ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 1 июня 2012 г. № 942-40/5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 21.12.2011
№ 794-35/5 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ"
На основании решения
Пензенской городской Думы от 27.04.2012 № 901-38/5 "Об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2012 год, поступивших депутатам Пензенской городской Думы", писем Управления культуры города Пензы от 15.05.2012 № 401, Управления образования города Пензы от 10.05.2012 № 1231/01-28 и от 15.05.2012 № 1314/01-28, администрации Октябрьского района города Пензы от 14.05.2012 № 02-03-254, от 15.05.2012 № 02-03-302, администрации Первомайского района города Пензы от 12.05.2012 № 604, от 15.05.2012 № 493а, администрации Ленинского района города Пензы от 15.05.2012 № 594, администрации Железнодорожного района города Пензы от 14.05.2012 № 01-4-324, Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы от 15.05.2012 № 13/1816, от 23.05.2012 № 13/2151, от 15.05.2012, Финансового управления города Пензы от 28.05.2012 № 874, Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 28.05.2012 № 647/5, уведомления Министерства образования Пензенской области от 16.05.2012 № 17/1-16.05.2012 и руководствуясь ст. 22
Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в решение
Пензенской городской Думы от 21.12.2011 № 794-35/5 "О бюджете города Пензы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" (Муниципальные ведомости, 2011, № 58, 2012, № 9) следующие изменения:
1) Статью 1
решения изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета города Пензы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме 11440775,9106 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме 12587134,2106 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда администрации города Пензы в сумме 7125,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2013 года в сумме 3072216,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
5) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы в сумме 1146358,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на плановый период 2013 и 2014 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы на 2013 год в сумме 8279534,26 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 7621438,164 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2013 год в сумме 8641264,26 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 241342,3 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 7765430,864 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 922680,004 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда администрации города Пензы на 2013 год в сумме 12257,1 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 12297,1 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2014 года в сумме 3382912,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению и на 1 января 2015 года верхний предел муниципального долга города Пензы в сумме 3475871,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
5) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы на 2013 год в сумме 361730 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 143992,7 тыс. рублей".
2) Подпункт 1 пункта 1 статьи 7
решения изложить в следующей редакции:
"1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2012 год в сумме 1289384,1 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 1288996,5 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 1283801,7 тыс. рублей;".
3) Пункт 35 статьи 8
решения изложить в следующей редакции:
"35) субсидии на реализацию подпрограммы
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных стационарных лагерях в период школьных каникул) в рамках долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 2011 - 2015 годы" в сумме 43654,65 тыс. рублей".
4) Статью 11
решения изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Средства бюджета города Пензы, направляемые на предоставление муниципальных услуг
Утвердить в составе бюджета города Пензы объем средств, направляемых на оплату муниципальных услуг, предоставляемых физическим лицам в соответствии с утвержденным администрацией города Пензы перечнем муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета города Пензы:
1) на 2012 год в размере 3579768,44865 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной экономики в сумме 403949,888 тыс. рублей;
- в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 240765,1 тыс. рублей;
- в области образования в сумме 2528223,37065 тыс. рублей;
- в области культуры в сумме 135218,49 тыс. рублей;
- в области здравоохранения в сумме 59402 тыс. рублей;
- в области социальной политики в сумме 137711,2 тыс. рублей;
- в области физической культуры и спорта в сумме 74498,4 тыс. рублей.
2) на 2013 год в размере 3847240,9 тыс. рублей и на 2014 год в размере 4048163,2 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной экономики на 2013 год в сумме 463383,3 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 475722,8 тыс. рублей;
- в области жилищно-коммунального хозяйства на 2013 год в сумме 255980,2 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 268706 тыс. рублей;
- в области образования на 2013 год в сумме 2703165,3 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 2859269,4 тыс. рублей;
- в области культуры на 2013 год в сумме 140184 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 144907,5 тыс. рублей;
- в области здравоохранения на 2013 год в сумме 62457,6 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 65181,1 тыс. рублей;
│ │жизненной ситуации в виде │ │ │ │ │
│ │предоставления услуг в │ │ │ │ │
│ │стационарах в условиях │ │ │ │ │
│ │круглосуточного пребывания │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4 │Социальное обслуживание │1 койко-день │6706 │6706 │6706 │
│ │несовершеннолетних детей, │1 чел.-усл. │5070 │5070 │5070 │
│ │находящихся в трудной │ │ │ │ │
│ │жизненной ситуации в виде │ │ │ │ │
│ │предоставления услуг в │ │ │ │ │
│ │стационарах в условиях │ │ │ │ │
│ │дневного пребывания │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5 │Социально-реабилитационные │1 чел.-усл. │98978 │98978 │98978 │
│ │услуги, предоставляемые │ │ │ │ │
│ │семьям с несовершеннолетними│ │ │ │ │
│ │детьми, находящимися в │ │ │ │ │
│ │трудной жизненной ситуации │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│6 │Социальное обслуживание на │1 чел.-усл. │777675 │777675 │777675 │
│ │дому граждан пожилого │ │ │ │ │
│ │возраста и инвалидов, в том │ │ │ │ │
│ │числе детей инвалидов, │ │ │ │ │
│ │граждан, находящихся в │ │ │ │ │
│ │трудной жизненной ситуации │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│7 │Срочное социальное │1 чел.-усл. │45879 │45879 │45879 │
│ │обслуживание │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│8 │Социальная реабилитация │1 чел.-усл. │108649 │108649 │108649 │
│ │граждан │ │ │ │ │
├───┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Транспортное обслуживание учреждений и организаций бюджетной сферы и органов│
│ местного самоуправления │
├───┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│1 │Организация транспортного │1 машино-час │55422 │55422 │55422 │
│ │обслуживания учреждений и │ │ │ │ │
│ │организаций бюджетной сферы │ │ │ │ │
│ │и органов местного │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │
└───┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
".
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ