АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2011 г. № 564
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ
БЛАГОВЕЩЕНСКЕ НА 2009 - 2013 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МЭРА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2008 Г. № 3368
В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", в соответствии с постановлением
мэра города Благовещенска от 6 августа 2008 г. № 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске" постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу
"Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21 октября 2008 г. № 3368 (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 2 ноября 2010 г. № 4811), следующие изменения:
1.1. В строке "Объемы и источники финансирования программы" паспорта долгосрочной целевой программы таблицу
изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 3
"Цель и задачи программы":
1.2.1. В абзаце тринадцатом
цифру "3940,0" заменить цифрой "2571,0".
1.3. В разделе 5
"Объемы и источники финансирования":
1.3.1. В абзаце первом
цифру "88205,3" заменить цифрой "86150,3", цифру "86325,6" заменить цифрой "84270,6", цифру "62493,0" заменить цифрой "60438,0".
1.3.2. Таблицу 2
"Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
1.4. В разделе 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" таблицу 3
"Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе "Расчет затрат на оборудование участка технического обслуживания и ремонта" изложить в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 5
к долгосрочной целевой программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275" изложить в новой редакции согласно приложению № 5
к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6
к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению № 6
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Благовещенска Дмитриенко С.М.
Глава администрации
города Благовещенска
Н.А.НЕВЕДОМСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 15 февраля 2011 г. № 564
тыс. руб.
┌──────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│ Всего средств │ Средства городского │ Внебюджетные │
│ на реализацию │ бюджета - 84270,6 │ средства - 1879,7 │
│ программы - 86150,3 │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│в том числе: │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ Всего │2009 г.│2010 г.│2011 г.│2012 г.│2013 г.│
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Всего средств на выполнение │86150,3│9580,7 │6723,0 │16320,0│22270,3│31256,3│
│мероприятий программы │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Собственные средства │1879,7 │248,7 │0,0 │286,0 │560,0 │785,0 │
│предприятий, всего │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- МП "Автоколонна 1275" │936,8 │205,8 │0,0 │186,0 │260,0 │285,0 │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- МП "Троллейбусное управление"│942,9 │42,9 │0,0 │100,0 │300,0 │500,0 │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Городской бюджет │84270,6│9332,0 │6723,0 │16034,0│21710,3│30471,3│
│на финансирование мероприятий │ │ │ │ │ │ │
│программы, в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- по МП "Автоколонна 1275" │47159,0│6253,0 │6483,0 │12714,0│11474,0│10235,0│
│(возврат кредита и уплата │ │ │ │ │ │ │
│процентов по кредиту │ │ │ │ │ │ │
│на приобретение автобусов, │ │ │ │ │ │ │
│расходных эксплуатационных │ │ │ │ │ │ │
│материалов, запасных частей │ │ │ │ │ │ │
│и доставку автобусов к месту │ │ │ │ │ │ │
│назначения; на приобретение │ │ │ │ │ │ │
│оборудования для участка │ │ │ │ │ │ │
│технического обслуживания │ │ │ │ │ │ │
│и ремонта) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- по МП "Троллейбусное │37111,6│3079,0 │240,0 │3320,0 │10236,3│20236,3│
│управление", всего, в том │ │ │ │ │ │ │
│числе: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│а) возврат кредита и уплата │13279,0│3079,0 │240,0 │0,0 │4980,0 │4980,0 │
│процентов по кредиту │ │ │ │ │ │ │
│на приобретение троллейбусов │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│б) строительство тяговой │10000,0│0,0 │0,0 │0,0 │0,0 │10000,0│
│подстанции │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│в) модернизация и реконструкция│13832,6│0,0 │0,0 │3320,0 │5256,3 │5256,3 │
│электрических сетей, контактной│ │ │ │ │ │ │
│троллейбусной сети, тяговых │ │ │ │ │ │ │
│подстанций │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Для реализации программы планируется привлечь кредиты банка под гарантию средствами городского бюджета (под залог муниципального имущества).