РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2012 г. № 2841 п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН", ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
разработки, утверждения, реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район", утвержденным постановлением Администрации муниципального района "Заполярный район" от 07.06.2008 № 767 п, Администрация муниципального района "Заполярный район" постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу
"Развитие энергетического комплекса муниципального района "Заполярный район", обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики на 2010 - 2015 годы", утвержденную постановлением Администрации муниципального района "Заполярный район" от 11.11.2010 № 1393п (в редакции постановлений Администрации муниципального района "Заполярный район" от 04.07.2011 № 880п, от 15.12.2011 № 2099п, от 29.12.2011 № 2231 п, от 12.04.2012 № 700п, от 02.07.2012 № 1415 п, от 27.09.2012 № 2012 п, от 19.10.2012 № 2233 п, от 27.11.2012 № 2505 п) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования - 567 066,7 тыс. руб.,
- 2010 год - 1 500,0 тыс. руб.;
- 2011 год - 143 689,5 тыс. руб.;
- 2012 год - 192 341,9 тыс. руб.;
- 2013 год - 80 887,8 тыс. руб.;
- 2014 год - 102 309,6 тыс. руб.;
- 2015 год - 46 337,9 тыс. руб.;
в том числе из:
окружного бюджета всего - 548 128,0 тыс. руб.;
- 2010 год - 1 455,0 тыс. руб.;
- 2011 год - 139 378,8 тыс. руб.;
- 2012 год - 184 644,9 тыс. руб.;
- 2013 год - 78 461,2 тыс. руб.;
- 2014 год - 99 240,3 тыс. руб.;
- 2015 год - 44 947,8 тыс. руб.;
районного бюджета - 18 938,7 тыс. руб.;
- 2010 год - 45,0 тыс. руб.;
- 2011 год - 4 310,7 тыс. руб.;
- 2012 год - 7 697,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 2 426,6 тыс. руб.;
- 2014 год - 3 069,3 тыс. руб.;
- 2015 год - 1 390,1 тыс. руб.".
1.2. В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце 2 цифры "583 858,4" заменить цифрами "567 066,7".
1.2.2. Таблицу № 1 "Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования и годам" изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансирования Программы
по источникам финансирования и годам (таблица № 1)
в ценах текущих лет
┌────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Источники │ Объем │ в том числе │
│ и направления │финанси- ├────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤
│ финансирования │ рования │2010 год│2011 год │2012 год │2013 год│2014 год │2015 год│
│ │ (тыс. │ │ │ │ │ │ │
│ E.6 │Динамика изменения │ кВт │ -29256 │ -87604 │ -45646 │ -10262 │ -7893 │ -97961 │ 28160 │ 50000 │ -5000 │
│ │объемов ЭЭ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │используемой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при передаче │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(транспортировке) воды│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┤
│Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе │
├──────┬──────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┤
│ F.1 │Динамика количества │ % │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │высокоэкономичных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по использованию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │моторного топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │относящихся к объектам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с высоким классом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортных средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │относящихся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │к общественному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспорту, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │регулирование тарифов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на услуги по перевозке│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на котором │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │осуществляется МО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ F.2 │Динамика количества │ % │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │общественного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспорта, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │регулирование тарифов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на услуги по перевозке│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на котором │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │осуществляется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │субъектом МО, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в отношении которых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проведены мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по энергосбережению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и повышению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │числе по замещению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бензина, используемого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средствами в качестве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │моторного топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │природным газом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘