КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 ноября 2011 г. № 17/30
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - ФИЛИАЛА ОАО
"РЖД", ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, НА 2012 ГОД
В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ
"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", Положением
о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постановлением правительства Белгородской области от 12 октября 2009 года № 325-пп, а также на основании протокола заседания коллегии Комиссии от 29 ноября 2011 года № 17 приказываю:
Согласовать производственную программу
Белгородского регионального производственного участка Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", оказывающего услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на 2012 год согласно приложению.
Председатель Комиссии
Р.ТКАЧЕНКО
Приложение
к приказу
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
от 29 ноября 2011 г. № 17/30
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
УЧАСТКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ -
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ - ФИЛИАЛА ОАО "РЖД", ОКАЗЫВАЮЩЕГО
УСЛУГИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, НА 2012 ГОД
I. Обоснование обеспечения прогнозируемого
объема и качества услуги
┌───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ № │ Показатели производственной деятельности │ Ед. │ 2012 год │
│п/п│ │измерения│ │
├───┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┤
│ Водоснабжение │
├───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┤
│ 1 │Поднято воды │ куб. м │1300000,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 2 │Получено воды со стороны │ куб. м │ 0,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 3 │Объем воды, используемой на собственные нужды │ куб. м │1154000,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 4 │Объем отпуска в сеть │ куб. м │ 146000,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 5 │Объем потерь, в т.ч.: │ куб. м │ 39000,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│5.1│технологические расходы воды │ куб. м │ 0,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 6 │Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть │ % │ 3,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 7 │Объем реализации товаров и услуг, в том числе по│ куб. м │ 107000,0 │
│ │потребителям: │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│7.1│- населению │ куб. м │ 50000,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│7.2│- бюджетным потребителям │ куб. м │ 33000,0 │
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│7.3│- прочим потребителям │ куб. м │ 24000,0 │
└───┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘
II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
┌───┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┐
│ № │Наименование мероприятия│ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ │ реализации │потребности ├─────────────┬────┤
│ │ │мероприятия,│ на │Наименование │тыс.│
│ │ │ лет │ реализацию │ показателя │руб.│
│ │ │ │мероприятия,│ │ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │
├───┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────┤
│ Водоснабжение │
├───┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────┤
│1. │Текущий ремонт │ 1 год │ 200,0 │Обеспечение │ │
│ │трубопровода │ │ │непрерывной │ │
│ │ │ │ │подачи воды │ │
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────┤
│2. │Замена насосов │ 1 год │ 115,0 │Повышение │ │
│ │ │ │ │надежности │ │
│ │ │ │ │работы │ │
│ │ │ │ │системы │ │
│ │ │ │ │водоснабжения│ │
├───┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────┤
│ │Итого: │ │ 315,0 │ │ │
└───┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────┘
III. План мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
┌───┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┐
│ № │Наименование мероприятия│ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ │ реализации │потребности ├─────────────┬────┤
│ │ │мероприятия,│ на │Наименование │тыс.│
│ │ │ лет │ реализацию │ показателя │руб.│
│ │ │ │мероприятия,│ │ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │
├───┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────┤
│ Водоснабжение │
├───┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────┤
│1. │Выявление бесхозных │ 1 год │ - │Контроль и │ │
│ │объектов, используемых │ │ │снижение │ │
│ │для передачи │ │ │расхода │ │
│ │энергоресурсов │ │ │ресурсов │ │
└───┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────┘
Заместитель председателя
Комиссии - начальник управления
по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического
и коммунального комплекса
Т.ДАНЬШИНА