ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2012 г. № 590
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
В соответствии с постановлением
Правительства Кировской области от 26.04.2012 № 149/230 "О мерах по составлению проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов", Законом
Кировской области от 05.12.2012 № 226-ЗО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" приказываю:
1. Утвердить изменения
в ведомственную целевую программу
"Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей". Прилагаются.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2013.
Глава
департамента культуры
Кировской области
П.Н.СЫРЦЕВ
Утверждены
приказом
главы
департамента культуры
Кировской области
от 29 декабря 2012 г. № 590
ИЗМЕНЕНИЯ
В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
1. В паспорте
Программы:
1.1. Раздел
"Объемы финансирования Программы" принять в следующей редакции:
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы │общий объем финансирования - 414003,6 тыс. рублей, в том│
│финансирования │числе по годам: │
│Программы │на 2013 год - 138013,8 тыс. рублей; │
│ │на 2014 год - 137522,1 тыс. рублей; │
│ │на 2015 год - 138467,7 тыс. рублей" │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
2. Раздел 5
Программы принять в следующей редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы потребует финансирования из областного бюджета в сумме 414003,6 тыс. рублей. В том числе:
на 2013 год - 138013,8 тыс. рублей;
на 2014 год - 137522,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 138467,7 тыс. рублей.
Обоснования выделения средств подтверждены прогнозными расчетами на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов. Субъектом бюджетного планирования проведена работа по проверке расчетов, представленных подведомственными учреждениями.
Направления и показатели использования финансовых средств приведены в таблице (тыс. рублей):
┌──────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Всего на │ В том числе по годам │
│ │реализацию├────────┬────────┬─────────┤
│ │Программы │2013 год│2014 год│2015 год │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Финансирование из областного│ 414003,6 │138013,8│137522,1│138467,7 │
│бюджета │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1. Объем субсидии на возмещение│ 359319 │116565,2│120994,2│121759,6 │
│нормативных затрат, связанных с│ │ │ │ │
│выполнением государственного│ │ │ │ │
│задания на оказание учреждением│ │ │ │ │
│государственной услуги, в том│ │ │ │ │
│числе: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.1. Объем средств на расходы,│ 273121,4 │ 89280,7│ 91998,0│ 91842,7 │
│непосредственно связанные с│ │ │ │ │
│оказанием государственной услуги │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.2. Объем средств на содержание│ 78447,7 │ 24701,2│ 26412,9│ 27333,6 │
│недвижимого и особо ценного│ │ │ │ │
│движимого имущества │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.3. Объем средств на уплату│ 7749,9 │ 2583,3│ 2583,3│ 2583,3 │
│налогов, в качестве объекта│ │ │ │ │
│налогообложения по которым│ │ │ │ │
│признается соответствующее│ │ │ │ │
│имущество, в том числе земельные│ │ │ │ │
│участки, закрепленные за│ │ │ │ │
│автономным и бюджетным учреждением│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2. Объем средств на иные цели: │ 54684,6 │ 21448,6│ 16527,9│ 16708,1 │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.1. Объем средств на проведение│ 15466,5 │ 5155,5│ 5155,5│ 5155,5 │
│капитального ремонта │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.2. Объем средств на мероприятия│ 3577,2 │ 1192,4│ 1192,4│ 1192,4 │
│по обеспечению противопожарной│ │ │ │ │
│безопасности │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.3. Объем средств,│ 15904 │ 4987,9│ 5348,9│ 5567,2 │
│предусмотренных на реализацию мер│ │ │ │ │
│по социальной поддержке учащихся и│ │ │ │ │
│работников учреждений │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2.4. Объем средств,│ 19736,9 │ 10112,8│ 4831,1│ 4793,0"│
│предусмотренных на развитие│ │ │ │ │
│автономных учреждений и развитие│ │ │ │ │
│материально-технической базы│ │ │ │ │
│бюджетных учреждений, включая│ │ │ │ │
│приобретение особо ценного│ │ │ │ │
│движимого имущества │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┘