АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2011 г. № 55
О внесении изменений в городскую целевую Программу
"Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе
Снежинске" на 2010 - 2011 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2010 № 304 "О согласовании изменений в городскую целевую Программу
"Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Снежинске" на 2010 - 2011 гг.", руководствуясь Положением
"О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением" от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 40
Устава муниципального образования "Город Снежинск"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу
"Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Снежинске" на 2010 - 2011 гг., утвержденную Постановлением администрации Снежинского городского округа от 21.05.2010 № 852:
1) раздел
"Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"Источниками финансирования мероприятий Программы являются областной (ОБ) и местный бюджеты (МБ), а также внебюджетные источники (ВИ).
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 8847,7 тыс. рублей. Объемы финансирования и источники финансирования мероприятий Программы по годам представлены в Таблице 1
.
Таблица 1
┌──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────┐
│ Год │ОБ (тыс. рублей)│МБ (тыс. рублей)│ВИ (тыс. рублей)│ Итого │
├──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2010 │ 2847,0 │ 1000,0 │ 3215,8 │ 7062,8 │
├──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2011 │ 250,0 │ 1534,9 │ - │ 1784,9 │
├──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│Итого: │ 3097,0 │ 2534,9 │ 3215,8 │ 8847,7 │
└──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────┘
2) пункт 12 раздела V
"Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"12. Общий объем финансирования Программы составляет 8847,7 тыс. рублей. Источниками финансирования являются областной (ОБ) и местный (МБ) бюджеты, а также внебюджетные источники (ВИ).
Объемы и источники финансирования Программы по годам представлены в Таблице 2
.
Таблица 2
┌──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────┐
│ Год │ОБ (тыс. рублей)│МБ (тыс. рублей)│ВИ (тыс. рублей)│ Итого │
├──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2010 │ 2847,0 │ 1000,0 │ 3215,8 │ 7062,8 │
├──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│2011 │ 250,0 │ 1534,9 │ - │ 1784,9 │
├──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────┤
│Итого: │ 3097,0 │ 2534,9 │ 3215,8 │ 8847,7 │
└──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────┘
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на соответствующий финансовый год.
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│5. │Оборудование помещения МФЦ │2010 год: │
│ │сигнализацией │400 тыс. рублей, из них │
│ │ │ОБ
200,0 тыс. рублей, │
│ │ │МБ 154,4 тыс. рублей, │
│ │ │ВИ 45,6 тыс. рублей. │
│ │ │Необходимые денежные средства │
│ │ │определены в соответствии с методикой
,│
│ │ │изложенной в Постановлении │
│ │ │Правительства Челябинской области от │
│ │ │20.11.2009 № 303-П │
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│6. │Подготовка конкурсной │2010 год: 1600,0 тыс. рублей, из них │
│ │документации и приобретение │ОБ
800,0 тыс. рублей, │
│ │мебели, оргтехники, │МБ 800,0 тыс. рублей. │
│ │оборудования, программного │Необходимые денежные средства │
│ │обеспечения для МФЦ │определены в соответствии с методикой
,│
│ │ │изложенной в Постановлении │
│ │ │Правительства Челябинской области от │
│ │ │20.11.2009 № 303-П │
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│7. │Установка, настройка и наладка│2011 год: │
│ │оборудования и программного │МБ 50,0 тыс. рублей. │
│ │обеспечения │Необходимые денежные средства │
│ │ │предусмотрены на прокладку кабелей │
│ │ │ЛВС, телефонной сети, подключение │
│ │ │телефонных точек, установку и │
│ │ │настройку сетевого оборудования, │
│ │ │сервера, рабочих ПК и программного │
│ │ │обеспечения │
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│8. │Содержание МФЦ │2010 год: МБ 38,6 тыс. рублей, │
│ │ │2011 год: МБ 1484,9 тыс. рублей. │
│ │ │Расходы по содержанию определены │
│ │ │исходя из планируемой численности │
│ │ │сотрудников, затрат на коммунальные │
│ │ │услуги, арендной платы и пр. │
├───┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Итого по Программе, │8847,7 тыс. рублей │
│ │в т.ч.: │2010 год - 7062,8 тыс. рублей, в т.ч.:│
│ │ │МБ 1000,0 тыс. рублей, │
│ │ │ОБ
2847,0 тыс. рублей, │
│ │ │ВИ 3215,8 тыс. рублей. │
│ │ │2011 год - 1784,9 тыс. рублей, в т.ч.:│
│ │ │МБ 1534,9 тыс. рублей, │
│ │ │ОБ
250,0 тыс. рублей │
└───┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘