ШИМАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ШИМАНОВСК
НА 2012 ГОД
Принято
Шимановским
городским Советом
народных депутатов
20 декабря 2011 года
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Шимановск (далее - городской бюджет) на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 243096,20 тыс. рублей согласно приложению № 3
к настоящему решению;
2) общий объем расходов в сумме 249561,17 тыс. рублей согласно приложению № 7
к настоящему решению;
3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 6464,97 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2012 году, в сумме 9958,20 тыс. рублей согласно приложению № 11 (не приводится) к настоящему решению.
3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2012 год согласно приложению № 6 (не приводится) к настоящему решению.
4. Утвердить прогнозируемый общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2012 году, в сумме 114593,80 тыс. рублей, в том числе:
- по дотациям (на софинансирование первоочередных расходов городского бюджета) согласно приложению № 3
к настоящему решению;
- по субвенциям (на исполнение отдельных государственных полномочий городского бюджета) согласно приложению № 4 (не приводится) к настоящему решению;
- по межбюджетным трансфертам (на исполнение отдельных государственных полномочий городского бюджета) согласно приложению № 5 (не приводится) к настоящему решению.
Статья 2
1. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 21106,77 тыс. рублей согласно приложению № 9 (не приводится) к настоящему решению.
2 Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2012 году в размере 1500,00 тыс. рублей.
3. Муниципальные гарантии не планируются.
Статья 3
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Шимановска на 2012 год согласно приложению № 10 (не приводится) к настоящему решению.
Статья 4
1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов городского бюджета, а также закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов на 2012 год согласно приложению № 1 (не приводится) к настоящему решению.
2. Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2012 год согласно приложению № 2 (не приводится) к настоящему решению.
Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов городского бюджета, установленного статьей 1
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год согласно приложению № 7
к настоящему решению;
2) по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов городского бюджета на 2012 год согласно приложению № 8 (не приводится) к настоящему решению.
Статья 6
│Благоустройство │0500│0503│8037,64 │0,00 │8037,64 │
│ │ │ │ │ │ │
│Другие вопросы в области ЖКХ │0500│0505│3212,62 │0,00 │3212,62 │
│ │ │ │ │ │ │
│Образование │0700│0000│95881,29 │72041,40 │167922,69│
│ │ │ │ │ │ │
│Дошкольное образование │0700│0701│41927,31 │67,10 │41994,41 │
│ │ │ │ │ │ │
│Общее образование │0700│0702│40932,51 │70649,90 │111582,41│
│ │ │ │ │ │ │
│Молодежная политика и │0700│0707│50,00 │0,00 │50,00 │
│оздоровление детей │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Другие вопросы в области │0700│0709│12971,47 │1324,40 │14295,87 │
│образования │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Культура, кинематография │0800│0000│15608,27 │38,20 │15646,47 │
│ │ │ │ │ │ │
│Культура │0800│0801│9038,52 │38,20 │9076,72 │
│ │ │ │ │ │ │
│Кинематография │0800│0802│1659,95 │0,00 │1659,95 │
│ │ │ │ │ │ │
│Другие вопросы в области │0800│0804│4909,80 │0,00 │4909,80 │
│культуры, кинематографии │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Социальная политика │1000│0000│1130,00 │17946,20 │19076,20 │
│ │ │ │ │ │ │
│Пенсионное обеспечение │1000│1001│1120,00 │0,00 │1120,00 │
│ │ │ │ │ │ │
│Социальное обеспечение населения│1000│1003│10,00 │0,00 │10,00 │
│ │ │ │ │ │ │
│Охрана семьи и детства │1000│1004│0,00 │17946,20 │17946,20 │
│ │ │ │ │ │ │
│Физическая культура и спорт │1100│0000│330,47 │0,00 │330,47 │
│ │ │ │ │ │ │
│Другие вопросы в области │1100│1105│330,47 │ │330,47 │
│физической культуры и спорта │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Обслуживание государственного и │1300│0000│1500,00 │0,00 │1500,00 │
│муниципального долга │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Обслуживание государственного │1300│1301│1500,00 │0,00 │1500,00 │
│внутреннего и муниципального │ │ │ │ │ │
│долга │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ИТОГО РАСХОДОВ │ │ │158218,47│91321,70 │249540,17│
└────────────────────────────────┴────┴────┴─────────┴──────────┴─────────┘