КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2010 г. № 360-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД КАЛУГА" НА 2011-2016 ГОДЫ - "КАЛУГА ГОСТЕПРИИМНАЯ"
(в ред. Постановления
Городской Управы г. Калуги
от 02.08.2011 № 173-п)
В целях формирования в муниципальном образовании "Город Калуга" конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли, руководствуясь статьями 34
, 43
Устава муниципального образования "Город Калуга",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую Программу
"Развитие инфраструктуры туризма в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2011-2016 годы - "Калуга гостеприимная" (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления экономики города Калуги Волкова А.С.
(в ред. Постановления
Городской Управы г. Калуги от 02.08.2011 № 173-п)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Городской Голова города Калуги
Н.В.Любимов
Приложение
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 7 декабря 2010 г. № 360-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД КАЛУГА" НА 2011-2016 ГОДЫ - "КАЛУГА ГОСТЕПРИИМНАЯ"
(в ред. Постановления
Городской Управы г. Калуги
от 02.08.2011 № 173-п)
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД КАЛУГА" НА 2011-2016 ГОДЫ - "КАЛУГА ГОСТЕПРИИМНАЯ"
┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
(см. текст в предыдущей редакции
)
Механизм реализации Программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
В рамках своих полномочий субъекты туристской индустрии могут принимать участие в реализации целевых мероприятий Программы за счет собственных средств.
Заказчик Программы обеспечивает взаимодействие с отраслевыми структурами по осуществлению мероприятий по государственной поддержке субъектов индустрии туризма.
К осуществлению программных мероприятий также привлекаются внебюджетные средства, составляющие около 1835,0 млн. рублей, большую часть от общего объема финансирования Программы.
Контроль за исполнением мероприятий Программы и целевым использованием средств осуществляется в соответствии с постановлением
Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 08.04.2008 № 58-п.
Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основным результатом реализации Программы является получение интегрированного социально-экономического эффекта и, как следствие, улучшение качества жизни населения.
В результате выполнения мероприятий Программы предполагается достижение следующих целевых показателей:
┌───┬────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────┐
│ № │ Показатели │ Единицы │ Годы │
│п/п│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ │ │ │2011 │2012 │2013 │2014 │2015 │2016 │
├───┼────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Экономический результат:│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │Общий объем инвестиций в│Млн. руб. │ 77 │200 │328 │395 │415 │436 │
│ │индустрию гостеприимства│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2 │Площадь номерного фонда │Тыс. кв. м│ 25,7│ 29,2│ 31,1│ 34,2│ 37,6│ 41,4│
│ │коллективных средств │ │ │ │ │ │ │ │
│ │размещения <*>
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3 │Количество объектов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │туристской индустрии, │Единиц │340 │360 │380 │400 │420 │440 │
│ │оказывающих услуги │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населению │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Социальный эффект: │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 4 │Количество новых рабочих│Человек │100 │150 │200 │250 │270 │270 │
│ │мест │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
--------------------------------
<*> Для целей настоящей Программы под коллективными средствами размещения понимаются гостиницы, мотели, пансионаты, общежития для приезжих и другие и специализированные коллективные средства размещения (санаторно-курортные организации, организации отдыха, туристские базы и другие).
Также в результате реализации Программы прогнозируется:
- увеличение объема туристского потока в Калугу, включая экскурсантов не менее чем в 3,5 раза к 2016 году;
- увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения к 2016 году более чем в 5,5 раза по сравнению с 2009 годом;
- увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях, с 5% в 2009 году до 25% в 2016 году;
- решение социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также задач по патриотическому воспитанию молодого поколения страны;
- увеличение разнообразия туристского предложения на внутреннем туристском рынке;
- улучшение социальной обстановки;
- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней.