АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2010 г. № 4811
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
НА 2009 - 2013 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРА
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2008 Г. № 3368
В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 6 августа 2008 г. № 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске" постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу
"Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21 октября 2008 г. № 3368, следующие изменения:
1.1. В строке "Объемы и источники финансирования программы" паспорта долгосрочной целевой программы таблицу
изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 3
"Цель и задачи программы":
1.2.1. В абзаце десятом
цифру "22258,0" заменить цифрой "37111,6", цифру "12258,0" заменить цифрой "13279,6".
1.2.2. В абзаце тринадцатом
цифру "1400,0" заменить цифрой "3940,0".
1.2.3. Абзац семнадцатый
исключить.
1.3. В разделе 5
"Объемы и источники финансирования":
1.3.1. В абзаце первом
цифру "76243,0" заменить цифрой "88205,3", цифру "68894,0" заменить цифрой "86325,6", цифру "58894,0" заменить цифрой "62493,0".
1.3.2. Таблицу 2
"Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
1.4. В разделе 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" таблицу 3
"Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе "Показатели развития городского электротранспорта до 2013 года" изложить в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе "Расчет затрат на оборудование участка технического обслуживания и ремонта" изложить в новой редакции согласно приложению № 5
к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 4
к долгосрочной целевой программе "Расчет затрат и доходов по участку мойки автотранспорта" исключить.
1.8. Приложение № 5
к долгосрочной целевой программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275" изложить в новой редакции согласно приложению № 6
к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 6
к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению № 7
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Благовещенска Дмитриенко С.М.
Глава администрации
города Благовещенска
Н.А.НЕВЕДОМСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 2 ноября 2010 г. № 4811
тыс. руб.
┌───────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐
│ Всего средств │ Средства городского │ Внебюджетные │
│на реализацию программы│ бюджета │ средства │
│ 88205,3 │ 86325,6 │ 1879,7 │
├───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤
Приложение № 7
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 2 ноября 2010 г. № 4811
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
тыс. руб.
┌───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ │Всего │2009 г.│2010 г.│2011 г.│2012 г.│2013 г.│
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Всего средств на выполнение │88205,3│9580,7 │6723,0 │16320,0│23675,3│31906,3│
│мероприятий программы │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Собственные средства │1879,7 │248,7 │0,0 │286,0 │560,0 │785,0 │
│предприятий, всего: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- МП "Автоколонна 1275" │936,8 │205,8 │0,0 │186,0 │260,0 │285,0 │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- МП "Троллейбусное управление"│942,9 │42,9 │0,0 │100,0 │300,0 │500,0 │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Городской бюджет │86325,6│9332,0 │6723,0 │16034,0│23115,3│31121,3│
│на финансирование мероприятий │ │ │ │ │ │ │
│программы, в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- по МП "Автоколонна 1275" │49214,0│6253,0 │6483,0 │12714,0│12879,0│10885,0│
│(возврат кредита и уплата │ │ │ │ │ │ │
│процентов по кредиту) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│- по МП "Троллейбусное │37111,6│3079,0 │240,0 │3320,0 │10236,3│20236,3│
│управление", всего, │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│а) возврат кредита и уплата │13279,0│3079,0 │240,0 │0,0 │4980,0 │4980,0 │
│процентов по кредиту │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│б) строительство тяговой │10000,0│0,0 │0,0 │0,0 │0,0 │10000,0│
│подстанции │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│в) модернизация и реконструкция│13832,6│0,0 │0,0 │3320,0 │5256,3 │5256,3 │
│электрических сетей, контактной│ │ │ │ │ │ │
│троллейбусной сети, тяговых │ │ │ │ │ │ │
│подстанций │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Для реализации программы планируется привлечь кредиты банка под гарантию средствами городского бюджета (под залог муниципального имущества).