АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2012 г. № 282
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В
Г. УЛАН-УДЭ НА 2012 - 2014 ГГ.", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ 23.08.2011 № 368
В целях расширения перечня мероприятий, направленных на продвижение города Улан-Удэ как туристического центра Байкальского региона, руководствуясь постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную долгосрочную целевую программу
"Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2012 - 2014 гг.", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.08.2011 № 368, следующие изменения:
1.1. Раздел 3
"Перечень программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2012 - 2014 гг." изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
Приложение
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 02.07.2012 № 282
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В Г. УЛАН-УДЭ НА 2012 - 2014 ГГ."
┌───┬───────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬──────┐
│ № │ Наименование │Код │Срок │Главный│ Ожидаемый результат │ Источники │ Объемы │Итого │
│ │ мероприятия │эконо-│испол- │распо- │ │финансирования │ финансирования по │ │
│ │ │мичес-│нения │ряди- │ │ │ годам, тыс. руб. │ │
│ │ │кой │ │тель │ │ ├─────┬──────┬──────┤ │
│ │ │клас- │ │бюджет-│ │ │2012 │ 2013 │ 2014 │ │
│ │ │сифи- │ │ных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │кации │ │средств│ │ │ │ │ │ │
│ │ │расхо-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюдже-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │та │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────────────────┴───────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┤
│Задача 1. Стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры) │
├───┬───────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────────────────────┬───────────────┬─────┬──────┬──────┬──────┤
│1. │Строительство гостиницы│ │ │ │ │Итого: │30000│ 50000│100000│180000│
│ │"Верхнеудинск" │ │ │ │ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │В т.ч. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │федеральный │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │пространства, перевод │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │на английский язык ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 100│ 150│ 300│ 550│
│ │ │ │ │ │ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│19.│Разработка и издание │226 │2012 - │КППРиТ │ │Итого: │ 500│ 700│ 1000│ 2200│
│ │рекламно-информационной│ │2014 │ │ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │продукции по туристским│ │ │ │ │В т.ч. │ - │ - │ - │ - │
│ │ресурсам в печатном и │ │ │ │ │федеральный │ │ │ │ │
│ │электронном виде │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │(путеводители, │ │ │ │ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │справочники, │ │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │
│ │методические пособия, │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │карты, электронные │ │ │ │ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │гиды, фильмы, рекламные│ │ │ │ │Местный бюджет │ 500│ 700│ 1000│ 2200│
│ │ролики и др.) │ │ │ │ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Итого по задаче 3 │Итого: │ 2400│ 2750│ 3800│ 8950│
│ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │В т.ч. ФБ │ - │ - │ - │ - │
│ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │РБ │ - │ - │ - │ - │
│ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Местный бюджет │ 2100│ 2250│ 3000│ 7350│
│ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ВИ │ 300│ 500│ 800│ 1600│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Итого по Программе │Итого: │83600│107460│210320│401380│
│ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │В т.ч. ФБ │ - │ - │ - │ - │
│ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │РБ │ - │ - │ - │ - │
│ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Местный бюджет │ 3190│ 4500│ 6500│ 14190│
│ ├───────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ВИ │80410│102960│203820│387190│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┘
--------------------------------
<*> При условии бездефицитности и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.