Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Амурская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2011 г. № 1374

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 1461 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 1060
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий долгосрочной городской целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года", во исполнение решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 29 августа 2011 г. № 44/287 "О внесении изменений в решение городского Совета от 23 декабря 2010 г. № 34/173 "О местном бюджете на 2011 год" в долгосрочную городскую целевую программу "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года", изложенную в новой редакции согласно приложению к постановлению администрации г. Белогорск от 23 декабря 2009 г. № 1461, внести следующие изменения - постановляю:
1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы и источники     │Общий объем финансирования программы, всего,    │
│финансирования программы│на 2009 - 2013 годы - 1535750,035 тыс. руб.,    │
│                        │из них: 2009 г. - 90543,1 тыс. руб.; 2010 г. -  │
│                        │159267,1 тыс. руб.; 2011 г. -                   │
│                        │269445,8 тыс. руб.; 2012 г. -                   │
│                        │560476,455 тыс. руб.; 2013 г. -                 │
│                        │456017,58 тыс. руб.                             │
│                        │                                                │
│                        │Источники финансирования - средства городского, │
│                        │областного и федерального бюджетов".            │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы - 1535750,035 тыс. руб., в том числе: 2009 год - 90543,1 тыс. руб.; 2010 год - 159267,1 тыс. руб.; 2011 год - 269445,8 тыс. руб.; 2012 год - 560476,455 тыс. руб.; 2013 год - 456017,58 тыс. руб.

┌─────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│      Источники      │  Итого,   │   В том числе по годам реализации, тыс. руб.:  │
│   финансирования    │ тыс. руб. ├───────┬────────┬────────┬──────────┬───────────┤
│                     │           │ 2009  │  2010  │  2011  │   2012   │   2013    │
├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│Финансовые средства  │1535750,035│90543,1│159267,1│269445,8│560476,455│456017,58  │
│по программе, всего  │           │       │        │        │          │           │
├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│В том числе:         │           │       │        │        │          │           │
├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│Средства городского  │269352,345 │19198,0│37317,1 │85426,2 │82629,385 │44781,66   │
│бюджета              │           │       │        │        │          │           │
├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┤
│Средства областного  │916545,37  │46188,4│96500,0 │131019,6│354614,26 │288223,11  │
│бюджета              │           │       │        │        │          │           │
├─────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┤


│   │                               │жильем категорий граждан,      │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │установленных федеральным      │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │законодательством и федеральной│    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │целевой программой "Жилище"    │    │               │                  │                   │                  │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

    
    В  официальном  тексте  документа, видимо, допущена опечатка: исходя из
смысла постановления, имеется в виду: "... наружных тепловых сетей позволит
снизить ...".

│14.│Строительство наружных тепловых│Строительство наружных тепловых│    │               │                  │75506,7 тыс. руб.  │                  │
│   │сетей от котельной п. Южный    │сетей позволит закрыть         │    │               │                  │                   │                  │
│   │до м-на "Амурсельмаш"          │аварийную котельную            │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │"Мелькомбинат", имеющую высокую│    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │степень износа. Завершение     │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │строительства наружных тепловых│    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │позволит снизить расходы       │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │на приобретение топлива,       │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │экономия условного топлива     │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │составит 10334 тонны; снизить  │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │эксплуатационные расходы       │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │и затраты на проведение        │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │ежегодных ремонтов тепловых    │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │сетей. В целом экономия средств│    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │теплоснабжающей организации    │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │составит 25208,0 тыс. руб.     │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │в год                          │    │               │                  │                   │                  │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│15.│Реконструкция инженерных сетей │Устранение аварийной ситуации  │    │               │                  │18811,97 тыс. руб. │                  │
│   │общежития по ул. Вокзальной, 13│                               │    │               │                  │                   │                  │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│16.│Строительство кольцевой        │Строительство транспортной     │    │               │53953, 1 тыс. руб.│                   │                  │
│   │транспортной развязки          │развязки позволит разгрузить   │    │               │                  │                   │                  │
│   │на пересечении ул. Ленина      │существующий перекресток,      │    │               │                  │                   │                  │
│   │и ул. Северной                 │увеличить его пропускную       │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │способность и ликвидировать    │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │пробки; снизить количество     │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │аварийных ситуаций, повысить   │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │безопасность и скорость        │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │проезда; снизить нагрузку      │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │на окружающую среду от выхлопов│    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │простаивающего автомобильного  │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │транспорта; обеспечить         │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │безопасность пешеходов         │    │               │                  │                   │                  │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│17.│Создание детского сада на базе │После капитального ремонта     │    │               │120 мест          │                   │                  │
│   │школы-интерната № 16 (район    │здания школы-интерната № 16    │    │               │                  │                   │                  │
│   │СОШ № 1)                       │в нем планируется открыть      │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │детский сад на 120 мест.       │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │Это позволит сократить очередь │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │в дошкольные учреждения        │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │без финансовых вложений        │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │на строительство нового        │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │детского сада, а также         │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │приступить к исполнению        │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │инициативы Президента РФ       │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │в части использования зданий   │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │бывших детских садов по прямому│    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │назначению                     │    │               │                  │                   │                  │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│18.│Изготовление эскизного проекта │Наличие эскизного проекта даст │    │               │401,0 тыс. руб.   │                   │                  │
│   │145 квартала                   │возможность принять правильное │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │и объективное решение          │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │дальнейшего использования      │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │территории парка Дзержинского  │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │и прилегающей территории       │    │               │                  │                   │                  │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│19.│Изготовление ПСД               │При наличии ПСД появится       │    │               │700,0 тыс. руб.   │                   │                  │
│   │на реконструкцию здания        │возможность привлечь средства  │    │               │                  │                   │                  │
│   │СОШ № 11 (начальная школа)     │областного бюджета             │    │               │                  │                   │                  │
│   │под детский сад, пер. Летний, 1│для реконструкции здания школы │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │под детский сад                │    │               │                  │                   │                  │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│20.│Изготовление ПСД               │При наличии ПСД появится       │    │               │700 тыс. руб.     │                   │                  │
│   │на реконструкцию ДДЮТ          │возможность привлечь средства  │    │               │                  │                   │                  │
│   │под детский сад,               │областного бюджета             │    │               │                  │                   │                  │
│   │ул. Кирова, 249/2              │для реконструкции здания ДДЮТ  │    │               │                  │                   │                  │
│   │                               │под детский сад                │    │               │                  │                   │                  │
└───┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

--------------------------------
<***> В 2011 году финансирование объекта "Строительство детской музыкальной школы на 250 учащихся" включено в долгосрочную городскую целевую программу "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2009 - 2011 годы".




Официальная публикация в СМИ:
"Белогорский вестник", № 35, 07.09.2011


Постановление Администрации города Белогорска от 01.09.2011 № 1374
"О внесении изменений в постановление от 23 декабря 2009 г. № 1461 "О внесении изменений в постановление от 8 декабря 2008 г. № 1060 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года"

Постановление
Приложение № 1. Система программных мероприятий
Приложение № 2. Объемы и источники финансирования программы
Приложение № 3. Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru