ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2012 г. № 854
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2008 № 604
В целях уточнения объемов финансирования Областной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" на 2007-2012 годы" Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в приложение № 9
к постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 "О переходных положениях при реализации областных целевых программ" изменения согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области - министра транспорта Вартаняна Д.Х.
Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство транспорта
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.08.2012 № 854
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2008 № 604
"О ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ"
1. В разделе
"Паспорт Областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области" на 2007-2012 годы:
1.1. Подраздел
"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:
"Объемы - общий объем финансирования Программы составляет
и источники 1444,905 млн. рублей, в том числе:
финансирования федеральный бюджет - 381,64 млн. рублей;
Программы областной бюджет - 631,699 млн. рублей;
местные бюджеты - 429,566 млн. рублей;
внебюджетные источники - 2,0 млн. рублей.
Объемы финансирования по годам:
2007 год - 155,786 млн. рублей;
2008 год - 207,068 млн. рублей;
2009 год - 170,528 млн. рублей;
2010 год - 419,079 млн. рублей;
2011 год - 232,185 млн. рублей;
│ │в результате дорожно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортных происшест- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вий (по сравнению с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инерционным сценарием), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │человек (пункт 2
- пункт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1
) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│4. │Снижение социально- │ - │137,412│209,935│385,517│690,877│1045,858│1400,839│1774,905│ 1774,905 │
│ │экономического ущерба от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации Программы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │млн. рублей (пункт 3
х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │х 3,817 млн. рублей) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│5. │Расходы на реализацию │ - │ 0 │155,786│207,068│170,528│419,079 │232,185 │260,259 │ - │
│ │Программы, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(2007-2009 гг. - факт и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проект на последующие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │годы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│6. │Индекс инфляции │ - │ 1,093 │ 1,123 │ 1,144 │ 1,143 │ 1,112 │ 1,099 │ 1,082 │ - │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│7. │Расходы на реализацию │ - │ 0,000 │138,723│181,003│149,193│376,870 │211,269 │240,535 │ - │
│ │Программы, млн. рублей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с учетом прогноза цен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 2006 год (пункт 5
/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/ пункт 6
) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│8. │Социально-экономический │ - │137,412│71,212 │204,514│541,684│668,988 │1189,570│1534,37 │ 1774,905 │
│ │эффект от реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы, млн. рублей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с учетом прогноза цен на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2006 год (пункт 4
- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- пункт 7
) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│9. │Коэффициент дисконтиро- │ - │ 1 │ 1,08 │ 1,166 │ 1,26 │ 1,36 │ 1,469 │ 1,587 │ 0,127 │
│ │вания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│10.│Приведенный социально- │ - │137,412│65,937 │175,398│429,908│491,903 │809,782 │966,837 │ 13975,63 │".
│ │экономический эффект от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации Программы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │млн. рублей (пункт 8
/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/ пункт 9
) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН