Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Пензенская область


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2012 г. № 96

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ВЕДОМСТВЕННУЮ
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2012 № 20
(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о Министерстве финансов Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 27.10.2008 № 714-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" (далее - программа), утвержденную приказом Министерства финансов Пензенской области от 28.02.2012 № 20 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы позицию:
"
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│9. Объем        │                                                        │
│финансирования, │                                                        │
│(тыс. рублей),  │                                                        │
│всего           │10 489 930,1                                            │
│в том числе по  │                                                        │
│годам:          │                                                        │
│2012 год        │3 458 018,1                                             │
│2013 год        │3 460 612,3                                             │
│2014 год        │3 571 299,7                                             │
└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
"
изложить в следующей редакции:
"
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│9. Объем        │                                                        │
│финансирования, │                                                        │
│(тыс. рублей),  │                                                        │
│всего           │10 961 491,2                                            │
│в том числе по  │                                                        │
│годам:          │                                                        │
│2012 год        │3 929 579,2                                             │
│2013 год        │3 460 612,3                                             │
│2014 год        │3 571 299,7                                             │
└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
".
1.2. В разделе 4 программы цифры "10489930,1" заменить цифрами "10961491,2".
1.3. Таблицу 2 программы изложить в новой редакции:
"Таблица 2

Планируемые объемы Программы и обоснование потребностей



Нумерация столбцов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

┌─────────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Планируемые объемы  │Вид      │  Всего на  │       в том числе по годам        │
│финансирования ВЦП в │расходов │весь период ├───────────┬───────────┬───────────┤
│разрезе классификации│классифи-│действия ВЦП│   2012    │   2013    │   2014    │
│  расходов бюджета   │кации    │            │           │           │           │
│ Пензенской области  │расходов │            │           │           │           │
│                     │бюджетов │            │           │           │           │
├─────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│          1          │    2    │     3      │           │     4     │     5     │
├─────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Сумма средств бюджета│         │10 961 491,2│3 929 579,2│3 460 612,3│3 571 299,7│
│Пензенской области на│         │            │           │           │           │
│реализацию ВЦП -     │         │            │           │           │           │
│всего                │         │            │           │           │           │
├─────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│в том числе:         │         │            │           │           │           │
├─────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Дотации на           │   511   │6 541 107,6 │2 047 701,8│2 177 366,3│2 316 039,5│
│выравнивание         │         │            │           │           │           │
│бюджетной            │         │            │           │           │           │
│обеспеченности       │         │            │           │           │           │
│муниципальных        │         │            │           │           │           │
│образований          │         │            │           │           │           │
├─────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Субвенции бюджетам   │   530   │ 126 602,6  │ 41 061,4  │ 42 225,0  │ 43 316,2  │
│муниципальных        │         │            │           │           │           │
│образований          │         │            │           │           │           │
├─────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Прочие дотации       │512, 513,│3 299 861,0 │1 509 336,0│ 909 801,0 │ 880 724,0 │
│                     │   515   │            │           │           │           │
├─────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Иные межбюджетные    │   540   │ 993 920,0  │ 331 480,0 │ 331 220,0 │ 331 220,0 │
│трансферты           │         │            │           │           │           │
└─────────────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
".
1.4. Таблицу 3 программы изложить в новой редакции:
"Таблица 3

Основные характеристики и обоснование потребности
в необходимых ресурсах для реализации Программы

┌───┬──────────────┬─────────────┬──────┬────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ № │  Содержание  │Ответственный│Сроки │Вид     │   Объем расходов на реализацию    │     Планируемые показатели результатов      │
│п/п│ мероприятия  │ исполнитель │испол-│расходов│     мероприятия, тыс. рублей      │                деятельности                 │
│   │              │             │нения │класси- ├───────────┬───────────┬───────────┼───────────────┬──────────┬──────────────────┤
│   │              │             │      │фикации │ 2012 год  │ 2013 год  │ 2014 год  │ Наименование  │ Единица  │     Значение     │
│   │              │             │      │расходов│           │           │           │ индикатора    │измерения │    индикатора    │
│   │              │             │      │        │           │           │           │               │          │                  │
│   │              │             │      │        │           │           │           │               │          │                  │
│   │              │             │      │        │           │           │           │               │          │                  │
│   │              │             │      │        │           │           │           │               │          │                  │
│   │              │             │      │        │           │           │           │               │          ├─────┬──────┬─────┤
│   │              │             │      │        │           │           │           │               │          │2012 │ 2013 │2014 │
│   │              │             │      │        │           │           │           │               │          │ год │ год  │ год │
├───┼──────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┤
│ 1 │      2       │      3      │  4   │   5    │     6     │     7     │     8     │       9       │    10    │ 11  │  12  │ 13  │
├───┼──────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┤
│1. │Выравнивание  │Отдел        │2012 -│  511   │2 047 701,8│2 177 366,3│2 316 039,5│Минимально     │Процент   │ 80  │  80  │ 80  │
│   │бюджетной     │межбюджетных │2014  │        │           │           │           │гарантированный│          │     │      │     │
│   │обеспеченности│отношений    │годы  │        │           │           │           │уровень        │          │     │      │     │
│   │муниципальных │Министерства │      │        │           │           │           │расчетной      │          │     │      │     │
│   │образований   │финансов     │      │        │           │           │           │бюджетной      │          │     │      │     │
│   │              │Пензенской   │      │        │           │           │           │обеспеченности │          │     │      │     │
│   │              │области      │      │        │           │           │           │               │          │     │      │     │
├───┼──────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┤
│2. │Финансовое    │Отраслевые   │2012 -│  530   │ 41 061,4  │ 42 225,0  │ 43 316,2  │Объем субвенций│Процент   │ 100 │ 100  │ 100 │
│   │обеспечение   │отделы       │2014  │        │           │           │           │для финансового│          │     │      │     │
│   │полномочий    │Министерства │годы  │        │           │           │           │обеспечения    │          │     │      │     │
│   │делегированных│финансов     │      │        │           │           │           │делегированных │          │     │      │     │
│   │органам       │Пензенской   │      │        │           │           │           │полномочий     │          │     │      │     │
│   │местного      │области      │      │        │           │           │           │               │          │     │      │     │
│   │самоуправления│             │      │        │           │           │           │               │          │     │      │     │
├───┼──────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┤
│3. │Создание      │Отдел        │2012 -│  512,  │1 840 816,0│1 241 021,0│1 211 944,0│Сводная оценка │Процент   │ 120 │ 120  │ 120 │
│   │условий для   │межбюджетных │2014  │  513,  │           │           │           │качества       │          │     │      │     │
│   │повышения     │отношений    │годы  │  515,  │           │           │           │управления     │          │     │      │     │
│   │качества      │Министерства │      │  540   │           │           │           │муниципальными │          │     │      │     │
│   │управления    │финансов     │      │        │           │           │           │финансами      │          │     │      │     │
│   │муниципальными│Пензенской   │      │        │           │           │           │               │          │     │      │     │
│   │финансами     │области      │      │        │           │           │           │               │          │     │      │     │
├───┼──────────────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┤
│   │Итого по      │             │      │        │3 929 579,2│3 460 612,3│3 571 299,7│               │          │     │      │     │
│   │программе     │             │      │        │           │           │           │               │          │     │      │     │
└───┴──────────────┴─────────────┴──────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┘

2. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Пензенской области, координирующего и контролирующего вопросы межбюджетных отношений.

Временно исполняющий
обязанности Министра
Л.М.ФИНОГЕЕВА





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru