АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2012 г. № 51-п
О внесении изменений в постановление
администрации города от 17.11.2010 г. № 125-п
В соответствии со статьей 30
, пунктом 5 статьи 40
, статьей 43
Устава города Бузулука, руководствуясь постановлением
администрации города от 07.06.2011 № 62-п "Об утверждении Порядка разработки, согласования, утверждения, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ города Бузулука" (в редакции постановлений администрации города от 05.10.2011 № 11-п
, 10.11.2011 № 72-п
):
1. Внести в постановление
администрации города от 17.11.2010 № 125-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Проведение административной реформы в городе Бузулуке в 2011 - 2013 годах" (в редакции постановлений администрации города от 07.12.2010 № 61-п
, от 29.12.2011 № 258-п
) изменения, изложив приложение № 2
"Перечень мероприятий программы и объемы финансирования" к долгосрочной целевой программе
"Проведение административной реформы в городе Бузулуке в 2011 - 2013 годах" в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования путем размещения на официальном сайте администрации города Бузулука www.бузулук.рф и подлежит опубликованию в газете "Российская провинция".
3. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель
Главы администрации
города Бузулука
Оренбургской области
В.Н.ТИТОВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 11 сентября 2012 г. № 51-п
Перечень
мероприятий Программы и объемы финансирования
┌────┬────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┐
│ № │ Мероприятия │ Коды │ Объем финансирования (тыс. руб.) │ Ответственный │ Ожидаемый │
│п/п │ │ бюджетной ├─────────────┬────────────────────┤ исполнитель │ результат │
│ │ │классификации
│ Всего │ В том числе │ │ │
│ │ │ │ за 2011 - ├───────┬──────┬─────┤ │ │
│ │ │ │ 2013 годы │ 2011 │ 2012 │2013 │ │ │
│ │ │ │ │ год │ год │ год │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────────────────┼────────────────┤
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────────────────┼────────────────┤
│ I. │Стратегическое │ │ 1500,0 │ 300,0 │1200,0│ - │Заказчик-координатор│Концепция
│
│ │планирование, │ │ │ │ │ │программы │развития │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │города Бузулука │
│ │Разработка │ │ - │ 300,0 │ │ - │ │до 2030 года │
│ │Концепции
│ │ │ │ │ │ │Стратегия
│
│ │развития города │ │ │ │ │ │ │развития │
│ │до 2030 │ │ │ │ │ │ │города Бузулука │
│ │ │ │ - │ - │ - │ - │ │до 2020 года │
│ │Разработка │ │ - │ - │ 1200 │ - │ │ПСЭР города │
│ │Стратегии
│ │ │ │ │ │ │Бузулука │
│ │развития города │ │ │ │ │ │ │на 2013 - 2015 │
│ │до 2020 года, │ │ │ │ │ │ │годы │
│ │разработка ПСЭР │ │ │ │ │ │ │ │
│ │города на 2013 -│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────────────────┼────────────────┤
│II. │Анализ практики │ │В пределах │ │ │ │Администрация │Внесение │
│ │и результатов │ │ассигнований,│ │ │ │города, │изменений │
│ │работы │ │выделенных │ │ │ │структурные │и дополнений │
│ │муниципальных │ │на основную │ │ │ │подразделения │в правовые акты │
│ │автономных │ │деятельность │ │ │ │администрации │администрации │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │города, │города, │
│ │(далее - МАУ), │ │ │ │ │ │МУЗ "ЦГБ │регламентирующие│
│ │оценка │ │ │ │ │ │г. Бузулука" │деятельность МАУ│
│ │возможности │ │ │ │ │ │ │по результатам │
│ │изменения типа │ │ │ │ │ │ │проведенного │
│ │существующих │ │ │ │ │ │ │анализа │
│ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на автономные │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────────────────┼────────────────┤
│III.│Административная│ │ 999,738 │ 219,0 │540,0 │140,0│ │ │
│ │реформа, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────────────────┼────────────────┤
│ 1. │Разработка │ │В пределах │ - │ - │ - │Администрация │Не менее 90 % │
│ │и внедрение │ │ассигнований,│ │ │ │города, │муниципальных │
│ │административных│ │выделенных │ │ │ │структурные │услуг и функций │
│ │регламентов │ │на основную │ │ │ │подразделения │должны иметь │
│ │муниципальных │ │деятельность │ │ │ │администрации │стандарты │
│ │услуг (функций),│ │ │ │ │ │города, │и регламенты │
│ │в т.ч. в │ │ │ │ │ │МУЗ "ЦГБ │ │
│ │электронном виде│ │ │ │ │ │г. Бузулука" │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────────────────┼────────────────┤
│ 2. │Подготовка │ │ 299,0 │ 199,0 │ - │100,0│Администрация города│Повышение │
│ │кадров, │ │ │ │ │ │ │квалификации │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │муниципальных │
│ │квалификации │ │ │ │ │ │ │служащих │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │по вопросам │
│ │служащих │ │ │ │ │ │ │административной│
│ │по вопросам │ │ │ │ │ │ │реформы │
│ │административной│ │ │ │ │ │ │ │
│ │реформы │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────────────────┼────────────────┤
│ 3. │Разработка │ │ 30,0 │ 10,0 │ - │20,0 │Управление │Мониторинг │
│ │и внедрение │ │ │ │ │ │экономического │деятельности │
│ │мониторинга │ │ │ │ │ │развития и торговли │органов местного│
│ │деятельности │ │ │ │ │ │администрации города│самоуправления │
│ │органов местного│ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────────────────┼────────────────┤
│ 4. │Реализация │ │ 30,0 │ 10,0 │ │20,0 │Организационно- │ │
│ │мероприятий, │ │ │ │ │ │правовое управление │ │
│ │направленных на │ │ │ │ │ │администрации │ │
│ │противодействие │ │ │ │ │ │города, │ │
│ │коррупции │ │ │ │ │ │отдел кадрового │ │
│ │ │ │ │ │ │ │обеспечения │ │
│ │ │ │ │ │ │ │и собственной │ │
│ │ │ │ │ │ │ │безопасности │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────────────────┼────────────────┤
│ 5. │Расходы │ │ 347,0 │ - │347,0 │ - │Управление │ │
│ │по контролю │ │ │ │ │ │градообразования │ │
│ │за выполнением │ │ │ │ │ │и капитального │ │
│ │строительных │ │ │ │ │ │строительства │ │
│ │работ здания │ │ │ │ │ │ │ │
│ │под МФЦ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────────────────┼────────────────┤
│ 6. │Оснащение │ │ 293,738 │100,738│193,0 │ - │Администрация города│ │
│ │средствами │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вычислительной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и информационно-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │коммуникативной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │техники, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программным │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечением │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼─────┼────────────────────┼────────────────┤
│ │Всего: │ │ 2499,738 │619,738│1740,0│140,0│ │ │
└────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴──────┴─────┴────────────────────┴────────────────┘