АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г. № 369
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ МАХНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2012 ГОД
В соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Согласовать производственную программу
АНО "Водоснабжение Махновского сельсовета" Суджанского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2012 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Председатель
А.В.КАРНАУШКО
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 24 ноября 2011 г. № 369
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АНО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ МАХНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА"
СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2012 ГОД
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐
│ № │ Показатели производственной деятельности │ Ед. │ Величина │
│п/п│ │измерения│показателя на│
│ │ │ │ 2012 г. │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 1.│Объем выработки воды │Тыс. куб.│ 17,20 │
│ │ │ м │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 2.│Объем воды, используемой на собственные нужды│Тыс. куб.│ - │
│ │ │ м │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 3.│Объем воды пропущенный через очистные │Тыс. куб.│ - │
│ │сооружения │ м │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 4.│Объем отпуска в сеть │Тыс. куб.│ 17,20 │
│ │ │ м │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 5.│Объем потерь │Тыс. куб.│ 1,7 │
│ │ │ м │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 6.│Уровень потерь к объему отпущенной воды в │ % │ 9,9 │
│ │сеть │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 7.│Объем реализации товаров и услуг, в том числе│Тыс. куб.│ 15,50 │
│ │по потребителям │ м │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│7.1│- населению │Тыс. куб.│ 15,50 │
│ │ │ м │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│7.2│- организациям │Тыс. куб.│ 0 │
│ │ │ м │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬─────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ мероприятия │реализации │ потребности ├────────────┬────┬───┤
│ │ │мероприятия│на реализацию│Наименование│Тыс.│ % │
│ │ │ │мероприятия, │ показателя │руб.│ │
│ │ │ │ тыс. рублей │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┼───┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┼───┤
│ 1 │Ремонт водопровода │ 2012 год │ 60,0 - │Сокращение │3,0 │5,0│
│ │ │ │себестоимость│потерь воды │ │ │
├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ИТОГО │ │ 60,0 │ │3,0 │5,0│
└───┴─────────────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────┴───┘
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │Наименование│ Источник │
│п/п│ мероприятий │реализации │потребности │ показателя │финансирования│
│ │ │мероприятий│ на │ │ │
│ │ │ │ реализацию │ │ │
│ │ │ │мероприятия,│ │ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │
├───┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ 1 │Замена и │ 2012 год │ 6,5 │энерго- │себестоимость │
│ │установка │ │ │сбережение │ │
│ │электрического │ │ │ │ │
│ │счетчика │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ИТОГО │ │ 6,5 │ │ │
└───┴────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘