РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2012 г. № 454-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 30.12.2011 № 298-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
НАРОДНОГО И САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
ГОРОДА КАЛУГИ" (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 01.11.2012 № 375-П)
В соответствии с пунктом 17.1 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 36
, 38
, 43
Устава муниципального образования "Город Калуга"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу
"Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги", утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 30.12.2011 № 298-п (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 01.11.2012 № 375-п) (далее - Программа):
1.1. Таблицу
паспорта Программы изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Раздел II
Программы изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Строку 2 таблицы раздела III
Программы изложить в следующей редакции:
┌──────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Бюджет муниципального │ 65676,33│ 55126,3 │ 55326,3 │176128,93│
│образования "Город Калуга"│ │ │ │ │
└──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Городского Головы - начальника управления делами Городского Головы города Калуги Михайлова В.В.
Городской Голова города Калуги
Н.В.Полежаев
Приложение 1
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 29 декабря 2012 г. № 454-п
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Управление культуры города Калуги │
│главного │ │
│распорядителя │ │
│бюджетных средств│ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Мероприятие 1. │В течение │11827,6 │10530,5│10658,3│ │ │ │ │ │
│Организация показа │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│спектаклей, концертов, │реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│познавательных, игровых│Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и иных зрелищных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┤
│Мероприятие 2. Работа │В течение │43499,5 │41861,5│42230,0│ │ │ │ │ │
│клубных формирований, │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│занятие любительским │реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│творчеством и │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│художественными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│промыслами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┤
│Всего по задаче 4
│ │55327,1 │52392,0│52888,3│ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┤
│Задача 5. Обеспечение │В течение │ 8708,73│ 1260,5│ 1403 │Целевой индикатор 5. │процент │ 10│ 20│ 30│
│комплексного подхода к │периода │ │ │ │Удельный уровень │ │ │ │ │
│решению проблемы │реализации│ │ │ │отремонтированных и │ │ │ │ │
│ветхости зданий и │Программы │ │ │ │материально оснащенных│ │ │ │ │
│инженерных систем │ │ │ │ │за год зданий филиалов│ │ │ │ │
│культурно-досуговых │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │
│учреждений путем │ │ │ │ │бюджетных учреждений │ │ │ │ │
│организации полного │ │ │ │ │культуры клубного типа│ │ │ │ │
│цикла общестроительных,│ │ │ │ │от общего числа │ │ │ │ │
│инженерных работ, а │ │ │ │ │филиалов данных │ │ │ │ │
│также работ по │ │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │
│материальному оснащению│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждений культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┤
│Мероприятие 1. │В течение │ 6257,23│ 460,5│ 303,0│ │ │ │ │ │
│Проведение капитального│периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и текущего ремонта │реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┤
│Мероприятие 2. │В течение │ 2451,5 │ 800,0│ 1100,0│ │ │ │ │ │
│Укрепление и │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│совершенствование │реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│материально-технической│Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│базы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┤
│Всего по задаче 5
│ │ 8708,73│ 1260,5│ 1403,0│ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┤
│ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ │176128,93 │65676,33│55126,3│55326,3│ │ │ │ │ │
│(тыс. руб.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴──────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┘