АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2010 г. № 1275-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
МИНУСИНСК" НА 2010 - 2012 ГОДЫ
(в ред. Постановлений администрации г. Минусинска
Красноярского края от 31.08.2010 № 1532-п
,
от 09.02.2011 № 155-п
, от 28.03.2011 № 420-п
,
от 18.05.2012 № 797-п
, от 28.08.2012 № 1487-п
)
В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
городского округа - город Минусинск, в целях реализации Федерального закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить долгосрочную городскую целевую программу
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Минусинск" на 2010 - 2012 годы согласно приложению.
(в ред. Постановлений администрации г. Минусинска Красноярского края от 09.02.2011 № 155-п
, от 28.03.2011 № 420-п
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Постановление опубликовать в газете "Власть труда".
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Шпака В.Г.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы администрации
М.К.МИХАЙЛОВА
Приложение
к Постановлению
администрации города Минусинска
от 27 июля 2010 г. № 1275-п
ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МИНУСИНСК" НА 2010 - 2012 ГОДЫ
(в ред. Постановления
администрации г. Минусинска
Красноярского края от 28.08.2012 № 1487-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│1 │Установка │883,3 Гкал │851,56 │ 475,83│475,83 │ │ │
│ │приборов учета │ │руб/Гкал │ │ │ │ │
│ │потребления │ │ │ │ │ │ │
│ │энергоресурсов на│ │ │ │ │ │ │
│ │объектах │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│2 │Оснащение │26377,2 Гкал │851,56 │22461,80│ │14456,50│ 8005,30│
│ │приборами учета │ │руб/Гкал │ │ │ │ │
│ │потребления │ │ │ │ │ │ │
│ │энергоресурсов │ │ │ │ │ │ │
│ │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │
│ │домов │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│3 │Повышение │166667 кВт/ч │0,87 руб/кВт │ 145,00│ │ 88,00│ 57,00│
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │
│ │систем освещения │ │ │ │ │ │ │
│ │зданий, строений,│ │ │ │ │ │ │
│ │сооружений │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│4 │Установка │3209677 кВт/ч │0,87 руб/кВт │ 2792,40│ │ 1396,20│ 1396,20│
│ │устройств │ │ │ │ │ │ │
│ │компенсации │ │ │ │ │ │ │
│ │реактивной │ │ │ │ │ │ │
│ │мощности в │ │ │ │ │ │ │
│ │распределительных│ │ │ │ │ │ │
│ │сетях │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│5 │Замена силовых │250322 кВт/ч │0,87 руб/кВт │ 217,80│ │ 108,90│ 108,90│
│ │трансформаторов │ │ │ │ │ │ │
│ │на более высокий │ │ │ │ │ │ │
│ │класс │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│6 │Реконструкция и │4803870 кВт/ч │0,87 руб/кВт │ 4179,40│ │ 2943,10│ 1236,30│
│ │модернизация │ │ │ │ │ │ │
│ │системы │ │ │ │ │ │ │
│ │коммерческого │ │ │ │ │ │ │
│ │учета │ │ │ │ │ │ │
│ │электрической │ │ │ │ │ │ │
│ │энергии │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│7 │Устройство │185076 кВт/ч │0,87 руб/кВт │ 161,00│ │ 80,50│ 80,50│
│ │системы │ │ │ │ │ │ │
│ │автоматизации │ │ │ │ │ │ │
│ │канализационных │ │ │ │ │ │ │
│ │насосных станций │ │ │ │ │ │ │
│ │(АСУ КНС) № 1 и │ │ │ │ │ │ │
│ │№ 9 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │ИТОГО: │ │ │30433,23│475,80 │19073,20│10884,20│
└───┴─────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┘
7. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
В рамках реализации Программы необходимы финансовые средства из различных источников финансирования согласно таблице 4.
Сводные данные по источникам финансирования
при реализации мероприятий Программы
Таблица 4
┌───┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ № │ Источник финансирования │ Объем финансирования, тыс. руб. │
│п/п│ ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ всего │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │Городской бюджет │ 2334,65 │ 82,75 │ 45,00 │ 2462,40 │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Краевой бюджет │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Средства предприятий │ 0,00 │ 37790,50 │ 18406,70 │ 56197,20 │
│ │(тарифная составляющая) │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Средства ТСЖ, ЖСК, УК │ 0,00 │ 83300,00 │ 39584,00 │122884,00 │
├───┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5 │ИТОГО: │ 2334,65 │121173,25 │ 58035,70 │181543,60 │
└───┴─────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Директор
МКУ "Управление
городского хозяйства"
М.Г.МАКАРЕВИЧ