РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2012 г. № 453-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 30.12.2011 № 301-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА КАЛУГИ"
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ
ОТ 11.07.2012 № 272-П)
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 36
, 38
, 43
Устава муниципального образования "Город Калуга"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу
"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Калуги", утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 30.12.2011 № 301-п (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 11.07.2012 № 272-п) (далее - Программа):
1.1. Таблицу
паспорта Программы изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Раздел II
Программы изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Строку 2 таблицы раздела III
Программы изложить в следующей редакции:
┌─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│Бюджет муниципального│150791,8│ 94933,2│ 94933,2│340658,2│
│образования "Город │ │ │ │ │
│Калуга" │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Городского Головы - начальника управления делами Городского Головы города Калуги Михайлова В.В.
Городской Голова города Калуги
Н.В.Полежаев
Приложение 1
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 29 декабря 2012 г. № 453-п
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Управление культуры города Калуги │
│главного │ │
│распорядителя │ │
│ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Мероприятие 2. Ремонт │В течение │ 130,0│ 150,0│ 150,0│ │ │ │ │ │
│музыкальных инструментов │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Мероприятие 3. │В течение │ 101,0│ 666,0│ 647,0│ │ │ │ │ │
│Информационно-методическое │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечение учебного процесса│реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Всего по задаче 4
│ │144373,9│88596,2│87013,2│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Задача 5. Обеспечение │ │ │ │ │Целевой индикатор 5. │процент │ 10 │ 20 │ 30│
│комплексного подхода к │ │ │ │ │Удельный уровень │ │ │ │ │
│решению проблемы ветхости │ │ │ │ │отремонтированных и │ │ │ │ │
│зданий и инженерных систем │ │ │ │ │материально оснащенных│ │ │ │ │
│муниципальных образовательных│ │ │ │ │за год зданий │ │ │ │ │
│учреждений дополнительного │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │
│образования детей в сфере │ │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │
│культуры и искусства путем │ │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │
│организации полного цикла │ │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │
│общестроительных, инженерных │ │ │ │ │образования детей в │ │ │ │ │
│работ, а также работ по │ │ │ │ │сфере культуры и │ │ │ │ │
│материальному оснащению │ │ │ │ │искусства от общего │ │ │ │ │
│зданий муниципальных │ │ │ │ │числа данных │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │
│дополнительного образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│детей в сфере культуры и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│искусства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Мероприятие 1. Проведение │В течение │ 2483,9│ 1500,0│ 1500,0│ │ │ │ │ │
│капитального и текущего │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ремонта │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Мероприятие 2. Укрепление и │В течение │ 464,0│ 500,0│ 500,0│ │ │ │ │ │
│совершенствование │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│материально-технической базы │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Всего по задаче 5
│ │ 2947,9│ 2000,0│ 2000,0│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ │ 340658,2│150791,8│94933,2│94933,2│ │ │ │ │ │
│(тыс. руб.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴───────────┴────────┴───────┴───────┴──────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴────┘