РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2011 г. № 168
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАО "СУДОРЕМСЕРВИС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2011 ГОД
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27.07.2010 № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.06.2011 № 20
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать производственную программу
ЗАО "Судоремсервис" в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2011 год согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Руководитель
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края
С.В.ГРИНЬ
Приложение
к Постановлению Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 16.06.2011 № 168
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "СУДОРЕМСЕРВИС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2011 ГОД
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │
│ и качества услуг │
├──────┬────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ предыдущий год │регулируемый│
│ │Показатели производственной │ Ед. │ │ период │
│№ п/п │ деятельности │измерения ├────────┬──────────┼────────────┤
│ │ │ │ План │ Факт │ План │
│ │ │ │ 2010 г.│ 2010 г. │ 2011 г. │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┴────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────┤
│Показатели эффективности │
├──────┬────────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в │ тыс. м3 │ 230,00 │ 227,61 │ 232,50 │
│ │том числе по потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 230,00 │ 227,61 │ 232,50 │
├──────┴────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих │
│услуги в сфере водоснабжения) │
├──────┬────────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │населением │ │ │ │ │
├──────┴────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │
│ организации коммунального комплекса │
├──────┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ Наименование │потребности на ├────────────────┬─────────────────┤
│№ п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│1. │Мероприятия по │401,61 │Снижение платы │19,1 % │
│ │капитальному ремонту │ │за выбросы │ │
│ │ │ │загрязняющих │ │
│ │ │ │веществ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│2. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │реконструкции │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │ │ │ │
│ │направленные │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│4. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├──────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│5. │Итого: │401,61 │Снижение платы │19,1 % │
│ │ │ │за выбросы │ │
│ │ │ │загрязняющих │ │
│ │ │ │веществ │ │
├──────┴─────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├──────┬──────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на │
│ │ │ │ реализацию производственной │
│ │ │ │ программы │
│ │ │ Ед. ├───────────────────┬──────────────┤
│№ п/п │ Наименование мероприятия │измерения │ предыдущий год │ регулируемый │
│ │ │ │ │ период │
│ │ │ ├────────┬──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ План │ Факт │ План │
│ │ │ │ 2010 г.│ 2010 г.│ 2011 г. │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб. │7043,93 │ 7707,63 │ 8130,23 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб. │ 55,00 │ - 683,59 │ 58,63 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│3. │Рентабельность │ % │ 0,8 │ 0,00 │ 0,7 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│5. │Выпадающие доходы │тыс. руб. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│6. │Итого затрат на период │тыс. руб. │7098,93 │ 7024,04 │ 8188,86 │
│ │регулирования │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 30,86 │ 30,86 │ 35,22 │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│7.1. │- населению │ руб./м3 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 30,86 │ 30,86 │ 35,22 │
└──────┴──────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────────┘