КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТАРУССКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2011 г. № 1790
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ
ТАРУССКОГО РАЙОНА" НА 2012-2017 ГОДЫ
В целях создания условий для формирования, развития и укрепления правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых людей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую Программу
"Молодежь Тарусского района" на 2012-2017 годы (прилагается).
2. Контроль реализации программы
возложить на О.Э.Ленц, заместителя Главы администрации МР "Тарусский район".
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете "Октябрь".
Глава администрации
муниципального района
"Тарусский район"
Е.М.Мальцев
Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Тарусский район"
от 26 декабря 2011 г. № 1790
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОЛОДЕЖЬ ТАРУССКОГО РАЙОНА" НА 2012-2017 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ТАРУССКОГО РАЙОНА"
НА 2012-2017 ГОДЫ
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│1. Наименование │Долгосрочная целевая программа "Молодежь │
│ │Тарусского района" на 2012-2017 годы (далее - │
│ │Программа) │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│2. Заказчик Программы │Администрация МР "Тарусский район" │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│3. Разработчик │Отдел по туризму, спорту и социальному развитию │
│Программы │администрации МР "Тарусский район" │
│ │многодневных походов для │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ │детей и подростков, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │находящихся в ТЖС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ 4.5.3 │Организация и проведение │2012-2017 │Отдел ТС и СР│Муниципальный │ 90,0│ 15,0│ 15,0│ 15,0│ 15,0│ 15,0│ 15,0│
│ │православного туристического│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лагеря "Успенский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ 4.5.4 │Участие в международных, │2012-2017 │Отдел ТС и СР│Муниципальный │ 105,0│ 10,0│ 10,0│ 10,0│ 20,0│ 25,0│ 30,0│
│ │всероссийских и │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ │межрегиональных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятиях: выставках, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │конкурсах, фестивалях, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │акциях и т.д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Итого по разделу
│ 2680,6│384,0│384,0│412,5│454,5│ 494,8│ 514,8│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┤
│ Раздел 5. Укрепление правовой, организационной и научно-методической базы молодежной политики │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1. Создание системы подготовки и переподготовки кадров сферы государственной молодежной политики │
├───────┬────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤
│ 5.1.1 │Повышение квалификации │2010-2015 │Отдел ТС и СР│Муниципальный │В рамках │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │специалистов сферы │ │ │бюджет │текущего │ │ │ │ │ │ │
│ │государственной молодежной │ │ │ │финансирования│ │ │ │ │ │ │
│ │политики (далее - ГМП) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ 5.1.2 │Изучение состояния кадрового│2010-2015 │Отдел ТС и СР│Не требует │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │потенциала в сфере работы с │ │ │финансирования│ │ │ │ │ │ │ │
│ │молодежью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┤
│ 5.3. Укрепление материально-технической базы сферы молодежной политики │
├───────┬────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│ 5.2.1 │Материально-техническое │2010-2015 │Отдел ТС и СР│Муниципальный │ 170,0│ 60,0│ 20,0│ 20,0│ 20,0│ 20,0│ 30,0│
│ │оснащение клубов по работе с│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │
│ │молодежью по месту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жительства, находящихся в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ведении органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Итого по разделу
│ 170,0│ 60,0│ 20,0│ 20,0│ 20,0│ 20,0│ 30,0│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Итого по программе │ 5648,6│873,5│843,5│891,0│946,0│1044,3│1050,3│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘