АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2011 г. № 398
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 1461 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 1060
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"
В целях корректировки объемов финансирования мероприятий долгосрочной городской целевой программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года", во исполнение решения
Белогорского городского Совета народных депутатов от 24 марта 2011 г. № 40/227 "О внесении изменений в решение городского Совета от 23 декабря 2010 г. № 34/173 "О местном бюджете на 2011 год" в долгосрочную городскую целевую программу
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 года", изложенную в новой редакции согласно приложению к постановлению администрации г. Белогорск от 23 декабря 2009 г. № 1461, внести следующие изменения - постановляю:
1. В паспорте программы строку
"Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы и источники │Общий объем финансирования программы, всего │
│финансирования программы│на 2009 - 2013 годы - 1779339,744 тыс. руб., │
│ │из них: 2009 г. - 90543,1 тыс. руб.; 2010 г. - │
│ │159267,1 тыс. руб.; 2011 г. - 415013,329 тыс. │
│ │руб.; 2012 г. - 634310,223 тыс. руб.; 2013 г. - │
│ │480205,992 тыс. руб. │
│ │ │
│ │Источники финансирования - средства городского, │
│ │областного и федерального бюджетов". │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
2. Раздел 6
"Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы - 1779339,744 тыс. руб., в том числе: 2009 год - 90543,1 тыс. руб.; 2010 год - 159267,1 тыс. руб.; 2011 год - 415013,329 тыс. руб.; 2012 год - 634310,223 тыс. руб.; 2013 год - 480205,992 тыс. руб.
┌────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ Источники │ Итого, │ В том числе по годам реализации, тыс. руб.: │
│ финансирования │ тыс. руб. ├───────┬────────┬──────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │
├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Финансовые средства │1779339,744│90543,1│159267,1│415013,329│634310,223│480205,992 │
│по программе, всего │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│В том числе: │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Средства городского │242008,331 │19198,0│37317,1 │57265,5 │85381,683 │42846,048 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Средства областного │1085913,453│46188,4│96500,0 │214747,829│420178,7 │308298,524 │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Средства │451417,96 │25156,7│25450,0 │143000,0 │128749,84 │129061,42".│
│ │ │скорость проезда; снизить│ │ │ │ │ │
│ │ │нагрузку на окружающую │ │ │ │ │ │
│ │ │среду от выхлопов │ │ │ │ │ │
│ │ │простаивающего │ │ │ │ │ │
│ │ │автомобильного │ │ │ │ │ │
│ │ │транспорта; обеспечить │ │ │ │ │ │
│ │ │безопасность пешеходов │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│19.│Создание детского сада на базе │После капитального │ │ │120 мест │ │ │
│ │школы-интерната № 16 (район │ремонта здания школы - │ │ │ │ │ │
│ │СОШ № 1) │интерната № 16 в нем │ │ │ │ │ │
│ │ │планируется открыть │ │ │ │ │ │
│ │ │детский сад на 120 мест. │ │ │ │ │ │
│ │ │Это позволит сократить │ │ │ │ │ │
│ │ │очередь в дошкольные │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждения без финансовых│ │ │ │ │ │
│ │ │вложений на строительство│ │ │ │ │ │
│ │ │нового детского сада, │ │ │ │ │ │
│ │ │а также приступить │ │ │ │ │ │
│ │ │к исполнению инициативы │ │ │ │ │ │
│ │ │Президента РФ в части │ │ │ │ │ │
│ │ │использования зданий │ │ │ │ │ │
│ │ │бывших детских садов │ │ │ │ │ │
│ │ │по прямому назначению │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│20.│Изготовление эскизного проекта │Наличие эскизного проекта│ │ │500,0 тыс. руб. │ │ │
│ │145 квартала │даст возможность принять │ │ │ │ │ │
│ │ │правильное и объективное │ │ │ │ │ │
│ │ │решение дальнейшего │ │ │ │ │ │
│ │ │использования территории │ │ │ │ │ │
│ │ │парка Дзержинского и │ │ │ │ │ │
│ │ │прилегающей территории │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│21.│Изготовление ПСД │При наличии ПСД появится │ │ │700,0 тыс. руб. │ │ │
│ │на реконструкцию здания │возможность привлечь │ │ │ │ │ │
│ │СОШ № 11 (начальная школа) │средства областного │ │ │ │ │ │
│ │под детский сад, пер. Летний, 1│бюджета для реконструкции│ │ │ │ │ │
│ │ │здания школы под детский │ │ │ │ │ │
│ │ │сад │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│22.│Изготовление ПСД │При наличии ПСД появится │ │ │700,0 тыс. руб. │ │ │
│ │на реконструкцию ДДЮТ │возможность привлечь │ │ │ │ │ │
│ │под детский сад, │средства областного │ │ │ │ │ │
│ │ул. Кирова, 249/2 │бюджета для реконструкции│ │ │ │ │ │
│ │ │здания ДДЮТ под детский │ │ │ │ │ │
│ │ │сад │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘