АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2012 г. № 1693
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮРГИ ОТ 14.11.2011 № 1978 "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮРГИ
ОТ 01.07.2011 № 1109 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ЮРГИ"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением
Администрации города Юрги от 26.07.2011 № 1247 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Юргинского городского округа, их формирования и реализации", в целях повышения эффективности городской системы здравоохранения, постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление
Администрации города Юрги от 14.11.2011 № 1978 "О внесении изменений в постановление Администрации города Юрги от 01.07.2011 № 1109 "Об утверждении городской целевой программы "Модернизация здравоохранения города Юрги" на 2011 - 2013 годы":
1.1. В паспорте
программы позицию
"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
┌──────────────┬┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─┐
│Объемы и ││ │ За сроки │ 2011 год │ 2012 год │ │
│источники ││ │ реализации │ │ │ │
│финансирования││ │ Программы │ │ │ │
│Программы │├────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │
│(тыс. руб.) ││Всего, из них │ 256 278,7│ 121 860,5│ 134 418,2│ │
│ │├────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ ││ФФ обязательного│ 205 152,5│ 101 637,1│ 103 515,4│ │
│ ││медицинского │ │ │ │ │
│ ││страхования │ │ │ │ │
│ │├────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ ││ТФ обязательного│ 14 996,2│ 3 777,6│ 11 218,6│ │
│ ││медицинского │ │ │ │ │
│ ││страхования │ │ │ │ │
│ │├────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ ││Областной бюджет│ 96,0│ 96,0│ │ │
│ │├────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ ││Муниципальный │ 36 034,0│ 16 349,8│ 19 684,2│ │
│ ││бюджет │ │ │ │ │
└──────────────┴┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─┘
1.2. Раздел 4
"Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
Всего на реализацию Программы потребуется на 2011 - 2012 годы 256 278,7 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 121 860,5 тыс. рублей;
2012 год - 134 418,2 тыс. рублей;
из них:
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 205 152,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 101 637,1 тыс. рублей;
2012 год - 103 515,4 тыс. рублей.
Средства территориально фонда обязательного медицинского страхования 14 996,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 3 777,6 тыс. рублей;
2012 год - 11 218,6 тыс. рублей;
│3.1│Поэтапный │2011 -│ 50 716,0│ 35 719,8│14 996,2│ -│ -│ │МБУЗ "ГБ № 1", │ │
│ │переход к │2012 │ │ │ │ │ │ │МБУЗ "ГБ № 2" │ │
│ │оказанию ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │медицинской │2011 │ 8 946,9│ 5 169,3│ 3 777,6│ │ -│ │ │ │
│ │помощи в ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │соответствии со │2012 │ 41 769,1│ 30 550,5│11 218,6│ │ -│ │ │ │
│ │стандартами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤ │
│3.2│Обеспечение │2011 -│ 810,0│ -│ -│ -│ 810,0│ │МБУЗ "ГБ № 1", │ │
│ │потребности во │2012 │ │ │ │ │ │ │МБУЗ "ГБ № 2", │ │
│ │врачах основных ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤МБУЗ "ССМП" │ │
│ │специальностей, │2011 │ 440,0│ │ │ │ 440,0│ │ │ │
│ │повышение уровня├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │заработной платы│2012 │ 370,0│ │ │ │ 370,0│ │ │ │
│ │врачей и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │персонала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤ │
│3.3│Повышение │2011 -│ 29 960,9│ 29 960,9│ -│ -│ -│ │МБУЗ "ГБ № 1", │ │
│ │доступности │2012 │ │ │ │ │ │ │МБУЗ "ГБ № 2" │ │
│ │амбулаторно- ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │поликлинической │2011 │ 17 292,5│ 17 292,5│ -│ │ -│ │ │ │
│ │помощи ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │ │2012 │ 12 668,4│ 12 668,4│ -│ │ -│ │ │ │
├───┼────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤ │
│3.4│Проведение │2011 -│ 810,1│ 810,1│ -│ -│ -│ │МБУЗ "ГБ № 1" │ │
│ │диспансеризации │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │14-летних ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │подростков и │2011 │ 413,4│ 413,4│ │ │ │ │ │ │
│ │создание центров├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │медико- │2012 │ 396,7│ 396,7│ │ │ │ │ │ │
│ │социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │беременных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │женщин, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказавшихся в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │трудной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жизненной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ситуации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┴───────────────┘
Заместитель Главы города
по социальным вопросам
С.М.КАЦАП