АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2011 г. № 725
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. БЕЛОГОРСК ОТ 9 МАРТА 2011 Г. № 303 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БЕЛОГОРСК
НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА"
В целях корректировки ресурсного обеспечения и Плана мероприятий на 2011 год внести в постановление
администрации г. Белогорск от 9 марта 2011 г. № 303 "Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на период до 2012 года" следующие изменения - постановляю:
1. Заголовок
постановления администрации г. Белогорск от 9 марта 2011 г. № 303 изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования г. Белогорск на период до 2012 года".
2. Раздел V
"Ресурсное обеспечение Программы" приложения к постановлению администрации г. Белогорск от 9 марта 2011 г. № 303 "Программа повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования г. Белогорск на период до 2012 года" изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
3. Приложение № 1
к Программе повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования г. Белогорск на период до 2012 года изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Белогорский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования г. Белогорск в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике Мусиенко А.Б.
Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 13 мая 2011 г. № 725
V. Ресурсное обеспечение программы
Программа реализуется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 1610,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 - 700,0 тыс. рублей;
2012 - 910,0 тыс. рублей.
Таблица
Расходы на финансирование мероприятий Программы
по видам затрат
┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ Направления расходов │ Объем │
│ │ финансового │
В официальном тексте документа, видимо, допущен пропуск текста,
восстановить по смыслу который не представляется возможным.
│30.│Внедрение процедуры и │С 1 января │Главные │Обеспечение гласности и │
│ │электронных торгов размещения │2011 года │распорядители │прозрачности заказов, повышение│
│ │муниципальных заказов │ │средств бюджета │конкуренции при │
├───┴───────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────┤
│ 7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами │
├───┬───────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────┤
│31.│Поддержание имеющихся │2011 - 2012 годы│Финансовое │Повышение результативности и │
│ │информационных баз, обновление │ │управление │эффективности бюджетных │
│ │программного обеспечения, │ │ │расходов │
│ │позволяющее эффективно │ │ │ │
│ │управлять муниципальными │ │ │ │
│ │финансами │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
│32.│Создание информационных систем │2011 год │Финансовое │Повышение эффективности │
│ │(подсистем) для планирования │ │управление │использования бюджетных средств│
│ │бюджетных ассигнований │ │ │ │
│ │на оказание муниципальных услуг│ │ │ │
│ │(выполнение работ) с учетом │ │ │ │
│ │показателей муниципального │ │ │ │
│ │задания │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
В официальном тексте документа, видимо, допущен пропуск текста,
восстановить по смыслу который не представляется возможным.
│33.│Регулярное размещение на сайте │Ежемесячно │Финансовое │Обеспечение публичного доступа │
│ │администрации города Белогорск │ │управление │к информации о финансовой │
│ │информации о показателях │ │ │деятельности публично-правовых │
│ │исполнения бюджета │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────┤
│ 8. Организация реализации Программы │
├───┬───────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────┤
│34.│Разработка отраслевых планов │I квартал │Главные │Повышение эффективности и │
│ │повышения эффективности │2011 года │распорядители │результативности расходов │
│ │бюджетных расходов │ │бюджетных │бюджета │
│ │ │ │средств │ │
├───┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
│35.│Разработка плана на 2012 год │IV квартал │Финансовое │Повышение эффективности и │
│ │по реализации Программы │2011 года │управление, │результативности расходов │
│ │повышения эффективности │ │отдел │бюджета │
│ │бюджетных расходов на период │ │по экономической│ │
│ │до 2012 года │ │политике │ │
└───┴───────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────┘