Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Нижегородская область


Решение Земского собрания Починковского района от 03.12.2010 № 63
"Об утверждении районной целевой программы "Развитие культуры Починковского муниципального района на 2011 - 2013 гг."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с принятием решения Земского собрания Починковского района от 31.03.2011 № 3.



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 3 декабря 2010 г. № 63

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 - 2013 ГГ."

Заслушав проект районной целевой программы "Развитие культуры Починковского муниципального района на 2011 - 2013 гг.", Земское собрание решило:
1. Утвердить программу "Развитие культуры Починковского муниципального района на 2011 - 2013 гг.".
2. Управлению финансов администрации района ежегодно предусматривать выделение денежных средств.

Глава местного самоуправления района
К.Д.АРХАНГЕЛЬСКИЙ





Утверждена
постановлением
Земского собрания
Починковского района
от 03.12.2010 № 63

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2011 - 2013 ГГ."

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

   ---------------T----------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Районная целевая программа "Развитие культуры¦
¦Программы ¦Починковского муниципального района на 2011 - 2013 гг." ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Заказчик ¦Администрация Починковского муниципального района¦
¦Программы ¦Нижегородской области ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Разработчик ¦Управление культуры и спорта администрации Починковского¦
¦Программы ¦района ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основание для¦Основы законодательства Российской Федерации о культуре от¦
¦разработки ¦9 октября 1992 года № 3612-1; ¦
¦Программы ¦Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О¦
¦ ¦библиотечном деле"; ¦
¦ ¦Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ "О Музейном¦
¦ ¦фонде Российской Федерации и музеях в Российской¦
¦ ¦Федерации"; ¦
¦ ¦Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 года № 147-З¦
¦ ¦"О библиотечном деле в Нижегородской области"; ¦
¦ ¦постановление Правительства Российской Федерации от 12¦
¦ ¦февраля 1998 года № 179 "Об утверждении положений о¦
¦ ¦Музейном фонде Российской Федерации, о государственном¦
¦ ¦каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о¦
¦ ¦лицензировании деятельности музеев в Российской¦
¦ ¦Федерации"; ¦
¦ ¦постановление Правительства Российской Федерации от 8¦
¦ ¦декабря 2005 года № 740 "О федеральной целевой программе¦
¦ ¦"Культура России (2006 - 2011 годы)"; ¦
¦ ¦постановление Правительства Нижегородской области от 24¦
¦ ¦августа 2010 года № 532 "Об утверждении областной целевой¦
¦ ¦программы "Развитие культуры и информации Нижегородской¦
¦ ¦области" на 2011 - 2013 годы" ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Цели Программы¦Обеспечение реализации конституционного права человека на¦
¦ ¦участие в культурной жизни и пользование учреждениями¦
¦ ¦культуры, а также на доступ к культурным, музейным¦
¦ ¦ценностям на территории Починковского муниципального¦
¦ ¦района, предоставление услуг по библиотечному обслуживанию¦
¦ ¦граждан, обеспечение потребностей населения по¦
¦ ¦предоставлению дополнительного образования в сфере¦
¦ ¦культуры и искусства. ¦
¦ ¦Сохранение культурного потенциала и создание условий для¦
¦ ¦эффективной деятельности учреждений культуры Починковского¦
¦ ¦муниципального района ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Развитие и сохранение культуры и искусства Починковского¦
¦Программы ¦муниципального района как системы духовно-нравственных¦
¦ ¦ценностей, культурного наследия и творческого потенциала. ¦
¦ ¦Сохранение и развитие сети муниципальных учреждений в¦
¦ ¦сфере культуры. ¦
¦ ¦Поддержка крупномасштабных творческих проектов,¦
¦ ¦формирующих позитивный имидж района. ¦
¦ ¦Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений¦
¦ ¦культуры за счет совершенствования форм работы, укрепление¦
¦ ¦материально-технической базы, модернизация технического¦
¦ ¦оборудования учреждений культуры. ¦
¦ ¦Увеличение объема и качества услуг в сфере культурного¦
¦ ¦досуга населения района ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки ¦2011 - 2013 гг. ¦
¦реализации ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Перечень к¦Программа включает в себя следующие разделы: ¦
¦Программе ¦- "Анализ и оценка проблемы. Цели программы"; ¦
¦ ¦- "Сроки и этапы реализации Программы"; ¦
¦ ¦- "Организация библиотечного обслуживания населения"; ¦
¦ ¦- "Развитие музейного дела"; ¦
¦ ¦- "Развитие клубных учреждений"; ¦
¦ ¦- "Обеспечение целенаправленного обучения детей и¦
¦ ¦подростков в сфере начального музыкального,¦
¦ ¦хореографического образования и эстетического воспитания";¦
¦ ¦- "Укрепление материально-технической базы учреждений¦
¦ ¦культуры"; ¦
¦ ¦- "Индикаторы достижений целей Программы" ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦Управление культуры и спорта администрации Починковского¦
¦подпрограмм и¦района, учреждения культуры района ¦
¦основных ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Предполагаемые¦Реализация всех мероприятий Программы предполагает¦
¦объемы и¦финансирование из областного и местного бюджетов и¦
¦источники ¦внебюджетных источников (собственные средства учреждений¦
¦финансирования¦культуры, средства спонсоров). ¦
¦Программы ¦Объем финансирования Программы уточняется ежегодно при¦
¦ ¦формировании соответствующих бюджетов. ¦
¦ ¦Финансирование Программы производится исходя из¦
¦ ¦возможностей районного бюджета ¦
¦ +--------------T-------------------------------------------+
¦ ¦Предполагаемые¦ Предполагаемое бюджетное финансирование, ¦
¦ ¦ источники ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦финансирования+-----------T-----------T----------T--------+
¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ ¦
¦ ¦ ¦реализации ¦реализации ¦реализации¦ ¦
¦ +--------------+-----------+-----------+----------+--------+
¦ ¦Всего, в т.ч. ¦ 2910,0 ¦ 2422,5 ¦ 2444,5 ¦ 7777,0 ¦
¦ +--------------+-----------+-----------+----------+--------+
¦ ¦Областной ¦ 60,0 ¦ 65,0 ¦ 70,0 ¦ 195,0 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-----------+-----------+----------+--------+
¦ ¦Местный бюджет¦ 2692,0 ¦ 2193,5 ¦ 2202,5 ¦ 7088,0 ¦
¦ +--------------+-----------+-----------+----------+--------+
¦ ¦Внебюджетные ¦ 158,0 ¦ 164,0 ¦ 172,0 ¦ 494,0 ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------------+-----------+-----------+----------+--------+
¦Контроль за¦Администрация Починковского муниципального района¦
¦исполнением ¦Нижегородской области ¦
¦Программы ¦ ¦
L--------------+-----------------------------------------------------------


1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Починковский район располагает значительным культурным потенциалом - это 33 клубных учреждения, 32 библиотеки, детская школа искусств, районный народный краеведческий музей, киносеть.
С финансовой точки зрения сфера культуры сегодня является единственной сферой социального блока, где происходит хранение, накопление значительных материальных ценностей, составляющих национальное достояние. По своей реальной стоимости эта часть национального достояния превосходит стоимость основных фондов многих отраслей хозяйства и уникальна тем, что не подвержена инфляции и является реальным средством накопления.
Решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого перспективного планирования. Реализация данной Программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала района. Программа предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.
Программа определяет первоочередные необходимые меры, которые позволят в ближайшей перспективе сохранить имеющийся потенциал и дать новый импульс к развитию культуры и искусства Починковского муниципального района. Ближайшими из них являются:
- создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала;
- сохранение культурных традиций и единого культурного пространства;
- поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, создание условий для широкого доступа всех слоев к ценностям отечественной культуры;
- поддержка престижа учреждений культуры Починковского муниципального района.
Программа позволит стабилизировать основные показатели музейной работы: экскурсионное обслуживание, выставочную деятельность, увеличить общий объем музейного фонда.
Реализация данной Программы гарантирует обеспечение свободы творчества граждан на участие в культурной жизни района, обеспечение возможности творческого развития и участия граждан в культурной жизни района.
Программа позволит обеспечить реализацию полномочий, возложенных на муниципальный район, по организации досуга населения района через организацию районных мероприятий, праздников. Кроме того, данная Программа предусматривает: работу по профессиональному обучению работников сферы культуры через организацию районных смотров, акций, конкурсов, фестивалей, что, в свою очередь, приведет к повышению удовлетворенности потребителей качеством и доступностью услуг культуры, повышению качества услуг в сфере культуры.

2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

   ----T------------T----------------T---------------------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Сроки реализации¦ Ожидаемые результаты ¦
¦п/п¦ этапа ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------------+---------------------------------------+
¦1. ¦ Разработка ¦IV квартал 2010 ¦Утверждение районной целевой программы¦
¦ ¦ Программы ¦ г. ¦"Развитие культуры Починковского¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципального района на 2011-2013 гг."¦
+---+------------+----------------+---------------------------------------+
¦2. ¦ Реализация ¦2011 - 2013 гг. ¦Пополнение библиотечных фондов для¦
¦ ¦ Программы ¦ ¦полного удовлетворения читательских¦
¦ ¦ ¦ ¦потребностей населения района.¦
¦ ¦ ¦ ¦Обеспечения широкого доступа сельских¦
¦ ¦ ¦ ¦жителей к информационным ресурсам ¦
+---+------------+----------------+---------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦Повышение уровня профессионализма¦
¦ ¦ ¦ ¦библиотечных работников. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Пополнение музейного фонда.¦
¦ ¦ ¦ ¦Стимулирование деятельности музея в¦
¦ ¦ ¦ ¦поиске новых форм работы. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Внедрение в деятельность музея новых¦
¦ ¦ ¦ ¦технологий. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Формирование имиджа района. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Воспитание гражданственности,¦
¦ ¦ ¦ ¦патриотизма, уважительного отношения к¦
¦ ¦ ¦ ¦истории России, традициям и культурному¦
¦ ¦ ¦ ¦наследию Починковского края. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Расширение зрительской аудитории. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Удовлетворение культурных потребностей¦
¦ ¦ ¦ ¦разных слоев населения. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Решение проблемы занятости молодежи и¦
¦ ¦ ¦ ¦подростков. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Повышение квалификации работников¦
¦ ¦ ¦ ¦клубных учреждений. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Создание условий для инновационных форм¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Повышение качества предоставляемых¦
¦ ¦ ¦ ¦услуг. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Повышение профессионального мастерства¦
¦ ¦ ¦ ¦и внедрение инновационных методик в¦
¦ ¦ ¦ ¦учебный процесс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Ремонт внутренних помещений учреждений¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦
+---+------------+----------------+---------------------------------------+
¦3. ¦Подведение ¦IV квартал 2013 ¦Анализ деятельности учреждений культуры¦
¦ ¦итогов ¦ г. ¦в рамках реализации районной целевой¦
¦ ¦ ¦ ¦программы "Развитие культуры¦
¦ ¦ ¦ ¦Починковского муниципального района на¦
¦ ¦ ¦ ¦2011 - 2013 гг." ¦
L---+------------+----------------+----------------------------------------


3. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В Починковском районе создана развитая в количественном отношении сеть. 32 массовые библиотеки (30 сельских и 2 центральные библиотеки) обслуживают население района. В течение пяти лет были открыты на базе центральной библиотеки - центр Правовой информации, на базе центральной детской библиотеки - информационно-компьютерный центр, на базе Наруксовской детской библиотеки - информационно-компьютерный центр, на базе Ужовской сельской библиотеки - сельский информационный центр (СИЦ) "Гармония".
Приоритетные направления деятельности библиотек района - информационное, гражданско-патриотическое, правовое, духовно-нравственное, интеллектуальное.
Число читателей на 01.01.2010 составляет 18372, в том числе детей - 6290.
Количество посещений библиотек в год составляет 178553. Ежегодно каждый читатель в среднем посещает библиотеку около девяти раз и прочитывает по 25 книг или журналов. Охват населения библиотечным обслуживанием - 59,3%. Рост числа читателей, частота посещений библиотек, интенсивность чтения доказывают востребованность их в обществе.
Массовые библиотеки района располагают значительными информационными ресурсами. Их суммарный фонд составляет 471369 тыс. единиц хранения.
Однако в последнее время наблюдается тенденция к сокращению книжных фондов в среднем на 9 тыс. книжных единиц ежегодно. Из-за недостаточного финансирования библиотек новые поступления незначительные (в среднем 7 - 8 тыс. книжных единиц в год) не достигает нормы - 5% от имеющего книжного фонда. Кроме того, более 60% новых поступлений составляют периодические издания. В библиотеках снижается книгообеспеченность читателей до 9 книжных единиц (при норме 12 - 14).
В 2009 г. 313 экз. книг получено в дар, 915 экз. приобретено на средства федерального бюджета (75,000 руб.), 198 экз. - областной бюджет (61,000 руб.), 124 экз. - на собственные средства (15,700 руб.), 1178 экз. - местный бюджет (110,800 руб.). Сумма от оказания платных услуг в 2009 г. составила 24027 руб.

Контрольные показатели деятельности библиотек на 01.01.2010:

   ---------------T-----------T-------------T----------T-----------T---------¬

¦ Число ¦ Число ¦Книговыдача, ¦ Охват ¦Фонд, тыс. ¦ Обращ. ¦
¦пользователей,¦посещений, ¦ тыс. экз. ¦ насел. ¦ экз. ¦кн. фонд,¦
¦ тыс. ¦ тыс. ¦ ¦ биб. ¦ ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ обсл., ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦
+------T-------+-----T-----+------T------+-----T----+-----T-----+----T----+
¦ 2008 ¦ 2009 ¦2008 ¦2009 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2008 ¦2009¦2008 ¦2009 ¦2008¦2009¦
+------+-------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+-----+----+----+
¦ 18,0 ¦ 18,3 ¦176,6¦178,5¦476,8 ¦471,4 ¦57,6 ¦59,3¦300,8¦299,4¦1,6 ¦1,6 ¦
L------+-------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+-----+----+-----


Обслуживание читателей бесплатное, общедоступное.
Библиотеки выполняют функции культурно-просветительных, информационных и образовательных учреждений, а также занимаются организацией свободного времени детей, подростков, молодежи, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.
При библиотеках функционируют клубы по интересам и литературные гостиные. 13 библиотек работают по целевым комплексным программам.
Методическими службами района разработана и реализуется программа повышения квалификации библиотечных работников Починковской ЦБС "От обновленных знаний к профессиональным действиям".
Библиотекари района проводят большую работу с населением. Организуются декады и широкие просмотры литературы, праздники книги, встречи с поэтами.
Систематически оказывают методическую и практическую помощь преподавателям образовательных учреждений района и учащимся школ, участвуют в повышении культурного уровня всех сторон жизни общества.
Основные задачи:
- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Починковского муниципального района;
- модернизация деятельности библиотек МУК "Починковская МЦБС" для повышения уровня обслуживания, создание комфортной среды для пользователей, привлекательного имиджа библиотек и профессии библиотекаря посредством компьютеризации, включение их в общее информационное пространство, улучшение материально-технической базы;
- обеспечение ремонта и техническое переоснащение библиотек;
- создание комплексной системы безопасности библиотечных фондов, сотрудников и посетителей библиотек;
- обеспечение повышения квалификации и создание комфортной среды для профессионального общения библиотечных работников различного уровня, их самореализации путем раскрытия творческих способностей и дарований;
- поддержка специальных библиотечных проектов;
- осуществление организационных мероприятий.
Мероприятия Программы направлены на развитие сложившейся в районе системы библиотечной деятельности.
Обеспечение условий предоставления данного вида услуг предполагает реализацию следующих мероприятий:

   ----T------------------------------T---------T--------T-------------------¬

¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦Источники¦Объем ¦ Предполагаемые ¦
¦п/п¦ ¦финан-ния¦финанси-¦ объемы ¦
¦ ¦ ¦ ¦рования,¦ финансирования, ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. +-----T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦
+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+
¦1. ¦Организация комплектования и¦ ОБ ¦ 195,0 ¦ 60,0¦ 65,0¦ 70,0¦
¦ ¦обеспечение необходимой¦ МБ ¦ 360,0 ¦110,0¦ 120,0¦ 130,0¦
¦ ¦полноты книжных фондов ЦБС ¦ ВБ ¦ 60,0 ¦ 15,0¦ 20,0¦ 25,0¦
+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+
¦2. ¦Организация подписки на¦ ОБ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦периодические издания ¦ МБ ¦ 1335,0 ¦435,0¦445,0 ¦455,0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+
¦3. ¦Автоматизация библиотечных¦ ОБ ¦ 25,0 ¦ 25,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦процессов: ¦ МБ ¦ 300,0 ¦ 50,0¦ 100,0¦ 150,0¦
¦ ¦- приобретение компьютерного¦ ВБ ¦ 10,0 ¦ 2,0¦ 3,0¦ 5,0¦
¦ ¦оборудования для ОК и ОЛ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение компьютерного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для 3 сельских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотек; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- (СИЦ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+
¦4. ¦Внедрение новых технологий в¦ ОБ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦основные процессы работы (3¦ МБ ¦ 100,0 ¦ 25,0¦ 35,0¦ 40,0¦
¦ ¦сельские библиотеки) ¦ ВБ ¦ 10,0 ¦ 3,0¦ 3,0¦ 4,0¦
+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+
¦5. ¦Проведение районных конкурсов,¦ ОБ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦акций: ¦ МБ ¦ 100,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦ 40,0¦
¦ ¦- конкурс профмастерства; ¦ ВБ ¦ 9,0 ¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦
¦ ¦- "Летние чтения". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Районные конкурсы в поддержку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦книги и чтения - мастер-класс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+
¦6. ¦Переподготовка библиотечных¦ ОБ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦работников (12 человек) ¦ МБ ¦ 40,0 ¦10,0 ¦ 15,0¦ 15,0¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+
¦7. ¦Поддержка специальных¦ ОБ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦библиотечных проектов: ¦ МБ ¦ 150,0 ¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦
¦ ¦- программа "ЦБ как центр¦ ВБ ¦ 6,0 ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦
¦ ¦информации по культуре и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦историческому наследию края"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа ЦБ как центра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ступень, ведущая подростка к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦книге"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа развития ЦБ как¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-досугового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра общения "Аптека для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦души"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Наруксовской с/б-ки как¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семейного центра "Семья -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибежище души"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ризоватовской с/б-ки как¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотеки-музея "Исток"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа Саитовской с/б-ки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по защите родного языка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посредством лучших образцов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного слова¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Экология слова"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа по нравственно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦патриотическому воспитанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Время, Родина и мы" -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Шагаевская с/б-ка; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа Ужовской с/б-ки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦как литературно-эстетического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра "Содружество прекрасных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муз"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- программа развития ЦДБ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Положи свое сердце у чтения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+
¦8. ¦Техническое переоснащение 3¦ ОБ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦библиотек района ¦ МБ ¦ 500,0 ¦100,0¦200,0 ¦200,0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+------------------------------+---------+--------+-----+------+------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 3200,0 ¦920,0¦1091,0¦1189,0¦
L---+------------------------------+---------+--------+-----+------+-------


4. РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА

Деятельность народного краеведческого музея направлена на практический результат, работающий, прежде всего, на построение новых стационарных выставок, разработку новых культурно-образовательных мероприятий, способных привлечь посетителей в музей и дающих рост его социальной значимости как центра духовной культуры в районе.

Показатели деятельности Починковского народного
краеведческого музея

   -------------------------T-----------------T---------------¬

¦ ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦
+------------------------+-----------------+---------------+
¦Количество посетителей ¦ 3501 ¦ 4871 ¦
+------------------------+-----------------+---------------+
¦Экскурсии ¦ 68 ¦ 96 ¦
+------------------------+-----------------+---------------+
¦Выставки и экспозиции ¦ 10 ¦ 11 ¦
+------------------------+-----------------+---------------+
¦Массовые мероприятия ¦ 7 ¦ 2 ¦
+------------------------+-----------------+---------------+
¦Основной фонд ¦ 4336 ¦ 4482 ¦
L------------------------+-----------------+----------------


Основные задачи деятельности музея:
- создание и пополнение музейной экспозиции;
- проведение экскурсий, открытых уроков, встреч по разделам музея;
- разработка новых культурно-образовательных мероприятий, способных привлечь посетителей в музей;
- совершенствование работы по патриотическому, нравственному воспитанию подрастающего поколения;
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слова "фона" имеется в виду слово "фонда".
   ------------------------------------------------------------------

- пополнение основного фона;
- разработка и реализация проектов исследования памятников истории и культуры;
- расширение предоставления услуг по обеспечению жителей района услугами музея.

Мероприятия Программы, направленные на решение поставленных задач:

   ----T------------------------------T---------T---------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Источники¦Объем ¦ Предполагаемые ¦
¦п/п¦ программных мероприятий ¦финанси- ¦финанси- ¦ объемы ¦
¦ ¦ ¦ рования ¦рования, ¦ финансирования, ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.+-----T-----T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦
+---+------------------------------+---------+---------+-----+-----+------+
¦1. ¦Создание единого¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦туристического маршрута по с.¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0 ¦
¦ ¦Починки "Мое село - мои¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦Починки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+---------+-----+-----+------+
¦2. ¦Комплектование фондов музея ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------------------------+---------+---------+-----+-----+------+
¦3. ¦Создание музейных¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦информационных продуктов ¦ МБ ¦ 20,0 ¦ 6,0¦ 7,0¦ 7,0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------------------------+---------+---------+-----+-----+------+
¦4. ¦Участие в областных конкурсах ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------------------------+---------+---------+-----+-----+------+
¦5. ¦Исследовательская работа: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- Экспедиция "Твои люди -¦ МБ ¦ 28,0 ¦ 8,0¦ 9,5¦ 10,5 ¦
¦ ¦Починки"; ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- "Быт и время"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- "Прошлое Починок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+---------+-----+-----+------+
¦6. ¦Обеспечение мероприятий,¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦проводимых на базе музея по¦ МБ ¦ 20,0 ¦ 5,0¦ 7,0¦ 8,0 ¦
¦ ¦патриотическому воспитанию, к¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦знаменательным датам и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+---------+-----+-----+------+
¦7. ¦Организация выставок и¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦экспозиций ¦ МБ ¦ 63,0 ¦ 21,0¦ 21,0¦ 21,0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------------------------+---------+---------+-----+-----+------+
¦8. ¦Организация и проведение¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦экскурсий по музею ¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------------------------+---------+---------+-----+-----+------+
¦9. ¦Проведение праздников в музее¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦(праздник Рождества, день¦ МБ ¦ 20,0 ¦ 6,0¦ 6,0¦ 8,0 ¦
¦ ¦музея, день открытых ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦дверей и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+---------+-----+-----+------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 211,0 ¦ 66,0¦ 70,5¦ 74,5 ¦
L---+------------------------------+---------+---------+-----+-----+-------


5. РАЗВИТИЕ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Улучшение деятельности учреждений культуры района по организации досуга является актуальной проблемой. И ее решение должно идти активно по всем направлениям, таким как:
- культурно-досуговая деятельность;
- работа с молодежью;
- работа с семьей и детьми;
- возрождение и сохранение культурного наследия;
- совершенствование материально-технической базы.
Основная деятельность клубных учреждений направлена на:
- создание и организацию работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно- зрелищной работы клубных учреждений;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников учреждений культуры;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация работы лекториев, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности.
Приоритетные направления работы клубных учреждений района:
- военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- приобщение молодежи к участию в культурной жизни района;
- сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия;
- воспитание духовности, гражданственности и патриотизма населения на основе традиционной народной культуры.
Основная деятельность клубных учреждений направлена на организацию досуга различных слоев населения, в т.ч. проведение массовых мероприятий, концертных и конкурсных программ, праздников, театрализованных представлений, тематических вечеров, организацию работы клубных формирований, участие в региональных, областных, зональных и районных смотрах-конкурсах и фестивалях.
В 2009 году клубными учреждениями культуры было проведено 5713 мероприятий различной направленности, в том числе для детей - 1211 (2008 год - 6013/1296). Количество клубных формирований - 259, из них детских - 132 (2008 год - 255/127). Число участников - 2570, из них детей - 1273 (2008 год - 2595/1267). Количество платных мероприятий - 1168. Сумма от оказания платных услуг в 2009 году составила 253 тысячи рублей.
На базе районного Дворца культуры функционируют два коллектива, имеющие звание "народный": народный хор "Радуница", ансамбль русской песни "Вдохновение".
Для улучшения качества организации досуга населения и повышения профессиональной подготовки работников районных клубных учреждений при районном Дворце культуры работает методическая служба, организуются и проводятся семинары, мастер-классы и творческие лаборатории.
Обслуживание жителей населенных пунктов по социокультурному заказу осуществляет передвижное клубное учреждение.
Основные задачи Программы в области развития клубных учреждений района:
- поддержка и развитие народной традиционной культуры на территории района;
- поддержка деятельности клубных учреждений района, 2 коллективов народного творчества;
- организация качественного обслуживания населения в сфере культуры и искусства;
- развитие культурно-информационного пространства.
- повышение квалификации специалистов культурно-досуговой деятельности.
Обеспечение условий для реализации поставленных задач предполагает реализацию следующих мероприятий:

   ----T-------------------------------T---------T--------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование программных ¦Источники¦Объем ¦ Предполагаемые ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦финанси- ¦фин-ния,¦ объемы ¦
¦ ¦ ¦рования ¦всего, ¦ финансирования, ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-----T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦1. ¦Предоставление населению района¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦разнообразных услуг¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦социально-культурного, ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦просветительского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развлекательного характера,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦создание условий для занятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественным творчеством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦2. ¦Организация и проведение¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦межрайонных эстрадных конкурсов¦ МБ ¦ 75,0 ¦ 25,0¦ 25,0¦ 25,0 ¦
¦ ¦и фестивалей детского¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦самодеятельного творчества:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Восходящая звезда", "Радуга" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦3. ¦Сохранение и возрождение¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦традиций народной культуры:¦ МБ ¦ 30,0 ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0 ¦
¦ ¦праздников, обрядов, фольклора¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦(семинары-практикумы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦4. ¦Участие в областных,¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦региональных конкурсах,¦ МБ ¦ 120,0 ¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0 ¦
¦ ¦фестивалях ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦5. ¦Организация и проведение¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦творческих лабораторий для¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0 ¦
¦ ¦клубных работников по различным¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦направлениям (изобразительное,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦декоративно-прикладное, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вокальное, хореографическое) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦6. ¦Разработка и реализация¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦проектов и программ,¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦направленных на работу с¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦различными категориями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦7. ¦Организация работы со¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦средствами массовой информации¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦и другими организациями ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦8. ¦Подготовка и переподготовка¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦специалистов клубных учреждений¦ МБ ¦ 30,0 ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦9. ¦Приобретение и внедрение нового¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦оборудования и инвентаря для¦ МБ ¦ 360,0 ¦120,0¦120,0¦120,0 ¦
¦ ¦учреждений культуры ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦10.¦Внедрение новых форм и методов¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦культурного обслуживания¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦молодежи и подростков ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦11.¦Приобретение, пошив сценических¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦костюмов, обуви, париков,¦ МБ ¦ 180,0 ¦ 60,0¦ 60,0¦ 60,0 ¦
¦ ¦ростовых кукол, кукольного¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦театра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 810,0 ¦270,0¦270,0¦270,0 ¦
L---+-------------------------------+---------+--------+-----+-----+-------


6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В СФЕРЕ НАЧАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО, ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Основными задачами в сфере профессионального образования являются реализация образовательных стандартов, выявление и поддержка юных дарований. На 1 сентября 2010 г. в школе обучается 186 человек. Обучение осуществляется на следующих отделениях:
1. Музыкальное отделение:
- фортепиано - 47 человек;
- баян, аккордеон - 25 человек;
- гитара - 20 человек.
2. Художественное отделение - 51 человек.
3. Общее эстетическое отделение - 28 человек.
4. Хореографическое отделение - 15 человек.
Положительная динамика наблюдается на народном отделении по классу классической шестиструнной гитары, общем эстетическом, художественном отделениях. Преподавательский состав школы пополнился тремя молодыми специалистами.
В ДШИ ведут творческую работу ансамбль ложкарей "Родничок", фольклорный ансамбль "Матрешки", младший, средний и старший хоровые коллективы, вокальный ансамбль мальчиков, ансамбль народных инструментов. Старший детский хор носит звание "Образцовый".
Педагоги и учащиеся школы принимают активное участие в международных, всероссийских, областных, зональных конкурсах, фестивалях, выставках и становятся дипломантами и лауреатами.
По итогам 2009/2010 уч. г. получены следующие результаты:
95% учащихся окончили учебный год на "хорошо" и "отлично";
5% учащихся - на "удовлетворительно";
96% выпускников окончили школу на "хорошо" и "отлично" (22 человека);
4% выпускников - на "удовлетворительно" (1 человек).
В школе ведется работа по повышению профессионального мастерства педагогов: проводятся открытые уроки, методические совещания, организуются мастер-классы и консультации ведущих преподавателей ссузов и вузов.
Задачами, решаемыми в рамках Программы, являются:
- создание условий для выявления и развития одаренных детей;
- создание условий для получения музыкального, художественного и эстетического образования детей и подростков;
- участие в фестивалях, конкурсах, выставках;
- организация и проведение мастер-классов с целью повышения профессионального и исполнительского мастерства.
Мероприятия по Программе направлены на сохранение и развитие сложившейся в районе системы образования в сфере культуры и искусства.

   ----T-------------------------------T---------T--------T-----------------------¬

¦ № ¦ Наименование программных ¦Источники¦Объем ¦ Предполагаемые ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦финанси- ¦финанси-¦ объемы ¦
¦ ¦ ¦рования ¦рования,¦ финансирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего, +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Участие в конкурсах,¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦фестивалях, выставках¦ МБ ¦ 30,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦
¦ ¦зонального, областного,¦ ВБ ¦ 30,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦
¦ ¦регионального, российского и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международного уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Организация и проведение¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦мастер-классов преподавателей¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ссузов и вузов ¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Повышение квалификации и¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦переподготовка преподавателей ¦ МБ ¦ 9,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 9,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Организация посещений¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦выставочных залов¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦Нижегородского музея, театра¦ ВБ ¦ 15,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦
¦ ¦оперы и балета, Нижегородской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦филармонии и консерватории,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Арзамасского музыкального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦колледжа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Приобретение музыкальных¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦инструментов ¦ МБ ¦ 100,0 ¦ 0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 150,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
¦6. ¦Организация и проведение¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦концертов и выставок ¦ МБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
¦7. ¦Приобретение методической,¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦научной и нотной литературы,¦ МБ ¦ 30,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦
¦ ¦пополнение фонотеки аудио- и¦ ВБ ¦ 30,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦
¦ ¦видеопособиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 418,0 ¦ 106,0 ¦ 156,0 ¦ 156,0 ¦
L---+-------------------------------+---------+--------+-------+-------+--------


7. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Финансирование
(процент и абсолютная величина расходов на культуру
от общего бюджета района) на 01.01.2010

   ------------T-------------------------------------T-----------------------¬

¦ ¦ Районный бюджет ¦Средства, заработанные ¦
¦ +-------------------T-----------------+ учреждениями от ¦
¦ ¦абсолютная величина¦ % от общего ¦оказания платных услуг ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ бюджета района ¦ (тыс. руб.) ¦
+-----------+-------------------+-----------------+-----------------------+
¦Учреждения ¦ 21214 ¦ 6,1 ¦ 340 ¦
¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+-------------------+-----------------+------------------------


Анализ сложившейся ситуации по материально-технической базе учреждений культуры района
- учреждения культуры не отвечают в полном объеме требованиям противопожарной безопасности;
- ряд учреждений культуры требуют внутреннего ремонта помещений;
- недостаточная оснащенность учреждений культуры музыкальным оборудованием.
Основные задачи Программы в области укрепления материально-технической базы учреждений культуры:
- декоративный ремонт внутренних помещений СДК, СК, СБ, ремонт кровель зданий клубов;
- ремонт кровли РДК;
- ремонт фасада центральной библиотеки;
- обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры
- модернизация технического оборудования, приобретение свето- и звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, библиотечного и музейного оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения.
Основные мероприятия, направленные на решение задач Программы:

   ----T-----------------------------T---------T--------T--------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Источники¦Объем ¦ Предполагаемые ¦
¦п/п¦ программных мероприятий ¦финанси- ¦финанси-¦ объемы ¦
¦ ¦ ¦рования ¦рования,¦финансирования, тыс.¦
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. +------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦1. ¦Районный Дворец культуры: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт и реконструкция¦ МБ ¦ 750,0 ¦ 250,0¦ 250,0¦ 250,0¦
¦ ¦внутренних помещений; ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт кровли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦2. ¦Районный Дворец культуры: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- приобретение музыкальных¦ МБ ¦ 300,0 ¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦
¦ ¦инструментов и оборудования ¦ ВБ ¦ 60,0 ¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦3. ¦Центральная библиотека: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт фасада ¦ МБ ¦ 520,0 ¦ 520,0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦4. ¦Центральная детская¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦библиотека: ¦ МБ ¦ 40,0 ¦ 0 ¦ 40,0¦ 0 ¦
¦ ¦- обеспечение центральным¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦водоснабжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦5. ¦Детская школа искусств: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутренних помещений¦ МБ ¦ 30,0 ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 90,0 ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦6. ¦Криушинский СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- замена электропроводки ¦ МБ ¦ 30,0 ¦ 30,0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦7. ¦Конезаводской СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутренних помещений¦ МБ ¦ 68,0 ¦ 68,0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦8. ¦Маресевский СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт кровли ¦ МБ ¦ 45,0 ¦ 45,0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦9. ¦Никитинский СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутренних¦ МБ ¦ 130,0 ¦ 40,0¦ 45,0¦ 45,0¦
¦ ¦помещений; ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- приобретение музыкального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦10.¦Никитинская СБ: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт помещения; ¦ МБ ¦ 122,0 ¦ 52,0¦ 40,0¦ 30,0¦
¦ ¦- приобретение литературы,¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦мебели, оргтехники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦11.¦П-Хованский СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутренних помещений¦ МБ ¦ 85,0 ¦ 25,0¦ 30,0¦ 30,0¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦12.¦Сырятинский СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутренних помещений¦ МБ ¦ 66,0 ¦ 41,0¦ 15,0¦ 10,0¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦13.¦Сырятинская СБ: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- замена окон (3 шт.); ¦ МБ ¦ 51,0 ¦ 45,0¦ 3,0¦ 3,0¦
¦ ¦- ремонтные работы помещения ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦14.¦Уч-Майданский СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- замена котла ¦ МБ ¦ 100,0 ¦ 60,0¦ 40,0¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦15.¦Шагаевский СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутренних помещений¦ МБ ¦ 30,0 ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦16.¦Шагаевская СБ: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- установка решеток; ¦ МБ ¦ 68,0 ¦ 28,0¦ 20,0¦ 20,0¦
¦ ¦- приобретение компьютера ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦17.¦Ильинский СК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- приобретение кресел; ¦ МБ ¦ 140,0 ¦ 10,0¦ 30,0¦ 100,0¦
¦ ¦- ремонт внутренних помещений¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦18.¦Василевский СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутренних¦ МБ ¦ 97,0 ¦ 40,0¦ 37,0¦ 20,0¦
¦ ¦помещений; ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- приобретение и замена 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газ. котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦19.¦Василевская СБ: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутреннего¦ МБ ¦ 92,0 ¦ 20,0¦ 50,0¦ 22,0¦
¦ ¦помещения; ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- приобретение компьютера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦20.¦Ризоватовская СБ: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- приобретение и установка¦ МБ ¦ 50,0 ¦ 30,0¦ 10,0¦ 10,0¦
¦ ¦решеток на окна; ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонтные работы; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение компьютера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦21.¦Арзинский СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- приобретение и установка¦ МБ ¦ 30,0 ¦ 30,0¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦входной двери ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦22.¦Кочкуровский СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутренних¦ МБ ¦ 37,0 ¦ 17,0¦ 10,0¦ 10,0¦
¦ ¦помещений; ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- приобретение муз. центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦23.¦Саитовский СДК: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутренних помещений¦ МБ ¦ 35,0 ¦ 20,0¦ 10,0¦ 5,0¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦24.¦Коммунарская СБ: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутренних помещений¦ МБ ¦ 15,0 ¦ 10,0¦ 5,0¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦25.¦Ужовская СБ: ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- ремонт внутренних помещений¦ МБ ¦ 19,0 ¦ 14,0¦ 0 ¦ 5,0¦
¦ ¦ ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦26.¦Наруксовские СБ (ф. № 1, 2): ¦ ОБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- внутренний ремонт¦ МБ ¦ 63,0 ¦ 8,0¦ 30,0¦ 25,0¦
¦ ¦помещений; ¦ ВБ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦- приобретение компьютера и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мультимедийного аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+------+------+------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 3163,0 ¦1573,0¦ 835,0¦ 755,0¦
L---+-----------------------------+---------+--------+------+------+-------


8. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

   ------------------------------------------T---------T---------------------¬

¦Наименование индикатора достижения целей ¦ Единица ¦Значение индикаторов ¦
¦ Программы ¦измерения+----------T----------+
¦ ¦ ¦На момент ¦ По ¦
¦ ¦ ¦разработки¦окончании ¦
¦ ¦ ¦ ¦реализации¦
¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+-----------------------------------------+---------+----------+----------+
¦Охват населения района библиотечным¦ % ¦ 59,3 ¦ 59,4 ¦
¦обслуживанием ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------+----------+----------+
¦Охват населения района участием в клубных¦ % ¦ 8,2 ¦ 8,3 ¦
¦формированиях ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------+----------+----------+
¦Посещаемость народного краеведческого¦ % ¦ 15,71 ¦ 15,80 ¦
¦музея ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------+----------+----------+
¦Комплектование фондов музея ¦ % ¦ 3,2 ¦ 9,0 ¦
+-----------------------------------------+---------+----------+----------+
¦Число обучающихся в МОУ ДОД "Детская¦ Чел. ¦ 182 ¦ 185 ¦
¦школа искусств" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+---------+----------+----------+
¦Повышение квалификации работников¦ Чел. ¦ 3 ¦ 10 ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------+---------+----------+-----------


9. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ, И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ

1. Финансовые риски:
- сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность программных мероприятий;
- несвоевременное поступление финансирования;
- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.
2. Организационные риски:
- пассивность участия в реализации Программы;
- несогласованность действий организаций, участвующих в реализации Программы.
3. Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- привлечение собственных средств учреждений культуры за счет расширения платных услуг населению;
- расширение системы подготовки и переподготовки кадров для учреждений культуры путем проведения мастер - классов, творческих лабораторий. Семинаров, конференций и т.д.

10. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Починковского муниципального района Нижегородской области.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru