АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЭНГЕЛЬС
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г. № 1019
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЭНГЕЛЬС ЭНГЕЛЬССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Энгельс от 13.09.2010 № 633 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области" администрация муниципального образования город Энгельс постановляет:
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пункте 1: решение Энгельсского городского Совета депутатов № 202/02 издано 26.11.2009, а не 26.11.2010.
1. В долгосрочную целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа), утвержденную решением Энгельсского городского Совета депутатов от 26 ноября 2010 г. № 202/02, внести следующие изменения:
1.1. В паспорте
Программы:
- раздел
"Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 18744,74 тыс. руб., в том числе:
I этап - 5314,1 тыс. руб.;
II этап - 4411,5 тыс. руб.;
III этап - 9019,14 тыс. руб.".
1.2. Раздел 3
"Система (перечень) программных мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4
"Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий осуществляется из местного бюджета поэтапно:
I этап - 5314,1 тыс. руб.;
II этап - 4411,5 тыс. руб.;
III этап - 9019,14 тыс. руб.
Общий объем финансирования составляет 18744,74 тыс. руб.".
1.4. Раздел 7
"Расчет социально-экономической эффективности Программы по годам" изложить в следующей редакции:
"7. Расчет социально-экономической эффективности Программы
по годам
┌───┬──────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬──────────┐
│ № │ Показатели │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2010 - │
│п/п│ │ год │ год │ год │2012 годы │
├───┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│1. │Снижение социально-экономического│22902,0│57255,0│57255,0 │137412,0 │
│ │ущерба от сокращения количества│ │ │ │ │
│ │погибших, тыс. рублей │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│2. │Снижение социально-экономического│2184,0 │10500,0│10500,0 │ 23184,0 │
│ │ущерба от сокращения количества│ │ │ │ │
│ │раненых, тыс. рублей │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│3. │Снижение социально-экономического│25086,0│67755,0│67755,0 │160596,0 │
│ │ущерба в результате реализации│ │ │ │ │
│ │Программы, тыс. рублей │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│4. │Расходы на реализацию Программы│5314,1 │4411,5 │9019,14 │18744,74 │
│ │(прогнозно), тыс. рублей │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤
│5. │Социально-экономический эффект от │19771,9│63343,5│58735,86│141851,26"│
│ │реализации Программы, тыс. рублей │ │ │ │ │
└───┴──────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┘
2. Отделу информации и общественных отношений администрации муниципального образования город Энгельс (Е.А. Борисенко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, имуществу и градостроительной деятельности Р.В. Бусаргина.
Глава
администрации муниципального образования город Энгельс
О.А.ТОПОЛЬ
Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования город Энгельс
от 24 ноября 2011 г. № 1019
3. Система (перечень) программных мероприятий
┌───┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
│ № │ Наименование │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │
│п/п│ мероприятий ├──────┬─────────┼───────┬─────────┼──────┬─────────┤
│ │ │Коли- │Объем │Коли- │Объем │Коли- │Объем │
│ │ │чество│финанси- │чество │финанси- │чество│финанси- │
│ │ │ │рования │ │рования │ │рования │
│ │ │ │(прогноз-│ │(прогноз-│ │(прогноз-│
│ │ │ │но), тыс.│ │но), тыс.│ │но), тыс.│
│ │ │ │руб. │ │руб. │ │руб. │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┤
│1. │Установка │ 150 │ 226,6 │ 106 │ 339,4 │ 100 │ 486,71 │
│ │дорожных знаков, │ │ │ │ │ │ │
│ │шт. │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┤
│2. │Установка макетов│ - │ - │ 30 │ 154,0 │ 30 │ 112,90 │
│ │школьницы, шт. │ │ │ │ │ │ │
│ │(Приложение 1 к │ │ │ │ │ │ │
│ │Программе) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┤
│3. │Нанесение осевой │ 88,9 │ 2093,9 │ 68,3 │ 1360,7 │113,56│ 2847,49 │
│ │дорожной │ │ │ │ │ │ │
│ │горизонтальной │ │ │ │ │ │ │
│ │разметки, км │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┤
│4. │Нанесение │14800 │ 2619,1 │15925,0│ 2557,4 │14500 │ 3418,24 │
│ │дорожной │ │ │ │ │ │ │
│ │горизонтальной │ │ │ │ │ │ │
│ │разметки │ │ │ │ │ │ │
│ │пешеходных │ │ │ │ │ │ │
│ │переходов, п.м │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┤
│5. │Устройство │ 4 │ 192,5 │ - │ - │ 2 │ 37,63 │
│ │искусственных │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожных │ │ │ │ │ │ │
│ │неровностей, шт. │ │ │ │ │ │ │
│ │(Приложение 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │Программе) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┤
│6. │Строительство │ - │ - │ - │ - │ 1 │ 784,0 │
│ │светофорных │ │ │ │ │ │ │
│ │объектов, шт. │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┤
│7. │Оборудование │ 3 │ 182,0 │ - │ - │ - │ - │
│ │светофорных │ │ │ │ │ │ │
│ │объектов │ │ │ │ │ │ │
│ │звуковыми │ │ │ │ │ │ │
│ │извещателями, шт.│ │ │ │ │ │ │
│ │(Приложение 3 │ │ │ │ │ │ │
│ │Программе) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┤
│8. │Установка │ - │ - │ - │ - │ 700 │ 1317,12 │
│ │перильного │ │ │ │ │ │ │
│ │ограждения, п.м │ │ │ │ │ │ │
│ │(Приложение 4 к │ │ │ │ │ │ │
│ │Программе) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┤
│9. │Изготовление и │ежеме-│ │ежеме- │ │ежеме-│ 15,05 │
│ │размещение │сячно │ │сячно │ │сячно │ │
│ │тематических │ │ │ │ │ │ │
│ │материалов в СМИ │ │ │ │ │ │ │
│ │по вопросам │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожного │ │ │ │ │ │ │
│ │движения │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │Итого: │ - │ 5314,1 │ - │ 4411,5 │ - │ 9019,14 │
└───┴─────────────────┴──────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┘