РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 ноября 2010 г. № 46
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "ВОДОПРОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Приказа
Региональной энергетической комиссии
Сахалинской области от 03.05.2011 № 23-окк)
В соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организации коммунального комплекса" и на основании обращения ООО "Водопроводное хозяйство" муниципального образования Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области от 29 сентября 2010 года № 572 приказываю:
1. Согласовать производственную программу
ООО "Водопроводное хозяйство" в сфере водоснабжения (прилагается).
2. Признать соответствующим критериям доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и установить для потребителей ООО "Водопроводное хозяйство" муниципального образования Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области тариф на холодную воду в размере 52,51 руб./куб. м (НДС не применять).
3. Тариф, установленный в пункте 2
настоящего приказа, вступает в силу с 1 января 2011 года и действует по 31 декабря 2011 года включительно.
(п. 3 в ред. Приказа
Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 03.05.2011 № 23-окк)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости".
Председатель РЭК
М.В.Криницкий
Приложение
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 10.11.2010 № 46
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ООО "ВОДОПРОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐
│ № │ Показатели │ Ед. │ 2011 год │
│п/п │ производственной деятельности │ измерения │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
│1. │Объем выработки воды │ тыс. куб. м │ 1034,990 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│2. │Объем воды, используемой на собственные │ тыс. куб. м │ 142,03 │
│ │нужды │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│3. │Объем пропущенной воды через очистные │ тыс. куб. м │ 0,0 │
│ │сооружения │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│4. │Объем отпуска в сеть │ тыс. куб. м │ 892,960 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│5. │Объем потерь │ тыс. куб. м │ 207,4 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│6. │Уровень потерь к объему отпущенной воды │ % │ 20,0 │
│ │в сеть │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│7. │Объем реализации товаров и услуг, │ тыс. куб. м │ 685,600 │
│ │в том числе по потребителям: │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│7.1.│- населению │ тыс. куб. м │ 423,350 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│7.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. куб. м │ 66,81 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│7.3.│- прочим потребителям │ тыс. куб. м │ 195,440 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│7.4.│- собственным структурным подразделениям │ тыс. куб. м │ 0,000 │
└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
┌───┬───────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ мероприятия │ реализации │ потребности ├────────────┬─────────┬───┤
│ │ │мероприятия,│на реализацию│наименование│тыс. руб.│ % │
│ │ │ лет │ мероприятий,│ показателя │ │ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ │
├───┼───────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│1. │Мероприятие 1 │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼───┤
│2. │Мероприятие 2 │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼───┤
│...│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼───┤
│ │Итого │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴───┘