РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2012 г. № 452-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 30.12.2011 № 300-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ
И КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАЛУГИ" (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 18.07.2012 № 279-П)
В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 36
, 38
, 43
Устава муниципального образования "Город Калуга"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу
"Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги", утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 30.12.2011 № 300-п (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 18.07.2012 № 279-п) (далее - Программа):
1.1. Таблицу
паспорта Программы изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Раздел II
Программы изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Строку 2 таблицы раздела III
Программы изложить в следующей редакции:
┌─────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│Бюджет муниципального│ 30015,3│ 28415,3│ 28215,3│86645,9│
│образования "Город │ │ │ │ │
│Калуга" │ │ │ │ │
└─────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┘
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Городского Головы - начальника управления делами Городского Головы города Калуги Михайлова В.В.
Городской Голова города Калуги
Н.В.Полежаев
Приложение 1
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 29 декабря 2012 г. № 452-п
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Управление культуры города Калуги │
│главного │ │
│распорядителя │ │
│бюджетных │ │
│к культурным ценностям │реализации │ │ │ │проведенных │ │ │ │ │
│в области концертной │программы │ │ │ │собственными силами │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │Целевой индикатор 4. │тыс. чел. │ 10,6│ 10,7│ 10,8│
│ │ │ │ │ │Количество посетителей│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │концертов │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Мероприятие 1. │В течение │19762,3│18290,5│18190,5│ │ │ │ │ │
│Организация и │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проведение концертной │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Всего по задаче 2
│ │19762,3│18290,5│18190,5│ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Задача 3. Обеспечение │В течение │ 528,2│ 400 │ 300 │Целевой индикатор 5. │процент │ 50 │ 50 │100 │
│комплексного подхода к │периода │ │ │ │Удельный уровень │ │ │ │ │
│решению проблемы │реализации │ │ │ │отремонтированных и │ │ │ │ │
│ветхости зданий и │программы │ │ │ │материально оснащенных│ │ │ │ │
│инженерных систем │ │ │ │ │за год │ │ │ │ │
│муниципальных бюджетных│ │ │ │ │театрально-зрелищных │ │ │ │ │
│учреждений культуры │ │ │ │ │учреждений культуры │ │ │ │ │
│путем организации │ │ │ │ │от общего числа │ │ │ │ │
│полного цикла │ │ │ │ │театрально-зрелищных │ │ │ │ │
│общестроительных, │ │ │ │ │учреждений культуры │ │ │ │ │
│инженерных работ, а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│также работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│материальному оснащению│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных бюджетных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждений культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Мероприятие 1. │В течение │ 328,2│ 200 │ 100 │ │ │ │ │ │
│Проведение капитального│периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и текущего ремонта │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Мероприятие 2. │В течение │ 200 │ 200 │ 200 │ │ │ │ │ │
│Укрепление и │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│совершенствование │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│материально-технической│программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│базы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Всего по задаче 3
│ │ 528,2│ 400 │ 300 │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ │ 86645,9│30015,3│28415,3│28215,3│ │ │ │ │ │
│(тыс. руб.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┘