РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2012 г. № 279-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 30.12.2011 № 300-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ
И КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАЛУГИ"
В соответствии со статьями 36
, 38
, 43
Устава муниципального образования "Город Калуга", распоряжением Городской Управы города Калуги от 09.07.2012 № 165-р "О возложении обязанностей"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу
"Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги", утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 30.12.2011 № 300-п (далее - Программа):
1.1. Таблицу паспорта
Программы изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Таблицу 1 раздела I
Программы дополнить строкой 6 следующего содержания:
┌───┬──────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ 5 │Удельный уровень отремонтированных и │ 50│ 50│ 0│
│ │материально оснащенных за год │ │ │ │
│ │театрально-зрелищных учреждений культуры от │ │ │ │
│ │общего числа театрально-зрелищных учреждений │ │ │ │
│ │культуры │ │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘
1.3. Раздел II
Программы изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.4. Раздел IV
Программы после слов "4. Количество посетителей концертов к 2014 году составит 10,8 тыс. чел." дополнить абзацем следующего содержания:
"5. Удельный уровень отремонтированных и материально оснащенных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры к 2014 году составит 100%".
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления культуры города Калуги Васину Я.В.
Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления делами
Городского Головы города Калуги
П.А.Суслов
Приложение 1
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 18 июля 2012 г. № 279-п
│в области концертной │программы │ │ │ │проведенных │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │собственными силами │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │Целевой индикатор 4.│тыс. чел. │ 10,6│ 10,7│ 10,8│
│ │ │ │ │ │Количество │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │посетителей │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │концертов │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Мероприятие 1. │В течение │18362,3│18290,5│18190,5│ │ │ │ │ │
│Организация и │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проведение концертной │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Всего по задаче 2
│ │18362,3│18290,5│18190,5│ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Задача 3. Обеспечение │В течение │ 528,2│ 400 │ 300 │Целевой индикатор 5.│процент │ 50 │ 50 │100 │
│комплексного подхода к │периода │ │ │ │Удельный уровень │ │ │ │ │
│решению проблемы │реализации │ │ │ │отремонтированных и │ │ │ │ │
│ветхости зданий и │программы │ │ │ │материально │ │ │ │ │
│инженерных систем │ │ │ │ │оснащенных за год │ │ │ │ │
│муниципальных бюджетных│ │ │ │ │театрально-зрелищных│ │ │ │ │
│учреждений культуры │ │ │ │ │учреждений культуры │ │ │ │ │
│путем организации │ │ │ │ │от общего числа │ │ │ │ │
│полного цикла │ │ │ │ │театрально-зрелищных│ │ │ │ │
│общестроительных, │ │ │ │ │учреждений культуры │ │ │ │ │
│инженерных работ, а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│также работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│материальному оснащению│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных бюджетных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждений культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Мероприятие 1. │В течение │ 328,2│ 200 │ 100 │ │ │ │ │ │
│Проведение капитального│периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и текущего ремонтов │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Мероприятие 2. │В течение │ 200 │ 200 │ 200 │ │ │ │ │ │
│Укрепление и │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
│совершенствование │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│материально-технической│программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│базы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│Всего по задаче 3
│ │ 528,2│ 400 │ 300 │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤
│ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ │85245,9 │28615,3│28415,3│28215,3│ │ │ │ │ │
│(тыс. руб.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┘