КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН"
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 14 июля 2011 г. № 88
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН "БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН" НА 2011
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
1. Пункт 1 статьи 1
изложить в следующей редакции:
"Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования муниципальный район "Бабынинский район" на 2011 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 445969668 рублей 59 копеек;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 459884490 рублей 62 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования муниципальный район "Бабынинский район" на 1 января 2011 года в сумме 7487860 рублей;
- предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования муниципальный район "Бабынинский район" на 1 января 2012 года в сумме 83735826 рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 13914822 рублей 3 копеек;".
2. Внести в приложения № 1
, 3
, 5
к решению "О бюджете муниципального образования муниципальный район "Бабынинский район" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" № 51 от 27.12.2010 изменения и дополнения согласно приложениям № 1
, 2
, 3
к настоящему Решению.
3. В пункт 1 статьи 3
добавить строку:
"Установить, что в бюджет муниципального образования муниципальный район "Бабынинский район" подлежат зачислению:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов;".
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Бабынинский вестник" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Глава муниципального района
"Бабынинский район"
А.И.Захаров
Приложение № 1
к Решению
Районного Собрания
муниципального района
"Бабынинский район"
от 14 июля 2011 г. № 88
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В БЮДЖЕТ МР "БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН" НА 2011 ГОД ПО ДОХОДАМ
┌────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ Наименование показателей │ Код отчетности │План на 2011│ Поправки │ Уточненный │
│ │ │ год │ (+, -) │ план │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ДОХОДЫ │ 00010000000000000000 │115342600 │ 268654,24│115611254 │
├────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Налоги на прибыль, доходы │ 00010100000000000000 │ 71800000 │ 0 │ 71800000 │
│ │ │культуры и спорта │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│92 │11 02 5129700 500│Выполнение функций органами │ 40000,00│ 0,00│ 40000,00│
│ │ │местного самоуправления │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │12 │Средства массовой информации │ 1000000,00│ 0,00│ 1000000,00│
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │12 02 │Периодическая печать и │ 1000000,00│ 0,00│ 1000000,00│
│ │ │издательства │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │12 02 4568500 │Государственная поддержка в │ 1000000,00│ 0,00│ 1000000,00│
│ │ │сфере культуры, кинематографии и│ │ │ │
│ │ │средств массовой информации │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│93 │12 02 4568500 006│Субсидии юридическим лицам │ 1000000,00│ 0,00│ 1000000,00│
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │13 │Обслуживание государственного и │ 400000,00│ 0,00│ 400000,00│
│ │ │муниципального долга │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │13 01 │Обслуживание внутреннего │ 400000,00│ 0,00│ 400000,00│
│ │ │государственного и │ │ │ │
│ │ │муниципального долга │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │13 01 0650300 │Процентные платежи по │ 400000,00│ 0,00│ 400000,00│
│ │ │муниципальному долгу │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│94 │13 01 0650300 013│Прочие расходы │ 400000,00│ 0,00│ 400000,00│
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │14 │Межбюджетные трансферты бюджетам│ 47102632,00│ 0,00│ 47102632,00│
│ │ │субъектов Российской Федерации и│ │ │ │
│ │ │муниципальных образований общего│ │ │ │
│ │ │характера │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │14 01 │Дотации на выравнивание │ 47102632,00│ 0,00│ 47102632,00│
│ │ │бюджетной обеспеченности │ │ │ │
│ │ │субъектов Российской Федерации и│ │ │ │
│ │ │муниципальных образований │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │14 01 5205900 │Исполнение полномочий по расчету│ 47102632,00│ 0,00│ 47102632,00│
│ │ │и предоставлению дотаций на │ │ │ │
│ │ │выравнивание уровня бюджетной │ │ │ │
│ │ │обеспеченности бюджетам │ │ │ │
│ │ │поселений за счет средств │ │ │ │
│ │ │областного бюджета │ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│95 │14 01 5205900 008│Фонд финансовой поддержки │ 47102632,00│ 0,00│ 47102632,00│
└───┴─────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘