МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА,
НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 22 июня 2011 г. № 9-мпр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ
(в ред. приказа
министерства экономического развития
и промышленности Иркутской области
от 11.07.2012 № 29-мпр)
Руководствуясь постановлением
администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области":
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
"Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области" на 2011 - 2013 годы.
2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области -
министр экономического развития,
труда, науки и высшей школы
Иркутской области
С.Д.АНИКЕЕВ
Утверждена
приказом
министерства экономического развития,
труда, науки и высшей школы
Иркутской области
от 22 июня 2011 года
№ 9-мпр
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2013 ГОДЫ
(в ред. приказа
министерства экономического развития
и промышленности Иркутской области
от 11.07.2012 № 29-мпр)
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
├─────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────────┤
│3.2. Динамика расходов│ 0,3│Фактические расходы на реализацию программы│ 10│ │Приводится краткое │
│областного бюджета,│ │за весь период с начала ее действия│ │ │обоснование выбранной│
│предусмотренных на│ │составили от предусмотренных ассигнований│ │ │градации, расчет │
│реализацию программы, за│ │(лимитов бюджетных обязательств): │ │ │показателя │
│весь период с начала ее│ │1. Более 98% │ │ │ │
│действия │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │
│ │ │2. 98% - 95% │ 8│ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │
│ │ │3. 94% - 90% │ 6│ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │
│ │ │4. 89% - 80% │ 4│ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │
│ │ │5. 79% - 70% │ 2│ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │
│ │ │6. Менее 70% │ 1│ │ │
├─────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────────────┤
│3.3. Динамика расходов из│ 0,3│Фактические расходы на реализацию программы│ 10│ │Приводится краткое │
│всех источников│ │из всех источников финансирования в│ │ │обоснование выбранной│
│финансирования, │ │отчетном году составили от предусмотренных:│ │ │градации (со ссылкой │
│предусмотренных на│ │1. Более 95% │ │ │на реквизиты │
│реализацию целевой│ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┤ │подтверждающего │
│программы ведомства, в│ │2. 95% - 90% │ 8│ │финансирование │
│отчетном году │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┤ │документа), расчет │
│ │ │3. 89% - 80% │ 6│ │показателя │
│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │
│ │ │4. 79% - 70% │ 4│ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │
│ │ │5. Менее 70% │ 2│ │ │
├─────────────────────────┴────────────┼───────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────────────────┤
│Оценка эффективности программы по│ 3 3 │
│комплексному критерию K3 <*> │ K3 = SUM k3j = SUM v3j x N3j = ___ │
│ │ j=1 j=1 │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Значение интегрального (итогового)│ R = K1 x V1 + K2 x V2 + K3 x V3 = ___ │
│показателя оценки эффективности│ │
│программы, R <*> │ │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Качественная характеристика оценки│_________________________ │
│эффективности программы в соответствии│ │
│со шкалой <*> │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Предложения по объему финансирования│На текущий год ____________ тыс. руб. в ____ % от предусм.│Приводится краткое │
│на текущий и очередной финансовый год│паспортом. │обоснование (возможна│
│с учетом оценки эффективности <*> │На очередной год ____________тыс. руб. в ____ % от предусм.│ссылка на раздел │
│ │паспортом │ежегодного доклада) │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘