АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2011 г. № 1374
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 1461 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 1060
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"
В целях корректировки объемов финансирования мероприятий долгосрочной городской целевой программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года", во исполнение решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 29 августа 2011 г. № 44/287 "О внесении изменений в решение городского Совета от 23 декабря 2010 г. № 34/173 "О местном бюджете на 2011 год" в долгосрочную городскую целевую программу
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года", изложенную в новой редакции согласно приложению к постановлению администрации г. Белогорск от 23 декабря 2009 г. № 1461, внести следующие изменения - постановляю:
1. В паспорте программы строку
"Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы и источники │Общий объем финансирования программы, всего, │
│финансирования программы│на 2009 - 2013 годы - 1535750,035 тыс. руб., │
│ │из них: 2009 г. - 90543,1 тыс. руб.; 2010 г. - │
│ │159267,1 тыс. руб.; 2011 г. - │
│ │269445,8 тыс. руб.; 2012 г. - │
│ │560476,455 тыс. руб.; 2013 г. - │
│ │456017,58 тыс. руб. │
│ │ │
│ │Источники финансирования - средства городского, │
│ │областного и федерального бюджетов". │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
2. Раздел 6
"Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы - 1535750,035 тыс. руб., в том числе: 2009 год - 90543,1 тыс. руб.; 2010 год - 159267,1 тыс. руб.; 2011 год - 269445,8 тыс. руб.; 2012 год - 560476,455 тыс. руб.; 2013 год - 456017,58 тыс. руб.
┌─────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Источники │ Итого, │ В том числе по годам реализации, тыс. руб.: │
│ финансирования │ тыс. руб. ├───────┬────────┬────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │
├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│Финансовые средства │1535750,035│90543,1│159267,1│269445,8│560476,455│456017,58 │
│по программе, всего │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│В том числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│Средства городского │269352,345 │19198,0│37317,1 │85426,2 │82629,385 │44781,66 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│Средства областного │916545,37 │46188,4│96500,0 │131019,6│354614,26 │288223,11 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │жильем категорий граждан, │ │ │ │ │ │
│ │ │установленных федеральным │ │ │ │ │ │
│ │ │законодательством и федеральной│ │ │ │ │ │
│ │ │целевой программой
"Жилище" │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: исходя из
смысла постановления, имеется в виду: "... наружных тепловых сетей позволит
снизить ...".
│14.│Строительство наружных тепловых│Строительство наружных тепловых│ │ │ │75506,7 тыс. руб. │ │
│ │сетей от котельной п. Южный │сетей позволит закрыть │ │ │ │ │ │
│ │до м-на "Амурсельмаш" │аварийную котельную │ │ │ │ │ │
│ │ │"Мелькомбинат", имеющую высокую│ │ │ │ │ │
│ │ │степень износа. Завершение │ │ │ │ │ │
│ │ │строительства наружных тепловых│ │ │ │ │ │
│ │ │позволит снизить расходы │ │ │ │ │ │
│ │ │на приобретение топлива, │ │ │ │ │ │
│ │ │экономия условного топлива │ │ │ │ │ │
│ │ │составит 10334 тонны; снизить │ │ │ │ │ │
│ │ │эксплуатационные расходы │ │ │ │ │ │
│ │ │и затраты на проведение │ │ │ │ │ │
│ │ │ежегодных ремонтов тепловых │ │ │ │ │ │
│ │ │сетей. В целом экономия средств│ │ │ │ │ │
│ │ │теплоснабжающей организации │ │ │ │ │ │
│ │ │составит 25208,0 тыс. руб. │ │ │ │ │ │
│ │ │в год │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│15.│Реконструкция инженерных сетей │Устранение аварийной ситуации │ │ │ │18811,97 тыс. руб. │ │
│ │общежития по ул. Вокзальной, 13│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│16.│Строительство кольцевой │Строительство транспортной │ │ │53953, 1 тыс. руб.│ │ │
│ │транспортной развязки │развязки позволит разгрузить │ │ │ │ │ │
│ │на пересечении ул. Ленина │существующий перекресток, │ │ │ │ │ │
│ │и ул. Северной │увеличить его пропускную │ │ │ │ │ │
│ │ │способность и ликвидировать │ │ │ │ │ │
│ │ │пробки; снизить количество │ │ │ │ │ │
│ │ │аварийных ситуаций, повысить │ │ │ │ │ │
│ │ │безопасность и скорость │ │ │ │ │ │
│ │ │проезда; снизить нагрузку │ │ │ │ │ │
│ │ │на окружающую среду от выхлопов│ │ │ │ │ │
│ │ │простаивающего автомобильного │ │ │ │ │ │
│ │ │транспорта; обеспечить │ │ │ │ │ │
│ │ │безопасность пешеходов │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│17.│Создание детского сада на базе │После капитального ремонта │ │ │120 мест │ │ │
│ │школы-интерната № 16 (район │здания школы-интерната № 16 │ │ │ │ │ │
│ │СОШ № 1) │в нем планируется открыть │ │ │ │ │ │
│ │ │детский сад на 120 мест. │ │ │ │ │ │
│ │ │Это позволит сократить очередь │ │ │ │ │ │
│ │ │в дошкольные учреждения │ │ │ │ │ │
│ │ │без финансовых вложений │ │ │ │ │ │
│ │ │на строительство нового │ │ │ │ │ │
│ │ │детского сада, а также │ │ │ │ │ │
│ │ │приступить к исполнению │ │ │ │ │ │
│ │ │инициативы Президента РФ │ │ │ │ │ │
│ │ │в части использования зданий │ │ │ │ │ │
│ │ │бывших детских садов по прямому│ │ │ │ │ │
│ │ │назначению │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│18.│Изготовление эскизного проекта │Наличие эскизного проекта даст │ │ │401,0 тыс. руб. │ │ │
│ │145 квартала │возможность принять правильное │ │ │ │ │ │
│ │ │и объективное решение │ │ │ │ │ │
│ │ │дальнейшего использования │ │ │ │ │ │
│ │ │территории парка Дзержинского │ │ │ │ │ │
│ │ │и прилегающей территории │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│19.│Изготовление ПСД │При наличии ПСД появится │ │ │700,0 тыс. руб. │ │ │
│ │на реконструкцию здания │возможность привлечь средства │ │ │ │ │ │
│ │СОШ № 11 (начальная школа) │областного бюджета │ │ │ │ │ │
│ │под детский сад, пер. Летний, 1│для реконструкции здания школы │ │ │ │ │ │
│ │ │под детский сад │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│20.│Изготовление ПСД │При наличии ПСД появится │ │ │700 тыс. руб. │ │ │
│ │на реконструкцию ДДЮТ │возможность привлечь средства │ │ │ │ │ │
│ │под детский сад, │областного бюджета │ │ │ │ │ │
│ │ул. Кирова, 249/2 │для реконструкции здания ДДЮТ │ │ │ │ │ │
│ │ │под детский сад │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
--------------------------------
<***> В 2011 году финансирование объекта "Строительство детской музыкальной школы на 250 учащихся" включено в долгосрочную городскую целевую программу
"Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2009 - 2011 годы".