АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2012 г. № 200
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА ОТ 11 МАРТА 2012 Г. № 107
С целью корректировки объемов финансирования программных мероприятий и оценки их социально-экономической результативности постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу
"О совершенствовании предоставления государственных и муниципальных услуг в Свободненском районе на 2012 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации Свободненского района от 11 марта 2012 г. № 107, следующие изменения:
таблицу 3 раздела 6
изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
приложение № 1
к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Свободненского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Э.С.Агафонову.
Глава администрации
Свободненского района
Ю.П.РОМАНОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации
Свободненского района
от 16 апреля 2012 г. № 200
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)
┌───┬──────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование задач / │ Объем │ В том числе: │
│п/п│ мероприятий │финансирования,├─────────┬────────┬──────────────┤
│ │ │ всего │областной│районный│ дефицит │
│ │ │ │ бюджет │ бюджет │финансирования│
│ │ │ │ │ (5%) │ (95%) │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────────┤
│ │Всего по программе │7150,0 │ │357,5 │6792,5 │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────────┤
│1. │Создание многофункционального │5550,0 │ │277,5 │5272,5 │
│ │центра в районе │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────────┤
│ │2012 год │3840,0 │ │192,0 │3648,0 │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────────┤
│ │информационной продукции │2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(стенды, наружные вывески) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для функционирования МФЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│1.5.│Организация публикаций в СМИ │2012 - │ │5,5 │ │- │ │5,5 │ │ │
│ │об открытии и работе МФЦ │2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────────┴────────────────────────────┤
│ 2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых органами местного самоуправления │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────────────────────┬────────────────────────────┤
│2. │Приобретение, внедрение │2012 │900,0 │45,0 │400,0 │20,0 │500,0 │25,0 │Администрация │Количество муниципальных │
│ │и сопровождение информационных│ │ │ │ │ │ │ │Свободненского района - │подведомственных учреждений,│
│ │систем (подсистем) │ │ │ │ │ │ │ │финансовое управление │использующих информационные │
│ │для планирования бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │системы (подсистемы) │
│ │ассигнований на оказание │ │ │ │ │ │ │ │ │для планирования бюджетных │
│ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований на оказание │
│ │(выполнение работ) с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных услуг │
│ │показателей муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │(выполнение работ) с учетом │
│ │задания, обеспечивающих: │ │ │ │ │ │ │ │ │показателей муниципального │
│ │формирование и ведение перечня│ │ │ │ │ │ │ │ │задания, - 7 ед. к концу │
│ │муниципальных услуг; расчет │ │ │ │ │ │ │ │ │2012 года │
│ │стоимости муниципальных услуг;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │формирование муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │заданий; планирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджетных ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с учетом муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │заданий; мониторинг исполнения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предоставленных муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────────┴────────────────────────────┤
│ 3. Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────────────────────┬────────────────────────────┤
│3. │Разработка и реализация │2012 - │700,0 │35,0 │400,0 │20,0 │300 │15,0 │Администрация района, │Количество абонентов │
│ │проекта корпоративной │2013 │ │ │ │ │ │ │организационный отдел │корпоративной вычислительной│
│ │вычислительной сети органов │ │ │ │ │ │ │ │ │сети органов местного │
│ │местного самоуправления района│ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления района │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего - 95 ед. к концу │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2013 года │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Всего по программе │2012 - │7150,00│ │4640,0│ │2510,0│ │ │ │
│ │ │2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Из них средства районного │2012 - │357,5 │ │232,0 │ │125,5 │ │ │ │
│ │бюджета │2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Дефицит финансирования │2012 - │6792,5 │ │4408,0│ │2384,5│ │ │ │
│ │ │2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘