Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Калужская область


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2012 г. № 279-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 30.12.2011 № 300-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ
И КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАЛУГИ"

В соответствии со статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования "Город Калуга", распоряжением Городской Управы города Калуги от 09.07.2012 № 165-р "О возложении обязанностей"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги", утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 30.12.2011 № 300-п (далее - Программа):
1.1. Таблицу паспорта Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Таблицу 1 раздела I Программы дополнить строкой 6 следующего содержания:

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ 5 │Удельный уровень отремонтированных и          │    50│    50│     0│
│   │материально оснащенных за год                 │      │      │      │
│   │театрально-зрелищных учреждений культуры от   │      │      │      │
│   │общего числа театрально-зрелищных учреждений  │      │      │      │
│   │культуры                                      │      │      │      │
└───┴──────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

1.3. Раздел II Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.4. Раздел IV Программы после слов "4. Количество посетителей концертов к 2014 году составит 10,8 тыс. чел." дополнить абзацем следующего содержания:
"5. Удельный уровень отремонтированных и материально оснащенных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры к 2014 году составит 100%".
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления культуры города Калуги Васину Я.В.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления делами
Городского Головы города Калуги
П.А.Суслов





Приложение 1
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 18 июля 2012 г. № 279-п



│в области концертной   │программы  │       │       │       │проведенных         │          │     │     │     │
│деятельности           │           │       │       │       │собственными силами │          │     │     │     │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│                       │           │       │       │       │Целевой индикатор 4.│тыс. чел. │ 10,6│ 10,7│ 10,8│
│                       │           │       │       │       │Количество          │          │     │     │     │
│                       │           │       │       │       │посетителей         │          │     │     │     │
│                       │           │       │       │       │концертов           │          │     │     │     │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Мероприятие 1.         │В течение  │18362,3│18290,5│18190,5│                    │          │     │     │     │
│Организация и          │периода    │       │       │       │                    │          │     │     │     │
│проведение концертной  │реализации │       │       │       │                    │          │     │     │     │
│деятельности           │программы  │       │       │       │                    │          │     │     │     │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Всего по задаче 2      │           │18362,3│18290,5│18190,5│                    │          │     │     │     │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Задача 3. Обеспечение  │В течение  │  528,2│  400  │  300  │Целевой индикатор 5.│процент   │ 50  │ 50  │100  │
│комплексного подхода к │периода    │       │       │       │Удельный уровень    │          │     │     │     │
│решению проблемы       │реализации │       │       │       │отремонтированных и │          │     │     │     │
│ветхости зданий и      │программы  │       │       │       │материально         │          │     │     │     │
│инженерных систем      │           │       │       │       │оснащенных за год   │          │     │     │     │
│муниципальных бюджетных│           │       │       │       │театрально-зрелищных│          │     │     │     │
│учреждений культуры    │           │       │       │       │учреждений культуры │          │     │     │     │
│путем организации      │           │       │       │       │от общего числа     │          │     │     │     │
│полного цикла          │           │       │       │       │театрально-зрелищных│          │     │     │     │
│общестроительных,      │           │       │       │       │учреждений культуры │          │     │     │     │
│инженерных работ, а    │           │       │       │       │                    │          │     │     │     │
│также работ по         │           │       │       │       │                    │          │     │     │     │
│материальному оснащению│           │       │       │       │                    │          │     │     │     │
│муниципальных бюджетных│           │       │       │       │                    │          │     │     │     │
│учреждений культуры    │           │       │       │       │                    │          │     │     │     │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Мероприятие 1.         │В течение  │  328,2│  200  │  100  │                    │          │     │     │     │
│Проведение капитального│периода    │       │       │       │                    │          │     │     │     │
│и текущего ремонтов    │реализации │       │       │       │                    │          │     │     │     │
│                       │программы  │       │       │       │                    │          │     │     │     │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Мероприятие 2.         │В течение  │  200  │  200  │  200  │                    │          │     │     │     │
│Укрепление и           │периода    │       │       │       │                    │          │     │     │     │
│совершенствование      │реализации │       │       │       │                    │          │     │     │     │
│материально-технической│программы  │       │       │       │                    │          │     │     │     │
│базы                   │           │       │       │       │                    │          │     │     │     │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Всего по задаче 3      │           │  528,2│  400  │  300  │                    │          │     │     │     │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ     │85245,9    │28615,3│28415,3│28215,3│                    │          │     │     │     │
│(тыс. руб.)            │           │       │       │       │                    │          │     │     │     │
└───────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┘





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru