АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2012 г. № 1016
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА САСОВО
№ 657 ОТ 01.06.2011 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД
САСОВО НА ПЕРИОД 2011 - 2014 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020
ГОДА" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ ГОРОДА САСОВО № 1288
ОТ 19.09.2011, № 1416 ОТ 10.10.2011, № 572 ОТ 24.07.2012)
Постановляю:
1. В Приложение № 2
(Перечень мероприятий программы) к "Комплексной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики муниципального образования - городской округ город Сасово на период 2011 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года", утвержденное Постановлением главы города Сасово № 657 от 01.06.2011 (в ред. Постановлений главы города Сасово № 1288 от 19.09.2011, № 1416 от 10.10.2011, № 572 от 24.07.2012), внести следующие изменения:
1.1. пункт 3
"Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры
┌────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ Наименование │ Наименование │ Объем финансирования, тыс. руб. │ Источник │
│объекта (адрес) │ мероприятия ├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤финансирования│
│ │ │ Всего │ в том числе по годам │ │
│ │ │ ├─────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │
│ │ │ │ 2010 г. │ 2011 г. │ 2012 г. │ 2013 г. │ 2014 г. │2015 - 2020│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ гг. │ │
├────────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────────┤
│ Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры │
├────────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────┤
│ │ Анализ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ предоставления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ качества услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ электро-, тепло-, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ газо- и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ Анализ договоров │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ электро-, тепло-, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ газо- и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения жилых│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ многоквартирных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ домов на предмет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выявления положений│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ договоров, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ препятствующих │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ реализации мер по │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌───────────────┬──────┬────────┬───────────┬───────┬─────┬─────┬────────────┐
│ Объем │ 2010 │2011 г. │ 2012 г. │2013 г.│2014 │2015 │ Всего │
│финансирования,│ г. │ │ │ │ г. │ - │ │
│ тыс. руб., │ │ │ │ │ │2020 │ │
│ всего, в том │ │ │ │ │ │ гг. │ │
│ числе по │ │ │ │ │ │ │ │
│ источникам │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────────────┤
│Всего │1767,9│7897,068│41466,29921│ 32703 │34415│30674│148923,26721│
├───────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────────────┤
│в том числе за│ │ │ │ │ │ │ │
│счет │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────────────┤
│Бюджетных │1035,3│7897,068│41420,29921│ 24949 │32215│25274│132790,66721│
│средств │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────────────┤
│в т.ч. -│ 0 │ 0 │ 7860,457 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7860,457 │
│федеральный │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────────────┤
│в т.ч. - бюджет│804,2 │5264,54 │ 28546,176 │23247,6│30200│23672│111734,51600│
│Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │
│области │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────────────┤
│в т.ч. -│231,1 │2632,528│5013,66621 │1701,4 │2015 │1602 │13195,69421 │
│местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼─────┼────────────┤
│Внебюджетные │732,6 │ 0 │ 46 │ 7754 │2200 │5400 │16132,60000 │
│источники │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴────────┴───────────┴───────┴─────┴─────┴────────────┘
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, надбавки к тарифам, собственные средства предприятий и организаций, заинтересованных в осуществлении Программы, кредиты банков, целевые платежи населения в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения и другие поступления.
Объемы финансирования мероприятий из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.
Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социально-экономические и экологические результаты:
- преодоление энергетических барьеров роста экономики муниципального образования за счет снижения дополнительной потребности в энергетических ресурсах, формирование энергоэффективной и энергобезопасной модели развития муниципального образования, повышение конкурентоспособности организаций;
- снижение финансовой нагрузки на потребителей, в первую очередь население, по оплате используемых топливно-энергетических ресурсов как за счет повышения их рационального использования, так и за счет сокращения их стоимости;
- техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций как производящих, так и потребляющих топливно-энергетические ресурсы;
- высвобождение дополнительных бюджетных средств за счет оптимизации энергопотребления для решения приоритетных задач;
- повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности поставок топливно-энергетических ресурсов;
- улучшение экологической ситуации.
Показатели эффективности определяются в соответствии с Методическими рекомендациями
по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
Глава администрации
Е.И.РУБЦОВА