АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2012 г. № 58
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КУРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА)
НА 2012 - 2013 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Согласовать производственную программу
Курского филиала ОАО "Ростелеком" в сфере холодного водоснабжения (питьевого качества) на 2012 - 2013 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 14 октября 2012 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 14 сентября 2012 г. № 58
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КУРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2012 - 2013 ГОДЫ
(ПЕРИОД С 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА)
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА)
┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────┬────────────────────┐
│ № │Показатели производственной деятельности │ Ед. │Величина показателя │
│п/п│ │измер.│ на 2012 - 2013 гг. │
│ │ │ │(период с 14.10.2012│
│ │ │ │ по 31.12.2013) │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│ 1.│Объем выработки воды │ тыс. │ 8,93 │
│ │ │куб. м│ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│ 2.│Объем воды, используемой на собственные │ тыс. │ - │
│ │нужды │куб. м│ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│ 3.│Объем пропущенной воды через очистные │ тыс. │ - │
│ │сооружения │куб. м│ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│ 4.│Объем отпуска в сеть │ тыс. │ 8,93 │
│ │ │куб. м│ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│ 5.│Объем потерь │ тыс. │ 0,44 │
│ │ │куб. м│ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│ 6.│Уровень потерь к объему отпущенной воды в│ % │ 5 │
│ │сеть │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│ 7.│Объем реализации товаров и услуг, в том │ тыс. │ 8,49 │
│ │числе по потребителям: │куб. м│ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│7.1│- населению │ тыс. │ - │
│ │ │куб. м│ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│7.2│- организациям │ тыс. │ 8,04 │
│ │ │куб. м│ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────┤
│7.3│- собственное потребление │ тыс. │ 0,45 │
│ │ │куб. м│ │
└───┴─────────────────────────────────────────┴──────┴────────────────────┘
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА)
┌───┬──────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ мероприятий │ реализации │ потребности ├─────────────┬────┬───┤
│ │ │мероприятия, │на реализацию│Наименование │Тыс.│ % │
│ │ │ лет │ мероприятий │ показателя │руб.│ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ 1 │Замена глубинного │ 2013 г. │ 24,2 │Сокращение │0,48│2,0│
│ │насоса на │себестоимость│себестоимость│потерь воды, │ │ │
│ │резервной скважине│ │ │обеспечение │ │ │
│ │ │ │ │бесперебойной│ │ │
│ │ │ │ │подачи воды │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ │ Итого │ │ 24,2 │ │0,48│ │
└───┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────┴───┘
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА)
┌───┬──────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ мероприятий │ реализации │ потребности ├─────────────┬────┬───┤
│ │ │мероприятия, │на реализацию│наименование │тыс.│ % │
│ │ │ лет │мероприятий, │ показателя │руб.│ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ 1 │Замена ламп │2012 - 2013 │ 0,5 │Сокращение │0,04│9,0│
│ │накаливания на │ гг. │ прибыль │потребления │ │ │
│ │энергосберегающие │ │ │электро- │ │ │
│ │ │ │ │энергии │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────┼───┤
│ │Итого │ │ 0,5 │ │0,04│ │
└───┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────┴───┘