АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2009 г. № 1053
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА
ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ СТАНДАРТАМ
В целях контроля качества предоставления бюджетных услуг постановляю:
1. Утвердить Порядок
оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам (прилагается).
2. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального образования "Енотаевский район" (Будаева) разместить настоящее Постановление с приложениями на официальном сайте администрации муниципального образования "Енотаевский район" и опубликовать в газете "Енотаевский вестник".
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования "Енотаевский район" по социальной политике Шарову Г.А.
И.о. Главы муниципального образования
"Енотаевский район"
А.А.ЛИСИНА
Утвержден
Постановлением администрации
муниципального образования
"Енотаевский район"
от 17 декабря 2009 г. № 1053
ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ФАКТИЧЕСКИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ СТАНДАРТАМ
1. Настоящий Порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам (далее - Порядок) регламентирует процедуру выявления соответствия качества предоставляемых бюджетных услуг, а также условий их предоставления требованиям стандартов качества, утвержденных постановлением администрации муниципального образования "Енотаевский район".
2. Оценка качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества производится по результатам проведения контрольных мероприятий.
3. Органом, уполномоченным на осуществление контрольных мероприятий, являются финансовый отдел администрации муниципального образования "Енотаевский район" (далее - финансовый отдел).
4. Контрольные мероприятия проводятся непосредственно в местах оказания услуг или в организациях, их оказывающих, а также при рассмотрении (проверке) отчетности, поступающей от исполнителя услуг главному распорядителю бюджетных средств, выделяемых на финансирование услуг.
5. При необходимости уполномоченные должностные лица финансового отдела, осуществляющие проверку, могут проводить обследование помещений, территорий и оборудования, используемых для оказания услуг.
6. Должностные лица, осуществляющие проведение проверки качества предоставляемых бюджетных услуг, обязаны представить руководителю проверяемой организации письменное уведомление о проведении проверки по форме
, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку.
7. По окончании проверки проверяющий составляет акт о проведенной проверке в двух экземплярах по форме
, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку, в котором фиксируются предмет проверки и сроки ее проведения. В акте проверки должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, ссылки на нарушение нормы соответствующего стандарта качества, а также выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений. Акт проверки подписывается должностными лицами, осуществляющими проверку, а также руководителем проверяемой организации. В случае отказа руководителя проверяемой организации подписать акт об этом делается запись в акте проверки, заверенная должностными лицами, осуществляющими проверку.
8. Проверяемая организация-исполнитель услуг в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих вправе в двухнедельный срок со дня получения акта проверки представить в финансовый отдел письменное объяснение мотивов отказа подписать акт или возражения по акту в целом или по его отдельным положениям. При этом организация вправе приложить к письменному объяснению (возражению) документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений или мотивы неподписания акта проверки.
9. По истечении двухнедельного срока начальник (заместитель начальника) финансового отдела обязан рассмотреть акт проверки, а также документы и материалы, представленные исполнителем услуг, и при наличии у исполнителя услуг нарушений стандартов качества принять решение о мерах воздействия на нарушителя (или мерах ответственности).
10. При проведении контрольных мероприятий в ходе проверок отчетности, поступающей от исполнителя услуг главному распорядителю бюджетных средств, выделяемых на финансирование услуг, акт проверки не составляется, за исключением случаев выявления нарушений требований стандартов качества. Составление актов проверок с выявленными нарушениями осуществляется в соответствии с пунктом 7
настоящего Порядка.
11. Оценка качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества производится по весовой оценке от 1 (услуга полностью соответствует стандарту качества) до 0 (услуга не соответствует стандарту качества) по следующим критериям:
┌──────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────┐
│ Критерий оценки │Весовая│ Интерпретация оценки │
│ │ оценка│ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤
Приложение 2
к Порядку оценки соответствия
качества фактически предоставляемых
бюджетных услуг стандартам
АКТ
проверки соответствия фактически предоставляемых
бюджетных услуг стандартам
от "__" _________ г. № ___________
Начало проверки "___" ________________ г.
Окончание проверки "___" _____________ г.
Настоящий акт составлен по результатам проверки ___________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта проверки)
качества предоставления бюджетной услуги __________________________________
(полное наименование
__________________________________________________________________________,
бюджетной услуги)
проведенной в соответствии с ______________________________________________
___________________________________________________________________________
(вид, наименование и реквизиты решения о проведении проверки)
Настоящей проверкой установлено следующее:
___________________________________________________________________________
(приводятся документально подтвержденные факты нарушений
___________________________________________________________________________
стандартов качества предоставления бюджетных услуг или указание
___________________________________________________________________________
на отсутствие таких фактов)
По результатам проверки предлагается:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Приложение:
1. на __ л.
2. на __ л.
3. на __ л.
_________________________________ _______________ __________________
(должность лица, уполномоченного) (подпись) (Ф.И.О.)
на проверку