АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2011 г. № 598
О внесении изменений и дополнений в Постановление
от 29.05.2009 г. № 577 "Об утверждении целевой Программы
капитального строительства Миасского городского округа
на 2009 - 2011 годы"
В целях реализации областной целевой Программы
капитального строительства в Челябинской области на 2009 - 2011 годы, утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 12.03.2009 № 38П "Об областной целевой Программе капитального строительства в Челябинской области на 2009 - 2011 годы", принимая во внимание необходимость приведения существующего правового акта в соответствие с фактически сложившимися правоотношениями, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации" и Уставом
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение
к Постановлению Администрации Миасского городского округа от 29.05.2009 № 577 "Об утверждении целевой Программы капитального строительства Миасского городского округа на 2009 - 2011 годы", а именно:
1) в паспорте
целевой Программы капитального строительства Миасского городского округа на 2009 - 2011 годы:
- абзац 7
"Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
- объем финансирования программы в 2009 - 2011 годах - 141194,514 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 7073,64 тыс. рублей;
областного бюджета - 129119,515 тыс. рублей;
местного бюджета - 5001,359 тыс. рублей.
объем финансирования программы в 2009 году - 56390,921 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета
- 7073,64 тыс. рублей;
областного бюджета
- 49120,381 тыс. рублей;
местного бюджета
- 196,9 тыс. рублей.
объем финансирования программы в 2010 году - 59173,713 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета
- 56835,254 тыс. рублей;
местного бюджета
- 2338,459 тыс. рублей.
объем финансирования программы в 2011 году - 25629,88 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета
- 23163,88 тыс. рублей;
местного бюджета
- 2466,0 тыс. рублей".
- абзац 8
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в новой редакции:
Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов жилищного, социального и коммунального назначения, в том числе:
- строительство технологического газопровода для развития северной части г. Миасса - 6407,0 п. м;
- реконструкция тепломагистрали от ТЭЦ ММЗ до Автосервиса - 1065,5 п. м;
- восстановление технической возможности потребления мощности электроэнергии в поселке Верхний Атлян, деревни Урал-Дача в объеме 700 кВт;
- газоснабжение 11 жилых помещений в здании по ул. Пушкина, 54 (2-ой этаж);
- ввод в эксплуатацию 100 квартирного пятиэтажного кирпичного жилого дома в южной части г. Миасса - 3321,8 кв. м;
- реконструкция ГТС Миасского городского пруда для обеспечения работы водосбросного сооружения в проектном режиме пропускной способностью 167 куб. м/с.
2) Приложение № 1
"Мероприятия подпрограммы" изложить в новой редакции
, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
3) Таблицу 1
"Перечень объектов по программе "Капитальное строительство Миасского городского округа на 2009 - 2011 годы" изложить в следующей редакции:
Перечень
объектов по программе "Капитальное строительство
Миасского городского округа на 2009 - 2011 годы"
┌────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ Наименование │ Затраты │ Затраты по годам, тыс. руб. │ Источник │
│ объектов │ всего, ├─────────┬─────────┬────────┬──────────┤финансирования│
│ │ │ источники │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────────┤
│ 1. Организационные мероприятия │
├───┬──────────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────────┤
│2 │Подготовка │ - │ - │ │ - │ │Администрация │
│ │технико- │ │ │ │ │ │Миасского │
│ │экономических │ │ │ │ │ │городского │
│ │обоснований и │ │ │ │ │ │округа │
│ │предоставление│ │ │ │ │ │МУ "Комитет по│
│ │проектно- │ │ │ │ │ │строительству"│
│ │сметной │ │ │ │ │ │ │
│ │документации │ │ │ │ │ │ │
│ │на проекты │ │ │ │ │ │ │
│ │строительства,│ │ │ │ │ │ │
│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │
│ │объектов │ │ │ │ │ │ │
│ │жилищного, │ │ │ │ │ │ │
│ │социального и │ │ │ │ │ │ │
│ │коммунального │ │ │ │ │ │ │
│ │назначения, │ │ │ │ │ │ │
│ │реализуемые с │ │ │ │ │ │ │
│ │использованием│ │ │ │ │ │ │
│ │средств │ │ │ │ │ │ │
│ │федерального и│ │ │ │ │ │ │
│ │областного │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджетов │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────────┤
Нумерация структурных единиц дана в соответствии с официальным текстом
документа.
│ 3. Финансово-экономические мероприятия │
├───┬──────────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────────┤
│ │Строительство,│ Всего │141194,514│56390,921│59173,713│25629,88│МУ "Комитет по│
│ │реконструкция ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤строительству"│
│ │объектов │ федеральный │ 7073,64 │ 7073,64 │ - │ - │ │
│ │жилищного, │ бюджет │ │ │ │ │ │
│ │социального и ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │
│ │коммунального │ областной │129119,515│49120,381│56835,254│23163,88│ │
│ │направления │ бюджет │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │ бюджет округа│ 5001,359 │ 196,9 │ 2338,459│ 2466,0 │ │
│ │ ├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │
│ │ │ внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ │
│ │ │ источники │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────────┘