.1. В наименовании
постановления слова "2010-2013 годы" заменить словами "2010-2014 годы".
1.2. В пункте 1
слова "2010-2013 годы" заменить словами "2010-2014 годы".
2. Приложение
к постановлению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.
4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ревко С.А.
Мэр города Таганрога
Н.Д.ФЕДЯНИН
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 01.12.2011 № 4456
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ГОРОДА ТАГАНРОГА
НА 2010-2014 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Долгосрочная целевая программа "Развитие городского │
│Программы │электротранспорта города Таганрога на 2010-2014 годы" │
│ │(далее - Программа) │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для │Бюджетный кодекс
Российской Федерации, │
│разработки │Постановление
Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 │
│Программы │"Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа │
│ │автомобильным транспортом и городским наземным │
│ │электрическим транспортом", постановление
Администрации │
│ │г. Таганрога от 20.08.2009 № 3789 "О городских долгосроч-│
ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2010-2014 ГОДЫ"
┌─────────────────┬─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименования │Еди- │ Ожидаемые конечные результаты, │ Фактически достигнутые │
│ показателей │ница │ предусмотренные Программой, │ конечные результаты, всего, │
│результативности │изме-│всего, в т.ч. по годам реализации│ в т.ч. по годам реализации │
│ (целевых │рения├─────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┼─────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ мероприятий) │ │всего│2010│2011 │2012 │2013 │2014│всего│2010│2011│2012│2013│2014│
├─────────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Увеличение выруч-│ % │50,0 │10,0│10,0 │10,0 │10,0 │10,0│ │ │ │ │ │ │
│ки от перевозки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│пассажиров (реа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│лизации билетной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│продукции), за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│минусом НДС, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│акцизов и анало- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│гичных обяза- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│тельных платежей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Уменьшение общих │ % │15,0 │ 1,0│ 2,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 5,0│ │ │ │ │ │ │
│затрат на органи-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│зацию пассажир- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ских перевозок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Увеличение теку- │ % │60,0 │11,0│11,5 │12,0 │12,5 │13,0│ │ │ │ │ │ │
│щих платежей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Увеличение сред- │ % │90,5 │17,9│18,0 │18,1 │18,2 │18,3│ │ │ │ │ │ │
│несписочной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│численности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Увеличение сред- │ % │63,0 │11,6│12,1 │12,6 │13,1 │13,6│ │ │ │ │ │ │
│немесячной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│зарплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Оценка эффектив- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ности долгосроч- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ной целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┘
Заместитель главы Администрации -
управляющий делами
А.В.НАВРАТ