ШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г. № 186
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ШАХТЫ НА 2012 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
(в ред. решений Шахтинской городской Думы
от 22.12.2011 № 196
, от 29.02.2012 № 217
)
Городская Дума города Шахты решила:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города Шахты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Шахты (далее по тексту - местный бюджет) на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3914324,2 тыс. рублей;
(в ред. решений Шахтинской городской Думы от 22.12.2011 № 196
, от 29.02.2012 № 217
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4120556,1 тыс. рублей;
(в ред. решений Шахтинской городской Думы от 22.12.2011 № 196
, от 29.02.2012 № 217
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3) предельный объем муниципального долга городского округа муниципального образования "Город Шахты" (далее по тексту - города Шахты) в сумме 1219620,8 тыс. рублей;
(в ред. решений Шахтинской городской Думы от 22.12.2011 № 196
, от 29.02.2012 № 217
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Шахты на 1 января 2013 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Шахты в сумме 0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от областного бюджета, в сумме 0 тыс. рублей и кредитам, полученным городом Шахты от кредитных организаций, в сумме 0 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 206231,9 тыс. рублей.
(в ред. решения
Шахтинской городской Думы от 29.02.2012 № 217)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2013 и 2014 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2013 год в сумме 4394942,9 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 4535577,2 тыс. рублей;
(в ред. решений Шахтинской городской Думы от 22.12.2011 № 196
, от 29.02.2012 № 217
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2) общий объем расходов местного бюджета на 2013 год в сумме 4394942,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 122229,9 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 4593152,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 246476,9 тыс. рублей;
(в ред. решений Шахтинской городской Думы от 22.12.2011 № 196
, от 29.02.2012 № 217
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3) предельный объем муниципального долга города Шахты на 2013 год в сумме 1255265,8 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 1328573,3 тыс. рублей;
(в ред. решения
Шахтинской городской Думы от 22.12.2011 № 196)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Шахты на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Шахты в сумме 0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от областного бюджета, в сумме 0 тыс. рублей и кредитам, полученным городом Шахты от кредитных организаций, в сумме 0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга города Шахты на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Шахты в сумме 0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от областного бюджета, в сумме в сумме 0 тыс. рублей и кредитам, полученным городом Шахты от кредитных организаций, в сумме 0 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2013 год в сумме 45700,0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 57575,1 тыс. рублей.
(в ред. решения
Шахтинской городской Думы от 22.12.2011 № 196)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3. Учесть в местном бюджете объем поступлений доходов на 2012 год согласно приложению 1
к настоящему решению, на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 2
к настоящему решению.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год согласно приложению 3
к настоящему решению, на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 4
к настоящему решению.
5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
отчисления доходов в местный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.12│Обеспечение жильем молодых семей, │ 1410,0 │ 910,0 │ 500,0 │
│ │участвующих в реализации подпрограм- │ │ │ │
│ │мы "Обеспечение
жильем молодых семей │ │ │ │
│ │в Ростовской области" Областной дол- │ │ │ │
│ │госрочной целевой программы "Обеспе- │ │ │ │
│ │чение жильем отдельных категорий │ │ │ │
│ │граждан и стимулирование развития │ │ │ │
│ │жилищного строительства на 2010-2014 │ │ │ │
│ │годы" │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.13│Разработка проектно-сметной докумен- │ │ │ │
│ │тации на капитальный ремонт, рекон- │ │ │ │
│ │струкцию или ликвидацию гидротехни- │ │ │ │
│ │ческих сооружений, находящихся │ │ │ │
│ │в муниципальной собственности, и │ │ │ │
│ │бесхозяйных ГТС (в том числе с целью │ │ │ │
│ │охраны водных объектов) │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.14│Субсидии на закупку компьютерного │ 9149,0 │ 7758,0 │ 1391,0 │
│ │оборудования и программного обеспе- │ │ │ │
│ │чения для муниципальных общеобразова │ │ │ │
│ │тельных учреждений │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.15│Организация отдыха детей в канику- │ 6206,9 │ 5262,9 │ 944,0 │
│ │лярное время │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.16│Субсидии на оплату услуг доступа │ 1453,4 │ 1232,4 │ 221,0 │
│ │к сети Интернет муниципальных обще- │ │ │ │
│ │образовательных учреждений │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.17│Противопожарные мероприятия в муни- │ │ │ │
│ │ципальных учреждениях здравоохране- │ │ │ │
│ │ния │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.18│Повышение квалификации среднего │ 310,3 │ 262,3 │ 48,0 │
│ │медицинского персонала для муници- │ │ │ │
│ │пальных учреждений здравоохранения │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.19│Повышение квалификации и переподго- │ 144,0 │ 122,0 │ 22,0 │
│ │товка врачей и специалистов с высшим │ │ │ │
│ │немедицинским образованием для муни- │ │ │ │
│ │ципальных учреждений здравоохранения │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│1.20│Строительство и реконструкция муни- │20366,1 │ 17270,1 │ 3096,0 │
│ │ципальных сетей уличного освещения │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┘