ДУМА ГОРОДА МЕГИОНА
РЕШЕНИЕ
от 13 июля 2011 г. № 175
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона "О Программе социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2015 года", представленный главой города Мегиона, руководствуясь статьей 19
Устава города Мегиона, Дума города Мегиона решила:
1. Принять Программу
социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2015 года согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава города Мегиона
М.С.ИГИТОВ
г. Мегион
13.07.2011
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Городской округ город Мегион
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
г. Мегион, 2011
Содержание
Введение
................................................................ 3
1
. Цели, задачи и сроки реализации Программы ............................ 5
Рисунок 1
. Система целей и задач социально-экономического развития ...... 5
городского округа город Мегион до 2015 года ............................. 5
2
. Система программных мероприятий ...................................... 6
2.1
. Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики ........ 6
2.1.1
. Диверсификация экономики города .............................. 6
2.1.2
. Развитие малого и среднего бизнеса .......................... 15
2.1.3
. Повышение инвестиционной привлекательности экономики ........ 21
2.2
. Развитие человеческого капитала ................................. 26
2.2.1
. Реализация эффективной демографической политики ............. 26
2.2.2
. Повышение качества социального обслуживания населения ....... 34
2.2.3
. Повышение качества городской среды .......................... 61
2.2.4
. Улучшение жилищных условий и качества жилищно-коммунальных
услуг .................................................................. 65
2.3
. Инфраструктурное развитие города ................................ 69
│Обеспеченность жилых │ % │ 75,8 │76,1 │76,8 │78,7 │80,5 │ 85 │
│помещений муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│образования горячим │ │ │ │ │ │ │ │
│водоснабжением │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Обеспеченность жилых │ % │ 88,8 │ 90 │90,2 │ 94 │ 98 │ 100 │
│помещений муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│образования │ │ │ │ │ │ │ │
│централизованной │ │ │ │ │ │ │ │
│канализацией │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Миграционный приток │ человек │ -211 │-448 │-440 │-320 │-110 │ 85 │
│населения │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Обеспеченность местами в │ % к │ 66,9 │66,6 │ 67 │69,7 │75,5 │ 88 │
│дошкольных образовательных│нормативу│ │ │ │ │ │ │
│учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Обеспеченность публичных │единиц на│ 3015 │2888 │2750 │3020 │3530 │3800 │
│библиотек книгами и │ 1000 │ │ │ │ │ │ │
│журналами │населения│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Доля населения, │ % │ 41,6 │42,6 │ 44 │ 48 │ 52 │ 56 │
│занимающаяся в секциях, │ │ │ │ │ │ │ │
│группах, клубах и др. по │ │ │ │ │ │ │ │
│видам спорта │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Расходы бюджета │млн. руб.│202,7 │200,5│ 225 │ 280 │ 300 │ 350 │
│муниципального образования│ │ │ │ │ │ │ │
│на благоустройство │ │ │ │ │ │ │ │
│территории (озеленение, │ │ │ │ │ │ │ │
│уличное освещение, │ │ │ │ │ │ │ │
│организация и ремонт │ │ │ │ │ │ │ │
│объектов муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│пользования) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Объем энергопотребления │ тыс. │97008 │97816│96400│96250│95800│98500│
│ │ кВт/час │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Количество абонентов │ человек │ н/д │5180 │5650 │6120 │6880 │10500│
│Интернет │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Доля расходов │ % │ 4,7 │ 5,2 │ 30 │ 75 │ 100 │ 100 │
│муниципального бюджета по │ │ │ │ │ │ │ │
│целевым (муниципальным и │ │ │ │ │ │ │ │
│ведомственным) программам │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘