Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Нижегородская область


Решение Земского собрания Спасского района от 29.10.2010 № 73
"О внесении изменений в программу "Развитие производительных сил Спасского муниципального района Нижегородской области на 2007 - 2010 годы"

Официальная публикация в СМИ:
"Сельские зори", № 98(9444), 27.11.2010


Вступил в силу после официального опубликования в районной газете "Сельские зори" (пункт 2 данного документа).



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СПАССКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2010 г. № 73

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
СИЛ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

В рамках формирования межрайонного разреза Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года и в целях повышения уровня экономического развития и достижения финансовой самообеспеченности Спасского муниципального района Земское собрание района решает:
1. Внести изменение в приложение к решению Земского собрания Спасского муниципального района Нижегородской области от 24 августа 2007 года № 153 "О принятии программы "Развитие производительных сил Спасского муниципального района Нижегородской области на 2007 - 2010 годы" (в редакции решения от 24 октября 2008 года № 41), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете "Сельские зори".
3. Контроль за ходом выполнения данной Программы возложить на заместителя председателя Земского собрания района М.Н. Никитина.

Глава местного самоуправления района
А.А.ГАНЕНКОВ





Приложение
к решению
Земского собрания
Спасского района
от 24.08.2007 № 153

ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2007 - 2012 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СПАССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2007 - 2012 ГОДЫ"

   -------------------T------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦Программа "Развитие производительных сил Спасского¦
¦ Программы ¦муниципального района на 2007 - 2012 годы" ¦
+------------------+------------------------------------------------------+
¦ Основание для ¦Распоряжение администрации Спасского муниципального¦
¦ разработки ¦района от 23 августа 2007 года № 153-р "О разработке¦
¦ Программы ¦программы "Развитие производительных сил Спасского¦
¦ ¦муниципального района на 2007 - 2010 годы" ¦
+------------------+------------------------------------------------------+
¦Заказчик Программы¦Администрация Спасского муниципального района ¦
+------------------+------------------------------------------------------+
¦ Основные ¦Администрация Спасского муниципального района.¦
¦ разработчики ¦Нижегородской области. Координация Программы¦
¦ Программы ¦осуществляется министерством экономики Нижегородской¦
¦ ¦области ¦
+------------------+------------------------------------------------------+
¦ Цель Программы ¦Повышение уровня экономического развития и достижение¦
¦ ¦финансовой самообеспеченности муниципального района ¦
+------------------+------------------------------------------------------+
¦ Задачи Программы ¦1. Развитие реального сектора экономики ¦
¦ ¦2. Повышение конкурентоспособности производимой на¦
¦ ¦территории продукции, услуг ¦
¦ ¦3. Повышение доходов бюджетов ¦
+------------------+------------------------------------------------------+
¦ Основные ¦1. Модернизация действующих предприятий ¦
¦ направления ¦2. Создание новых производств ¦
¦ реализации ¦3. Создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие¦
¦ Программы ¦реального сектора экономики ¦
+------------------+------------------------------------------------------+
¦ Исполнители ¦Администрация Спасского муниципального района. ¦
¦ мероприятий ¦Организации, расположенные на территории Спасского¦
¦ Программы ¦муниципального района (по согласованию) ¦
+------------------+------------------------------------------------------+
¦ Сроки реализации ¦2007 - 2012 годы ¦
¦ Программы ¦ ¦
+------------------+--------------------T----------------T----------------+
¦ Предполагаемые ¦ ¦Объем инвестиций¦ В том числе по ¦
¦объемы и источники¦ ¦ за 2007 - 2012 ¦плану на 2010 - ¦
¦ финансирования ¦ ¦годы, млн рублей¦2012 годы (2010 ¦
¦ Программы ¦ ¦ ¦ год - оценка), ¦
¦ ¦ ¦ ¦ млн рублей ¦
¦ +--------------------+----------------+----------------+
¦ ¦Общий объем, в том¦ 654,2 ¦ 474,06 ¦
¦ ¦числе внебюджетные¦ ¦ ¦
¦ ¦источники: ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------------+----------------+
¦ ¦собственные средства¦ 117,4 ¦ 71,4 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------------+----------------+
¦ ¦кредиты банков ¦ 460,3 ¦ 373,26 ¦
¦ +--------------------+----------------+----------------+
¦ ¦заемные средства ¦ 3,0 ¦ 2,8 ¦
¦ +--------------------+----------------+----------------+
¦ ¦средства ¦ 27,8 ¦ - ¦
¦ ¦федерального бюджета¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------------+----------------+
¦ ¦средства областного¦ 45,7 ¦ 26,6 ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+----------------+----------------+
¦Ожидаемые конечные¦Ожидаемый эффект от ¦Итоги 2012 года ¦ В том числе ¦
¦ результаты ¦ реализации ¦ к уровню 2006 ¦итоги 2012 года ¦
¦ реализации ¦ ¦ года ¦ к уровню 2009 ¦
¦ Программы ¦ ¦ ¦ года ¦
¦ +--------------------+----------------+----------------+
¦ ¦Объем инвестиций,¦ 654,2 ¦ 474,06 ¦
¦ ¦млн рублей ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------------+----------------+
¦ ¦Объем отгруженной¦ 1394 ¦ 1178,2 ¦
¦ ¦продукции, млн¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------------+----------------+
¦ ¦Налоговые ¦ 222,2 ¦ 217,77 ¦
¦ ¦поступления в¦ ¦ ¦
¦ ¦консолидированный ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет области, млн¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----------------+----------------+
¦ ¦Создано новых¦ 339 ¦ 167 ¦
¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦
+------------------+--------------------+----------------+----------------+
¦ Система ¦В ходе реализации Программы подготавливаются¦
¦ организации и ¦полугодовые отчеты. Контроль за реализацией¦
¦ контроля ¦программных мероприятий осуществляется Земским¦
¦ исполнения ¦собранием, администрацией Спасского муниципального¦
¦ Программы ¦района ¦
L------------------+-------------------------------------------------------


1. ВВЕДЕНИЕ

Основой Программы развития производительных сил Спасского муниципального района являются мероприятия, направленные на развитие реального сектора экономики, повышение эффективности от использования конкурентных преимуществ муниципального района и ориентированные на модернизацию действующих предприятий, создание новых производств, выпускающих конечную продукцию, внедрение инновационных технологий, повышающих производительность труда и конкурентоспособность изготавливаемой продукции, услуг.
В рамках Программы в качестве приоритетного направления развития реального сектора экономики муниципального района выбраны стратегические отраслевые приоритеты, закрепленные в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года: в легкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве.
Программа консолидирует усилия государственных, муниципальных органов власти и бизнеса по развитию реального сектора экономики на территории муниципального района и является составной частью Программы социально-экономического развития муниципального района.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Площадь района составляет 0,7 тыс. кв. км - 46-е место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (0,9% от площади области).
Численность постоянного населения (по состоянию на 1 января 2010 года) - 10,9 тыс. человек (0,3% от населения области).
Район расположен в 150 км от города Нижнего Новгорода и имеет следующую транспортную инфраструктуру:
автомобильную трассу областного значения;
близость до трассы федерального значения Москва - Казань - 26 км (рабочий поселок Воротынец);
близость до железнодорожной ветки - 40 км (железнодорожная станция город Сергач).
На территории района выявлены следующие запасы природных ресурсов:
кирпичных суглинков: общие запасы - 257 тыс. куб. м;
титано-циркониевых песков (запасы не определены);
торфа: запасы - 215 тыс. тонн.

3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ И ИТОГИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2007 - 2009 ГОДАХ

Диаграмма 1. Структура экономики района в 2006 году

Диаграмма не приводится.

Отгрузка товаров собственного производства за 2006 год по полному кругу организаций составляла 181,3 млн рублей, по крупным и средним организациям по чистым видам деятельности составляла 109,42 млн рублей, удельный вес отгруженной продукции в общем объеме отгрузки по области - 0,02%.
В текущей структуре реального сектора экономики района по итогам 2006 года основную долю занимало сельское хозяйство - 60%.
За период реализации Программы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций составил:
- 2007 год - 303,8 млн рублей, в т.ч. по крупным и средним организациям - 262,7 млн рублей, удельный вес в общем объеме отгрузки по области - 0,03%;
- 2008 год - 382,9 млн рублей, в т.ч. по крупным и средним организациям - 170,8 млн рублей, удельный вес в общем объеме отгрузки по области - 0,04%;
- 2009 год - 322 млн рублей, в т.ч. по крупным и средним организациям - 48,3 млн рублей, удельный вес в общем объеме отгрузки по области - 0,03%.
Снижение объемов отгруженной продукции в 2009 году к 2008 году связано с влиянием финансового кризиса.

Диаграмма 2. Структура экономики района в 2009 году

Диаграмма не приводится.

В структуре реального сектора экономики района в 2009 году основная доля приходится на сельское хозяйство - 52,0%, однако ее доля по сравнению с 2006 годом снизилась на 8 подп.
В сельском хозяйстве района на 1 января 2010 года действует 7 организаций, из них крупных и средних - 2. В этой отрасли экономики занято 0,7 тыс. человек, на ее долю приходится около 14,7% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.
На долю промышленности приходится 15,9% общего объема отгруженной продукции. В промышленности района на 1 января 2010 года действует 5 организаций, из них крупных и средних - 3, малых - 2. В этой отрасли экономики занято 0,31 тыс. человек, на ее долю приходится около 10,8% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.
Таким образом, эти две отрасли экономики обеспечивают 67,9% всего производства района и 25,5% налоговых доходов в консолидированный бюджет области.
По итогам 2009 года объем налоговых и неналоговых поступлений Спасского района в консолидированный бюджет области составил 75,2 млн рублей.
В 2009 году объем доходов составил 269,7 млн рублей (приложение 1). Расходы бюджета района на собственные и государственные полномочия превысили сумму доходов, собранных в консолидированный бюджет, на 228,9 млн рублей. Недостаток средств в 2009 году составил 72,1%.
Прогноз налоговых и неналоговых доходов по утвержденному финансовому плану позволяет планировать превышение финансовых средств района над необходимыми доходами (диаграмма 3). Необходимые доходы рассчитаны как расходы бюджета района с учетом 10-процентного роста на развитие района и общегосударственных расходов.

Диаграмма 3. Финансовые средства Спасского района
(по утвержденному финансовому плану), %

Диаграмма не приводится.

Налоговая отдача по итогам 2009 года составляет 21,5 копейки с рубля отгруженной продукции. Финансовое состояние района нельзя признать благополучным, район сельскохозяйственный традиционно является дотационным.
Развитие производительных сил в районе осуществляется по следующим основным направлениям (приложение 2).
Создание новых производств: предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства (ИП Никулин), было создано 3 рабочих места, платные услуги увеличились на 2,5 млн рублей, налоговые поступления в консолидированный бюджет области увеличились на 0,3 млн рублей.
Реконструкция, модернизация, перепрофилирование действующих предприятий: реконструкция ОАО "Спасский маслодельно-сыродельный завод" - ИП Кучеров В.В., модернизация ООО "Турбанская прядильно-ткацкая фабрика", ООО "Спасский промкомбинат", реконструкция и модернизация 3 животноводческих комплексов.
За счет реализации этого направления было создано 160 рабочих мест, объем отгруженной продукции увеличился на 108,9 млн рублей, налоговые поступления увеличились на 3,735 млн рублей.
Мероприятия по увеличению валового сбора основных сельскохозяйственных культур: ввод в оборот неиспользуемых земель - было введено в оборот 7,8 тыс. га неиспользуемых земель, создано 9 рабочих мест, объем отгруженной продукции увеличился на 104,4 млн рублей, налоговые поступления увеличились на 0,39 млн рублей.
Всего за период с 2007 по 2009 год в рамках выполнения мероприятий Программы развития производительных сил было дополнительно привлечено инвестиций в объеме 180,14 млн рублей; получено отгруженной продукции на сумму 213,3 млн рублей; увеличение платных услуг - на 2,5 млн рублей, налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - 4,425 млн рублей; создано 172 новых рабочих места.
За 2007 - 2009 годы в рамках Программы развития производительных сил реализовывалось 8 мероприятий из запланированных 10. Не начата реализация 2 мероприятий, или 20% от числа запланированных на 2007 - 2009 годы (линия по переработке мяса (ООО "Спасский мясной двор") и строительство овощехранилища (снабженческо-сбытовой СПК "Спасские овощи").

4. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.1. Основные цели, задачи.
Главной целью Программы является повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности муниципального района.
Задачами развития должны стать:
1) модернизация действующих предприятий;
2) организация новых производств, ориентированных на выпуск конечной продукции;
3) внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующих повышению производительности труда;
4) создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики.
4.2. Основные направления развития отраслей экономики.
Развитие производительных сил в районе осуществляется по основным направлениям (приложение 3).
4.2.1. Создание новых производств: организация нового производства по переработке мяса (ООО "Спасский мясной двор"), строительство животноводческого комплекса на 300 голов дойного стада КРС (колхоз "Власть Советов"), строительство картофелехранилища на 4000 тонны (ООО "Вперед"), предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства (ИП Никулин), строительство базы строительных материалов (ИП Исхаков).
Всего за 2007 - 2012 годы будет создано 5 новых предприятий (из них 1 предприятие было создано в 2008 году), в том числе:
в промышленности - 1;
в сельском хозяйстве - 2;
по торговле и платным услугам - 2.
4.2.2. Реконструкция, модернизация, перепрофилирование действующих предприятий: реконструкция ОАО "Спасский маслодельно-сыродельный завод" - ИП Кучеров В.В., торгово-развлекательного комплекса (Спасское райпо), модернизация ООО "Турбанская прядильно-ткацкая фабрика", ООО "Спасский промкомбинат", ООО "Красно-Ватрасская швейная фабрика" (ООО "ГудВил"), реконструкция и модернизация 7 животноводческих комплексов.
Всего за 2007 - 2012 годы будет модернизировано 12 предприятий (из них 6 начали модернизацию в 2007 - 2009 годы), в том числе:
в промышленности - 4;
в сельском хозяйстве - 7;
в торговле - 1.
4.2.3. Мероприятия по увеличению валового сбора основных сельскохозяйственных культур: ввод в оборот неиспользуемых земель.
Всего за период 2007 - 2009 годов введено в оборот 7,8 тыс. га неиспользуемых земель.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий представлен в таблице.

   ----------------------------------T------------------T--------------------¬

¦ Ожидаемый эффект от реализации ¦ За период 2010 - ¦ За период 2007 - ¦
¦ ¦ 2012 годов к ¦2012 годов к уровню ¦
¦ ¦ уровню 2009 года ¦2006 года (с учетом ¦
¦ ¦ (+) ¦ факта 2007 - 2009 ¦
¦ ¦ ¦ годов и плана на ¦
¦ ¦ ¦ 2010 - 2012 годы) ¦
¦ ¦ ¦ (+) ¦
+---------------------------------+------------------+--------------------+
¦Объем инвестиций, млн рублей ¦ 474,06 ¦ 654,2 ¦
+---------------------------------+------------------+--------------------+
¦Объем отгруженной продукции, млн¦ 1178,2 ¦ 1394 ¦
¦рублей ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+------------------+--------------------+
¦Налоговые поступления в¦ 217,77 ¦ 222,2 ¦
¦консолидированный бюджет области,¦ ¦ ¦
¦млн рублей ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+------------------+--------------------+
¦Создано новых рабочих мест ¦ 167 ¦ 339 ¦
L---------------------------------+------------------+---------------------


4.2.4. Повышение использования потенциальных возможностей по развитию производительных сил.
На территории района существуют дополнительные ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего сельского хозяйства:
1) 7 свободных "коричневых" площадок общей площадью 58,4 тыс. кв. м, которые предполагается использовать субъектами предпринимательской деятельности (приложение 4);
2) 3 свободные "зеленые" площадки общей площадью 59,9 тыс. кв. м, которые предполагается использовать субъектами предпринимательской деятельности (приложение 4);
3) месторождения суглинков, титано-циркониевых песков, торфа (приложение 5).
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить объем отгруженной продукции по всем отраслям экономики в 7,1 раза и изменит структуру экономики района к 2012 году с увеличением доли промышленного производства до 63,1%.

Диаграмма 4. Структура экономики Спасского муниципального
района в 2012 году (с учетом реализации мероприятий)

Диаграмма не приводится.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для реализации программных мероприятий потребуются инфраструктурные, финансовые и трудовые ресурсы.
Для привлечения финансовых ресурсов по развитию реального сектора экономики будет компенсироваться часть затрат хозяйствующих субъектов на уплату процентов по кредитам кредитных организаций.
Для обеспечения реализации мероприятий дополнительно необходимо энергоресурсов в объеме 414,8 кВт в год и увеличение лимита газа на 92 тыс. м куб./год.
Развитие реального сектора экономики потребует привлечения трудовых ресурсов - 339 человек за счет внутренних трудовых ресурсов района.

6. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВОЙ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Развитие производительных сил определяется темпами роста основных отраслей экономики - от 3,1 раза в сельском хозяйстве до 25,8 раза в промышленности (2012 год по отношению к 2006 году).

Диаграмма 5. Темпы роста основных отраслей экономики
2012 г. к 2006 г. (разы)
(с учетом реализации мероприятий Программы)

Диаграмма не приводится.

Результатом проведения мероприятий будет увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области к 2012 году в 6,3 раза.
Предложенные мероприятия сформируют такую структуру экономики, которая позволит сократить дотационность района и обеспечить его самодостаточность к 2012 году (приложение 6).

Диаграмма 6. Доходы Спасского муниципального района,
млн рублей

Диаграмма не приводится.

Диаграмма 7. Изменение уровня недостатка средств, %
(с учетом реализации мероприятий Программы)

Диаграмма не приводится.





Приложение 1

РАСЧЕТ
НЕОБХОДИМЫХ ДОХОДОВ ПО СПАССКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ДО 2012 ГОДА НА ОСНОВЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

(без учета реализации мероприятий Программы развития
производительных сил района)

   ---------------------------T------------T------------T------------T------------T-------T-------T-------T------T------¬

¦ Показатели ¦ 2006 год, ¦ 2007 год, ¦ 2008 год, ¦ 2009 год, ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2012 ¦ 2012 ¦
¦ ¦ факт (с ¦ факт (с ¦ факт (с ¦ факт (с ¦ год, ¦ год, ¦ год, ¦год к ¦год к ¦
¦ ¦ учетом ¦ учетом ¦ учетом ¦ учетом ¦оценка ¦прогноз¦прогноз¦ 2006 ¦ 2009 ¦
¦ ¦ реализации ¦ реализации ¦ реализации ¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦году, ¦году, ¦
¦ ¦мероприятий)¦мероприятий)¦мероприятий)¦мероприятий)¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ % ¦
+--------------------------+------------+------------+------------+------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ Расчет необходимых доходов ¦
+--------------------------T------------T------------T------------T------------T-------T-------T-------T------T------+
¦1. Расходы бюджета на¦ 124,6 ¦ 166,2 ¦ 266,7 ¦ 304,1 ¦ 252,6 ¦279,7 ¦ 308,2 ¦247,4 ¦101,3 ¦
¦собственные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полномочия, млн рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+------------+------------+------------+-------+-------+-------+------+------+
¦2. Налоговые и неналоговые¦ 47,5 ¦ 58,0 ¦ 90,2 ¦ 75,2 ¦ 74,45¦ 70,82 ¦ 80,03¦168,5 ¦106,4 ¦
¦доходы, собираемые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консолидированный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области (по утвержденному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовому плану), млн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+------------+------------+------------+-------+-------+-------+------+------+
¦3. Необходимые доходы <*>,¦ x ¦ 170,9 ¦ 269,3 ¦ 269,7 ¦ 241,9 ¦268,9 ¦ 297,5 ¦ x ¦ x ¦
¦млн рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+------------+------------+------------+-------+-------+-------+------+------+
¦4. Недостаток средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+------------+------------+------------+-------+-------+-------+------+------+
¦млн рублей (стр. 2 - стр.¦ x ¦ -112,9 ¦ -179,1 ¦ -194,5 ¦-167,45¦198,08 ¦-217,47¦ x ¦ x ¦
¦3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------------+------------+------------+------------+-------+-------+-------+------+------+
¦% (стр. 4 / стр. 3) ¦ x ¦ -66,06 ¦ -66,5 ¦ -72,1 ¦ -69,2 ¦-73,7 ¦ -73,1 ¦ x ¦ x ¦
L--------------------------+------------+------------+------------+------------+-------+-------+-------+------+-------


   --------------------------------

<*> Включают в себя:
1. Необходимые доходы на развитие района (увеличенная на 10% сумма расходов на собственные и государственные полномочия за минусом расходов по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, инвестиций, в состав которых включены строительство школ, больниц, дорог, газификация и т.д.).





Приложение 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ СПАССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ПЕРИОД 2007 - 2009 ГОДОВ

   -------T---------------------T---------------T-------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Предприятие ¦ Вид ¦ Наименование ¦ Выполнение показателей (ФАКТ) ¦
¦ п/п ¦ ¦ деятельности ¦ мероприятия +-----------------------------T---------------------------T------------------------------T-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ (проекта)/срок ¦ Инвестиции, млн рублей ¦ Объем отгруженной ¦ Налоговые поступления в ¦ Создано рабочих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ ¦ продукции, млн рублей ¦консолидированный бюджет, млн ¦ мест, ед. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------T------T-------+------T------T------T------+-------T--------T-------T-----+-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2007 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2007 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2007 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2007 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ - ¦ год ¦ год ¦ год ¦ - ¦ год ¦ год ¦ год ¦ - ¦ год ¦ год ¦ год ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1. Промышленность ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Новое строительство ¦
+------T---------------------T---------------T-------------------T------T-------T------T-------T------T------T------T------T-------T--------T-------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦1.1.1.¦ООО "Спасский мясной ¦ пищевая ¦Линия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двор" ¦промышленность ¦переработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мяса/2008 - 2009¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1.2. Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий ¦
+------T---------------------T---------------T-------------------T------T-------T------T-------T------T------T------T------T-------T--------T-------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦1.2.1.¦ОАО "Спасский ¦ пищевая ¦Восстановление ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ 5,0 ¦ 2,8¦ 11,7¦ 7,4¦ 21,9¦ 0,15¦ 0,3 ¦ 1,3 ¦1,75 ¦ 65 ¦ ¦ ¦ 65 ¦
¦ ¦маслодельно- ¦промышленность ¦производства сыра и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сыродельный завод" - ¦ ¦масла/2007 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИП Кучеров В.В. ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.2.2.¦ООО "Турбанская ¦ легкая ¦Модернизация части¦ 15,0¦ 27,0 ¦ 1,0¦ 43,0 ¦ ¦ 1,0¦ 2,6¦ 3,6¦ ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦0,3 ¦ 10 ¦ 13 ¦ 15 ¦ 38 ¦
¦ ¦прядильно-ткацкая ¦промышленность ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фабрика" ¦ ¦площадей/2007 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2012 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.2.3.¦ООО "Спасский ¦ легкая ¦Ввод дополнительной¦ 0,1¦ 0,1 ¦ ¦ 0,2 ¦ 2,5¦ 17,9¦ 2,9¦ 23,3¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦0,8 ¦ 25 ¦ ¦ ¦ 25 ¦
¦ ¦промкомбинат" ¦промышленность ¦линии по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦головных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦уборов/2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ Итого по промышленности ¦ 15,1¦ 32,1 ¦ 1,0¦ 48,2 ¦ 5,3¦ 17,2¦ 12,9¦ 35,4¦ 0,35¦ 0,8 ¦ 1,7 ¦2,85 ¦ 100 ¦ 13 ¦ 15 ¦ 128 ¦
+----------------------------------------------------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2. Сельское хозяйство ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. Новое строительство ¦
+------T---------------------T---------------T-------------------T------T-------T------T-------T------T------T------T------T-------T--------T-------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦2.1.1.¦Снабженческо-сбытовой¦растениеводство¦Строительство ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦ 0,2 ¦ ¦ 1,3¦ ¦ 1,3¦ ¦ 0,06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СПК "Спасские овощи" ¦ ¦овощехранилища/2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- 2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2.2. Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий ¦
+------T---------------------T---------------T-------------------T------T-------T------T-------T------T------T------T------T-------T--------T-------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦2.2.1.¦ООО "АГРО-1" ¦животноводство ¦Реконструкция ¦ 100,0¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 5,4¦ 36,6¦ 10,0¦ 52,0¦ 0,15¦ 0,29 ¦ 0,31¦0,75 ¦ 25 ¦ ¦ ¦ 25 ¦
¦ ¦ ¦ ¦животноводческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплекса на 1200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦голов/2006 - 2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2.2.2.¦СПК им. Буденного ¦животноводство ¦Реконструкция и¦ ¦ 8,24¦ ¦ 8,24¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦животноводческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплекса на 400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦голов/2011 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2.2.3.¦СПК "Новоусадский" ¦животноводство ¦Модернизация ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ 4,3¦ 2,5¦ 6,8¦ ¦ 0,119¦ 0,01¦0,129¦ ¦ 4 ¦ 3 ¦ 7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦животноводческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплекса на 200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦голов/2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2.2.4.¦ООО "Байрам" ¦животноводство ¦Реконструкция и¦ ¦ 0,5 ¦ 0,5¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦животноводческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплекса на 200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦голов/2009 - 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2.3. Мероприятия по повышению урожайности и валового сбора основных сельскохозяйственных культур ¦
+------T---------------------T---------------T-------------------T------T-------T------T-------T------T------T------T------T-------T--------T-------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦2.3.1.¦Сельхозорганизации ¦растениеводство¦Ввод в оборот¦ 15,8¦ 1,7 ¦ ¦ 17,5 ¦ 35,4¦ 33,0¦ 36,0¦ 104,4¦ 0,1 ¦ 0,13 ¦ 0,16¦0,39 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 9 ¦
¦ ¦района ¦ ¦неиспользуемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦земель 7,8 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦га/2007 - 2010 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ Итого по сельскому хозяйству ¦ 115,8¦ 13,44¦ 0,5¦ 129,74¦ 40,8¦ 73,9¦ 48,5¦ 163,2¦ 0,25¦ 0,539¦ 0,48¦1,269¦ 34 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 41 ¦
+----------------------------------------------------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3. Торговля, общественное питание, платные услуги населению ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3.1. Новое строительство ¦
+------T---------------------T---------------T-------------------T------T-------T------T-------T------T------T------T------T-------T--------T-------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦3.1.1.¦ИП Никулин ¦платные услуги ¦Предоставление ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ 1,0¦ 1,5¦ 2,5¦ ¦ 0,15 ¦ 0,15¦0,3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦услуг по ремонту и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживанию машин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦для сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйства/2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------------+-------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ Итого по торговле ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ 1,0¦ 1,5¦ 2,5¦ ¦ 0,15 ¦ 0,15¦0,3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ИТОГО ¦ 130,9¦ 47,74¦ 1,5¦ 180,14¦ 46,1¦ 106,8¦ 62,9¦ 215,8¦ 0,6 ¦ 1,495¦ 2,33¦4,425¦ 134 ¦ 20 ¦ 18 ¦ 172 ¦
L----------------------------------------------------------------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+-----+------






Приложение 3

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010 - 2012 ГОДЫ

   -------T-----------------------T-----------------T----------T---------------T-----------------------------------------------------------T----------------------------¬

¦ № ¦ Предприятие/отрасль ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Необходимые ¦ Предполагаемый объем инвестиций, млн рублей ¦ Ожидаемый эффект от ¦
¦ п/п ¦ ¦ мероприятия ¦реализации¦ ресурсы +-------T-----------T---------T-----------T---------T-------+ реализации ¦
¦ ¦ ¦ (проекта) ¦ проекта ¦ (трудовые, ¦ Всего ¦Собственные¦ Другие ¦Федеральный¦Областной¦Местный¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетические,¦ ¦ средства ¦источники¦ бюджет ¦ бюджет ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сырьевые и др.)¦ ¦организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+------+-----------------------+-----------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦ 1. Промышленность ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Новое строительство ¦
+------T-----------------------T-----------------T----------T---------------T-------T-----------T---------T-----------T---------T-------T----------------------------+
¦1.1.1.¦ООО "Спасский мясной¦Линия по¦ 2011 - ¦Трудовые ¦ 23,9 ¦ ¦ 18,0 ¦ ¦ 5,9 ¦ ¦За счет реализации проекта в¦
¦ ¦двор"/пищевая ¦переработке мяса ¦2012 годы ¦ресурсы - 12 ¦ ¦ ¦(кредиты ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годах¦
¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦человек, ¦ ¦ ¦ банка) ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сырьевые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мясо - 230 тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 75 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2011 году - 35 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2012 году - 40 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 1,8 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2011 году - 0,8 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2012 году - 1,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 12 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест (в 2011 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12 н.р.м.) ¦
+------+-----------------------+-----------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦ 1.2. Модернизация действующих производств ¦
+------T-----------------------T-----------------T----------T---------------T-------T-----------T---------T-----------T---------T-------T----------------------------+
¦1.2.1.¦ОАО "Спасский¦Восстановление ¦ 2010 год ¦Трудовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта¦
¦ ¦маслодельно-сыродельный¦производства сыра¦ ¦ресурсы - 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение за¦
¦ ¦завод" - ИП Кучеров¦и масла ¦ ¦человек; молоко¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годы: ¦
¦ ¦В.В./пищевая ¦ ¦ ¦- 6,7 тыс. тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦в год. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 26,0 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Электрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2010 году - 4,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергия - 28,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2011 году - 10¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВт/час в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2012 году - 12¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 1,0 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2010 году - 0,3 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2011 году - 0,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,4 млн рублей). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 0 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
+------+-----------------------+-----------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦1.2.2.¦ООО "Турбанская¦Модернизация ¦ 2010 - ¦Трудовые - 100 ¦ 250,0 ¦ ¦ 250,0 ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта¦
¦ ¦прядильно-ткацкая ¦части ¦2012 годы ¦человек; ¦ ¦ ¦ кредиты ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение за¦
¦ ¦фабрика"/легкая ¦производственных ¦ ¦электрическая ¦ ¦ ¦ банка ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годы: ¦
¦ ¦промышленность ¦площадей ¦ ¦энергия - 111 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВт/час в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 791,3 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год; газ - 92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2010 году - 2,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. м куб/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2011 году - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦785,7 млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 205,45 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2010 году - 0,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2011 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,25 млн рублей; в 2012 году¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 205 млн рублей). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 62 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих места (в 2010 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 н.р.м.; в 2012 гг. - 60¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦н.р.м.) ¦
+------+-----------------------+-----------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦1.2.3.¦ООО "Спасский¦Ввод ¦ 2010 ¦Трудовые ¦ 2,8 ¦ ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта в¦
¦ ¦промкомбинат"/легкая ¦дополнительной ¦ ¦ресурсы - 25 ¦ ¦ ¦(заемные ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годах¦
¦ ¦промышленность ¦линии по¦ ¦человек; ¦ ¦ ¦средства)¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение: ¦
¦ ¦ ¦производству ¦ ¦электрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦головных уборов ¦ ¦энергия - 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 18,1 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВт/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2010 году - 3,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2011 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сырьевые: ткань¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,1 млн рублей; в 2012 году¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 55 тыс. кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 10 млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 2,4 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2010 году - 0,4 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2011 году - 0,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,3 млн рублей). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 0 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
+------+-----------------------+-----------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦1.2.4.¦ООО "ГудВил" (ООО¦Модернизация ¦ 2010 - ¦Трудовые ¦ 5,0 ¦ 1,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта в¦
¦ ¦"Красно-Ватрасская ¦оборудования и¦ 2012 ¦ресурсы - 50 ¦ ¦ ¦ кредиты ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годах¦
¦ ¦швейная фабрика")/¦производственных ¦ ¦человек; ¦ ¦ ¦ банка ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение: ¦
¦ ¦легкая промышленность ¦площадей ¦ ¦электрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергия - 250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 86,4 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. кВт/час в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2010 году - 1,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год; сырьевые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2011 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ткань - 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34,8 млн рублей; в 2012 году¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. п. м в год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 50 млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 3,27 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2010 году - 0,12 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2011 году - 1,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,85 млн рублей). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 25 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест (в 2011 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 н.р.м.; в 2012 году - 15¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦н.р.м.) ¦
+------+-----------------------+-----------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦ИТОГО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ¦
¦За период 2007 - 2012 годов: ¦
¦Увеличение объемов отгрузки товаров собственного производства - на 996,8 млн рублей (в 2010 году - 11,2 млн рублей; в 2011 году - 87,9 млн рублей; в 2012 году -¦
¦897,7 млн рублей). ¦
¦Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 213,9 млн рублей (в 2010 году - 1,02 млн рублей; в 2011 году - 3,35 млн рублей; в 2012 году¦
¦- 209,55 млн рублей). ¦
¦Создание новых рабочих мест - 99 ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2. Сельское хозяйство <1> ¦
L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   --------------------------------

<1> Финансирование из бюджетов осуществляется по субсидированию процентной ставки в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса". По новому строительству на 2008 - 2009 годы финансирование из областного бюджета по субсидированию процентной ставки будет определено после рассмотрения соответствующих проектов в Минсельхозпроде.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ 2.1. Новое строительство ¦
+------T-----------------------T------------------T----------T---------------T-------T-----------T---------T-----------T---------T-------T----------------------------+
¦2.1.1.¦Колхоз ("Власть¦Строительство ¦ 2011 год ¦Трудовые ¦ 9,3 ¦ 9,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта в¦
¦ ¦Советов"/ ¦животноводческого ¦ ¦ресурсы - 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годах¦
¦ ¦животноводство ¦комплекса на 300¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение: ¦
¦ ¦ ¦голов дойного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦стада КРС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 6,2 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2012 году - 6,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,45 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2012 году - 0,45 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 8 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих (в 2012 году - 8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦н.р.м.) ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦2.1.2.¦ООО "Вперед"/¦Строительство ¦ 2010 - ¦Трудовые ¦ 8,3 ¦ 6,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦За счет реализации проекта в¦
¦ ¦растениеводство ¦картофелехранилища¦2011 годы ¦ресурсы - 25¦ ¦ ¦(кредиты ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годах¦
¦ ¦ ¦на 4000 т ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ банка) ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 1,0 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2012 году - 1,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,1 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2012 году - 0,1 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 4 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих места (в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 н.р.м.) ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦ 2.2. Модернизация действующих предприятий ¦
+------T-----------------------T------------------T----------T---------------T-------T-----------T---------T-----------T---------T-------T----------------------------+
¦2.2.1.¦ООО "АГРО-1"/¦Реконструкция ¦ 2010 год ¦Трудовые ¦ 99,9 ¦ 40,0 ¦ 50,0 ¦ ¦ 9,9 ¦ ¦За счет реализации проекта¦
¦ ¦животноводство ¦животноводческого ¦ ¦ресурсы - 25¦ ¦ ¦(кредиты ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение за¦
¦ ¦ ¦комплекса на 1200 ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ банка) ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годы: ¦
¦ ¦ ¦голов, село¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦Красный Ватрас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 32,7 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2010 году - 7,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2011 году - 10¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2012 году - 15¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,79 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2010 году - 0,34 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2011 г. - 0,22 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2012 году - 0,23¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- производства молока - на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,02 тыс. тонн (в 2010 году¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 0,52 тыс. тонн; в 2011¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году - 1 тыс. тонн; в 2012¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году - 1,5 тыс. тонн); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- производства мяса - на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,285 тыс. тонн, в т.ч. (в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году - 0,075 тыс. тонн;¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2011 году - 0,08 тыс.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн; в 2012 году - 0,13¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- крупного рогатого скота - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 900 голов. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 0 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦2.2.2.¦СПК им. Буденного/¦Реконструкция и¦ 2011 год ¦Трудовые ¦ 41,06 ¦ ¦ 31,76 ¦ ¦ 9,3 ¦ ¦За счет реализации проекта в¦
¦ ¦животноводство ¦модернизация ¦ ¦ресурсы - 5¦ ¦ ¦(кредиты ¦ ¦ ¦ ¦2012 году планируется¦
¦ ¦ ¦животноводческого ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ банка) ¦ ¦ ¦ ¦увеличение: ¦
¦ ¦ ¦комплекса на 400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 4 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. в 2012 году - 4 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,05 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2012 году - 0,05 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- производства молока - на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,4 тыс. тонн (в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,4 тыс. тонн). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 5 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест (в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 н.р.м.) ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦2.2.3.¦СПК "Новоусадский"/¦Модернизация ¦ 2010 год ¦Трудовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта¦
¦ ¦животноводство ¦животноводческого ¦ ¦ресурсы - 7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение за¦
¦ ¦ ¦комплекса на 200¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годы: ¦
¦ ¦ ¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 18,2 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2010 году - 6,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2011 году - 6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6,2 млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,035 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2010 году - 0,01¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2011 г. - 0,01¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,015 млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- производства молока - на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,77 тыс. тонн (в 2010 году¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 0,5 тыс. тонн; в 2011 году¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 0,63 тыс. тонн; в 2012¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году - 0,64 тыс. тонн); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- крупного рогатого скота - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 200 голов. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 0 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦2.2.4.¦ООО "Байрам"/¦Реконструкция и¦ 2010 год ¦Трудовые ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта¦
¦ ¦животноводство ¦модернизация ¦ ¦ресурсы - 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение за¦
¦ ¦ ¦животноводческого ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годы: ¦
¦ ¦ ¦комплекса на 200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 3,0 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в т.ч. в 2011 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 млн рублей; в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,03 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2011 г. - 0,01 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2012 году - 0,02¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- лошадей - на 200 голов. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 10 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест (в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 н.р.м.) ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦2.2.5.¦ООО "Вперед"/¦Реконструкция ¦ 2011 - ¦Трудовые ¦ 6,7 ¦ 1,3 ¦ 5,0 ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦За счет реализации проекта в¦
¦ ¦животноводство ¦животноводческого ¦2012 годы ¦ресурсы - 7¦ ¦ ¦(кредиты ¦ ¦ ¦ ¦2012 году планируется¦
¦ ¦ ¦помещения на 250¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ банка) ¦ ¦ ¦ ¦увеличение: ¦
¦ ¦ ¦голов дойного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦стада КРС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 3,0 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2012 году - 3,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,12 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2012 году - 0,12 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- крупного рогатого скота -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 250 голов. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 7 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест (в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 н.р.м.) ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦2.2.6.¦КФХ "Савельевы"/¦Реконструкция ¦ 2011 - ¦Трудовые ¦ 6,7 ¦ 1,3 ¦ 5,0 ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦За счет реализации проекта в¦
¦ ¦животноводство ¦животноводческого ¦2012 годы ¦ресурсы - 5¦ ¦ ¦(кредиты ¦ ¦ ¦ ¦2012 году планируется¦
¦ ¦ ¦помещения на 250¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ банка) ¦ ¦ ¦ ¦увеличение: ¦
¦ ¦ ¦голов дойного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦стада КРС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 3,0 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2012 году - 3,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - 0,1 на млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2012 году - 0,1 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 5 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих (в 2012 году - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦н.р.м.) ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦2.2.7.¦ООО "Антоновское"/¦Реконструкция ¦ 2012 - ¦Трудовые ¦ 6,7 ¦ 1,3 ¦ 5,0 ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦Эффект от реализации с 2013¦
¦ ¦животноводство ¦животноводческого ¦2013 годы ¦ресурсы - 9¦ ¦ ¦(кредиты ¦ ¦ ¦ ¦года. Будет создано 9 новых¦
¦ ¦ ¦помещения на 200¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ банка) ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест (в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦голов дойного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 н. р. м.) ¦
¦ ¦ ¦стада КРС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦ 2.3. Мероприятия по увеличению валового сбора основных сельскохозяйственных культур ¦
+------T-----------------------T------------------T----------T---------------T-------T-----------T---------T-----------T---------T-------T----------------------------+
¦2.3.1.¦Сельхозорганизации ¦Ввод в оборот¦ 2010 год ¦Трудовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта¦
¦ ¦района/растениеводство ¦неиспользуемых ¦ ¦ресурсы - 9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение за¦
¦ ¦ ¦земель - 7,8 тыс.¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годы: ¦
¦ ¦ ¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 89,0 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2010 году - 25 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2011 году - 31 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2012 году - 33 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,27 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2010 году - 0,08 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2011 г. - 0,09 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2012 году - 0,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- производства зерна - на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,0 тыс. тонн (в 2010 году¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 4,6 тыс. тонн; в 2011 году¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 6,2 тыс. тонн; в 2012 году¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 6,2 тыс. тонн). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 0 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦ИТОГО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ¦
¦За период 2010 - 2012 годов: ¦
¦Увеличение объема отгруженной продукции - на 160,1 млн рублей (в 2010 году - 38,7 млн рублей; в 2011 году - 48,0 млн рублей; в 2012 году - 73,4 млн рублей). ¦
¦Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,945 млн рублей (в 2010 году - 0,43 млн рублей; в 2011 году - 0,33 млн рублей; в 2012 году ¦
¦- 1,185 млн рублей). ¦
¦Увеличение объема производства молока - на 5,19 тыс. тонн. ¦
¦Увеличение объема производства мяса - на 0,285 тыс. тонн. ¦
¦Увеличение объема производства зерна - на 17,0 тыс. тонн. ¦
¦Увеличение крупного рогатого скота - на 1350 голов. ¦
¦Увеличение поголовья лошадей - на 200 голов. ¦
¦Будет создано 48 новых рабочих мест ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3. Развитие торговли и платных услуг ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3.3. Другие ¦
+------T-----------------------T------------------T----------T---------------T-------T-----------T---------T-----------T---------T-------T----------------------------+
¦3.3.1.¦ИП Никулин/платные¦Предоставление ¦ 2010 год ¦Трудовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта¦
¦ ¦услуги ¦услуг по ремонту и¦ ¦ресурсы - 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение за¦
¦ ¦ ¦техническому ¦ ¦человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 годы: ¦
¦ ¦ ¦обслуживанию машин¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема платных услуг - на¦
¦ ¦ ¦для сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6,8 млн рублей (в 2010 году¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- на 2,0 млн рублей; в 2011¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году - 2,3 млн рублей; в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 году - 2,5 млн рублей);¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,9 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2010 году - на 0,3 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2011 г. - 0,3 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей; в 2012 году - 0,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет создано 0 новых¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦3.3.2.¦Спасское райпо ¦Торгово- ¦ 2010 - ¦Трудовые ¦ 9,0 ¦ 6,5 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта в¦
¦ ¦ ¦развлекательный ¦2012 годы ¦ресурсы - 15¦ ¦ ¦(кредиты ¦ ¦ ¦ ¦2012 году планируется¦
¦ ¦ ¦центр ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ банка) ¦ ¦ ¦ ¦увеличение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 7,5 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2012 году - 7,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей.); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,6 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2011 г. - 0,1 млн рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2012 году - 0,5 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей). Будет создано 15¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих мест (в 2012¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году - 15 н. р. м.) ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦3.3.3.¦ИП Исхаков ¦Строительство базы¦ 2011 - ¦Трудовые ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦За счет реализации проекта в¦
¦ ¦ ¦строительных ¦2012 годы ¦ресурсы - 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 - 2012 годах¦
¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется увеличение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объема отгруженной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции - на 7,0 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (в 2011 году - 2,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн рублей; в 2012 году -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,3 млн рублей); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- налоговых поступлений в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - на 0,4 млн рублей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в 2011 г. - 0,1 млн рублей;¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2012 году - 0,3 млн¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей). Будет создано 5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих мест (в 2011¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году - 5 н. р. м.) ¦
+------+-----------------------+------------------+----------+---------------+-------+-----------+---------+-----------+---------+-------+----------------------------+
¦ИТОГО ПО ТОРГОВЛЕ ¦
¦За период 2010 - 2012 годов: ¦
¦Увеличение объема платных услуг - на 21,3 млн рублей (в 2010 году - 2,0 млн рублей; в 2011 году - 5,0 млн рублей; в 2012 году - 14,3 млн рублей). ¦
¦Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,9 млн рублей (в 2010 году - на 0,3 млн рублей; в 2011 году - 0,5 млн рублей; в 2012 году -¦
¦1,1 млн рублей). ¦
¦Будет создано 20 новых рабочих мест ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ВСЕГО ПО РАЙОНУ ¦
¦За период 2010 - 2012 годов: ¦
¦Увеличение объемов отгрузки товаров собственного производства - на 1156,9 млн рублей (в 2010 году - 49,9 млн рублей; в 2011 году - 135,9 млн рублей; в 2012 году -¦
¦971,1 млн рублей). ¦
¦Увеличение объемов платных услуг - на 21,3 млн рублей (в 2010 году - на 2,0 млн рублей; в 2011 году - 5,0 млн рублей; в 2012 году - 14,3 млн рублей). ¦
¦Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 217,765 млн рублей (в 2010 году - 1,75 млн рублей; в 2011 году - 4,18 млн рублей; в 2012¦
¦году - 211,835 млн рублей). ¦
¦Увеличение объема производства молока - на 5,19 тыс. тонн. ¦
¦Увеличение объема производства мяса - на 0,285 тыс. тонн. ¦
¦Увеличение объема производства зерна - на 17,0 тыс. тонн. ¦
¦Увеличение крупного рогатого скота - на 1350 голов. ¦
¦Увеличение поголовья лошадей - на 200 голов. ¦
¦Создание новых рабочих мест - 167 ¦
L----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение 4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   --------------------T------------------T-------------------T-------------------T--------------T-----T---------------------¬

¦ Площадь ¦ Адрес ¦ Собственник ¦ Предполагаемое ¦ Мероприятия ¦Сроки¦ Ответственные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ направление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ использования ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦ "Коричневые" площадки ¦
+-------------------T------------------T-------------------T-------------------T--------------T-----T---------------------+
¦ 2,4 тыс. кв. м, ¦ Спасский район, ¦ МОУ "Сосновская ¦ Использование ¦ Подготовить ¦2011 ¦Администрация района,¦
¦ в т.ч. занято ¦деревня Сосновка, ¦ средняя ¦ субъектами ¦ предложения ¦ - ¦ министерство ¦
¦ зданием 0,45 тыс. ¦ул. Мира, дом № 15¦общеобразовательная¦предпринимательской¦ по ¦2012 ¦поддержки и развития ¦
¦ кв. м (земли ¦ ¦ школа" ¦ деятельности ¦использованию,¦годы ¦ малого ¦
¦населенных пунктов)¦ ¦ ¦ ¦ организовать ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подбор ¦ ¦ потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ рынка и услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по согласованию) ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦ 1,8 тыс. кв. м, ¦ Спасский район, ¦ Администрация ¦ Использование ¦ Подготовить ¦2011 ¦Администрация района,¦
¦ в т.ч. занято ¦ деревня Старое ¦ Сосновского ¦ субъектами ¦ предложения ¦ - ¦ министерство ¦
¦ зданием 0,36 тыс. ¦ Дружково, ул. ¦ сельсовета ¦предпринимательской¦ по ¦2012 ¦поддержки и развития ¦
¦ кв. м (земли ¦ Молодежная, дом ¦ ¦ деятельности ¦использованию,¦годы ¦ малого ¦
¦населенных пунктов)¦ № 1а ¦ ¦ ¦ организовать ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подбор ¦ ¦ потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ рынка и услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по согласованию) ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦ 0,6 тыс. кв. м, ¦ Спасский район, ¦ Администрация ¦ Использование ¦ Подготовить ¦2011 ¦Администрация района,¦
¦ в т.ч. занято ¦ село Русское ¦ Маклаковского ¦ субъектами ¦ предложения ¦ - ¦ министерство ¦
¦ зданием 0,4 тыс. ¦ Маклаково, ул. ¦ сельсовета ¦предпринимательской¦ по ¦2012 ¦поддержки и развития ¦
¦ кв. м (земли ¦ Новая, дом № 1 ¦ ¦ деятельности ¦использованию,¦годы ¦ малого ¦
¦населенных пунктов)¦ ¦ ¦ ¦ организовать ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подбор ¦ ¦ потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ рынка и услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по согласованию) ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦ 0,6 тыс. кв. м, ¦ Спасский район, ¦ Администрация ¦ Использование ¦ Подготовить ¦2011 ¦Администрация района,¦
¦ в т.ч. занято ¦ село Русское ¦ Маклаковского ¦ субъектами ¦ предложения ¦ - ¦ министерство ¦
¦ зданием 0,4 тыс. ¦ Маклаково, ул. ¦ сельсовета ¦предпринимательской¦ по ¦2012 ¦поддержки и развития ¦
¦ кв. м (земли ¦ Новая, дом № 4 ¦ ¦ деятельности ¦использованию,¦годы ¦ малого ¦
¦населенных пунктов)¦ ¦ ¦ ¦ организовать ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подбор ¦ ¦ потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ рынка и услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по согласованию) ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦ 2,0 тыс. кв. м, ¦ Спасский район, ¦ Администрация ¦ Использование ¦ Подготовить ¦2011 ¦Администрация района,¦
¦ в т.ч. занято ¦ село Русское ¦ Маклаковского ¦ субъектами ¦ предложения ¦ - ¦ министерство ¦
¦ зданием 0,8 тыс. ¦ Маклаково, ул. ¦ сельсовета ¦предпринимательской¦ по ¦2012 ¦поддержки и развития ¦
¦ кв. м (земли ¦ Мира, примерно в ¦ ¦ деятельности ¦использованию,¦годы ¦ малого ¦
¦населенных пунктов)¦50 м на юг от дома¦ ¦ ¦ организовать ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦ № 6 ¦ ¦ ¦ подбор ¦ ¦ потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ рынка и услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по согласованию) ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦ 1,0 тыс. кв. м, ¦ Спасский район, ¦ Администрация ¦ Использование ¦ Подготовить ¦2011 ¦Администрация района,¦
¦ в т.ч. занято ¦ село Русское ¦ Маклаковского ¦ субъектами ¦ предложения ¦ - ¦ министерство ¦
¦ зданием 0,3 тыс. ¦ Маклаково, ул. ¦ сельсовета ¦предпринимательской¦ по ¦2012 ¦поддержки и развития ¦
¦ кв. м (земли ¦ Советская, дом ¦ ¦ деятельности ¦использованию,¦годы ¦ малого ¦
¦населенных пунктов)¦ № 105 ¦ ¦ ¦ организовать ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подбор ¦ ¦ потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ рынка и услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по согласованию) ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦ 50 тыс. кв. м, ¦ Спасский район, ¦ Муниципальная ¦ Использование ¦ Подготовить ¦2011 ¦Администрация района,¦
¦ в т.ч. занято ¦ село Спасское ¦ казна ¦ субъектами ¦ предложения ¦ - ¦ министерство ¦
¦ зданием 0,6 тыс. ¦поселок Юбилейный ¦ (администрация ¦предпринимательской¦ по ¦2012 ¦поддержки и развития ¦
¦ кв. м (земли ¦ (котельная) ¦ района) ¦ деятельности ¦использованию,¦годы ¦ малого ¦
¦ с/х назначения) ¦ ¦ ¦ ¦ организовать ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подбор ¦ ¦ потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ рынка и услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по согласованию) ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦ "Зеленые" площадки ¦
+-------------------T------------------T-------------------T-------------------T--------------T-----T---------------------+
¦ 15 тыс. кв. м ¦ Спасский район, ¦ Администрация ¦ Использование ¦ Подготовить ¦2011 ¦Администрация района,¦
¦ (земли населенных ¦село Спасское, ул.¦ Спасского ¦ субъектами ¦ предложения ¦ - ¦ министерство ¦
¦ пунктов) ¦ Новая ¦ сельсовета ¦предпринимательской¦ по ¦2012 ¦поддержки и развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦использованию,¦годы ¦ малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организовать ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подбор ¦ ¦ потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ рынка и услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по согласованию) ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦ 22,9 тыс. кв. м ¦ Спасский район, ¦ Администрация ¦ Использование ¦ Подготовить ¦2011 ¦Администрация района,¦
¦ (земли населенных ¦ село Спасское, ¦ Спасского ¦ субъектами ¦ предложения ¦ - ¦ министерство ¦
¦ пунктов) ¦ между ¦ сельсовета ¦предпринимательской¦ по ¦2012 ¦поддержки и развития ¦
¦ ¦ ул. Заозерная и ¦ ¦ деятельности ¦использованию,¦годы ¦ малого ¦
¦ ¦ ул. Мира (водный ¦ ¦ ¦ организовать ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦ объект ¦ ¦ ¦ подбор ¦ ¦ потребительского ¦
¦ ¦"Колхозное озеро")¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ рынка и услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по согласованию) ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦ 17 тыс. кв. м ¦ Спасский район, ¦ Администрация ¦ Использование ¦ Подготовить ¦2011 ¦Администрация района,¦
¦ (земли населенных ¦село Спасское, ул.¦ Спасского ¦ субъектами ¦ предложения ¦ - ¦ министерство ¦
¦ пунктов) ¦Молодежная, около ¦ сельсовета ¦предпринимательской¦ по ¦2012 ¦поддержки и развития ¦
¦ ¦ дома 16 ¦ ¦ деятельности ¦использованию,¦годы ¦ малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организовать ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подбор ¦ ¦ потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ рынка и услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по согласованию) ¦
+-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+---------------------+
¦5 тыс. кв. м (земли¦ Спасский район, ¦ Администрация ¦ Использование ¦ Подготовить ¦2011 ¦Администрация района,¦
¦населенных пунктов)¦село Спасское, ул.¦ Спасского ¦ субъектами ¦ предложения ¦ - ¦ министерство ¦
¦ ¦ Советская, около ¦ сельсовета ¦предпринимательской¦ по ¦2012 ¦поддержки и развития ¦
¦ ¦ дома 65 ¦ ¦ деятельности ¦использованию,¦годы ¦ малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организовать ¦ ¦предпринимательства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подбор ¦ ¦ потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦ ¦ рынка и услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по согласованию) ¦
L-------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+-----+----------------------






Приложение 5

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   -----------------------T------------------------T-----T-------------------¬

¦ Месторождения ¦ Мероприятия ¦Сроки¦ Ответственные ¦
+----------------------+------------------------+-----+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------+------------------------+-----+-------------------+
¦Красно-Ватрасское ¦Подготовить предложения¦2011 ¦Администрация ¦
¦месторождение ¦по использованию¦ - ¦района, мининвест¦
¦кирпичных суглинков¦месторождения, ¦2012 ¦(по согласованию),¦
¦(запасы - 257 тыс.¦организовать конкурс на¦годы ¦минстрой (по¦
¦куб. м) ¦разработку месторождения¦ ¦согласованию), ¦
¦ ¦ ¦ ¦комитет охраны¦
¦ ¦ ¦ ¦природы и¦
¦ ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦природопользованием¦
¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
+----------------------+------------------------+-----+-------------------+
¦Спасская и¦Подготовить предложения¦2011 ¦Администрация ¦
¦Воскресенская площади¦по использованию¦ - ¦района, мининвест¦
¦титано-циркониевых ¦месторождения, ¦2012 ¦(по согласованию),¦
¦песков ¦организовать конкурс на¦годы ¦комитет охраны¦
¦ ¦разработку месторождения¦ ¦природы и¦
¦ ¦ ¦ ¦управления ¦
¦ ¦ ¦ ¦природопользованием¦
¦ ¦ ¦ ¦(по согласованию) ¦
+----------------------+------------------------+-----+-------------------+
¦Торфяное месторождение¦Подготовить предложения¦2011 ¦Администрация ¦
¦"Подбычье" (запасы -¦по использованию¦ - ¦района, мининвест,¦
¦215 тыс. тонн) ¦месторождения, ¦2012 ¦минсельхозпрод (по¦
¦ ¦организовать конкурс на¦годы ¦согласованию) ¦
¦ ¦разработку месторождения¦ ¦ ¦
L----------------------+------------------------+-----+--------------------






Приложение 6

РАСЧЕТ
ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ С УЧЕТОМ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПАССКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

   ---------------------------------T-------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2012 ¦ 2012 ¦
¦ ¦ год, ¦ год, ¦ год, ¦ год, ¦ год, ¦год, ¦год, ¦ год к ¦ год к ¦
¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка ¦прогноз ¦прогноз ¦ 2006 ¦ 2009 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, %¦году, %¦
+--------------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦1. Объем отгрузки продукции¦181,3 ¦ 303,8 ¦ 382,9 ¦ 322,0 ¦ 340,2 ¦ 452,0 ¦1279,6 ¦в 7 раз¦ в 4 ¦
¦собственного производства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза ¦
¦всем секторам экономики (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полному кругу), млн рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦2. Необходимые доходы, млн¦ x ¦ 170,9 ¦ 269,3 ¦ 269,7 ¦ 241,9 ¦ 268,9 ¦ 297,5 ¦ x ¦ x ¦
¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦3. Налоговые и неналоговые¦ 47,5 ¦ 58 ¦ 90,2 ¦ 75,2 ¦ 76,2 ¦ 75,0 ¦ 298,5 ¦ в 6,3 ¦ в 4 ¦
¦доходы, собираемые на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза ¦ раза ¦
¦в консолидированный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области, млн рублей <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦4. Избыток (+), недостаток (-)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦млн рублей (стр. 3 - стр. 2) ¦ x ¦-112,9 ¦-179,1 ¦-194,5 ¦-165,7 ¦-193,9 ¦ +1,0 ¦ x ¦ x ¦
+--------------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦% (стр. 4 / стр. 2) ¦ x ¦ -66,06 ¦ -66,5 ¦ -72,1 ¦ -68,5 ¦ -72,1 ¦ +0,3 ¦ x ¦ x ¦
+--------------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦5. Налоговая отдача (налоговые¦ 0,242¦ 0,194¦ 0,224¦ 0,215¦ 0,209¦ 0,156¦ 0,215¦ x ¦ x ¦
¦доходы на рубль отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции), рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------


   --------------------------------

<*> Исходя из объемов производства (стр. 1) и налоговой отдачи (стр. 5).

Примечание:
дополнительные налоговые поступления будут обеспечены за счет:
роста объемов производства в 7 раз;
увеличения фонда оплаты труда за счет создания 339 новых рабочих мест.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru