МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2012 г. № 40
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2014 - 2015 ГОДОВ
Принято
муниципалитетом
города Ярославля
26 декабря 2012 года
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением
о бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета от 17.12.2007 № 600, учитывая протокол публичных слушаний от 12.11.2012, заключение о результатах публичных слушаний от 13.11.2012,
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ярославля на 2013 год:
- общий объем доходов городского бюджета в сумме 13878507440,00 рублей;
- общий объем расходов городского бюджета в сумме 14697199140,00 рублей;
- дефицит городского бюджета в сумме 818691700,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ярославля на плановый период 2014 - 2015 годов:
- общий объем доходов городского бюджета на 2014 год в сумме 14118137133,00 рублей;
- общий объем расходов городского бюджета на 2014 год в сумме 14118137133,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 451710800,00 рублей;
- общий объем доходов городского бюджета на 2015 год в сумме 14858360824,00 рублей;
- общий объем расходов городского бюджета на 2015 год в сумме 14858360824,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 910790900,00 рублей.
3. Утвердить:
- доходы
городского бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год (приложение 1);
- доходы
городского бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2014 - 2015 годов (приложение 2);
- расходы
городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год (приложение 3);
- расходы
городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2014 - 2015 годов (приложение 4);
- источники
внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2013 год (приложение 5);
- источники
внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на плановый период 2014 - 2015 годов (приложение 6).
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2013 год - в сумме 2457196399,00 рублей;
- на 2014 год - в сумме 2567021175,00 рублей;
- на 2015 год - в сумме 2699386013,00 рублей.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований:
- на исполнение действующих расходных обязательств города Ярославля:
на 2013 год - в сумме 14311146040,00 рублей;
на 2014 год - в сумме 13827113033,00 рублей;
на 2015 год - в сумме 14541618824,00 рублей;
- на исполнение принимаемых обязательств города Ярославля:
на 2013 год - в сумме 386053100,00 рублей;
на 2014 год - в сумме 291024100,00 рублей;
├──────────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в │
│ городском округе │
├──────────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Содействие │человек │ 3917,89│ 3456,24│ 3300,76│
│профессиональному │ │ │ │ │
│самоопределению и трудовой│ │ │ │ │
│занятости молодежи │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Внесение записей о │человек │ 967,74│ 645,16│ 645,16│
│деятельности волонтера в │ │ │ │ │
│личную книжку, │ │ │ │ │
│предоставление информации │ │ │ │ │
│о направлениях │ │ │ │ │
│добровольческой │ │ │ │ │
│(волонтерской) │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Профилактика социальных │мероприятие │ 4235,00│ 3773,33│ 4000,00│
│дезадаптаций в молодежной │ │ │ │ │
│среде │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Организация и проведение │мероприятие │ 12032,50│ 6917,08│ 5974,17│
│общественно значимых │ │ │ │ │
│мероприятий в │ │ │ │ │
│установленной сфере │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Ведение муниципального │человек │ 93,72│ 93,72│ 93,72│
│реестра объектов работы │ │ │ │ │
│молодежных (студенческих) │ │ │ │ │
│отрядов и организация │ │ │ │ │
│направления их на объекты │ │ │ │ │
│работ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Обеспечение доступа к │человек │ 22744,20│ 22515,53│ 22519,73│
│культурно-досуговым │ │ │ │ │
│учреждениям, │ │ │ │ │
│осуществляющим работу с │ │ │ │ │
│детьми и молодежью │ │ │ │ │
├──────────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда │
├──────────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Организация содержания │кв. м │ 143,27│ 147,12│ 147,58│
│муниципального жилищного │ │ │ │ │
│фонда │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘