РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 марта 2011 г. № 13-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НГДУ "КАТАНГЛИНЕФТЕГАЗ" - ФИЛИАЛА
ООО "РН-САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ" МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ"
(в ред. Приказа
Региональной энергетической комиссии
Сахалинской области от 03.05.2011 № 22-окк)
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организации коммунального комплекса", на основании обращения ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" от 13 января 2011 года № 04-01/00148, а также учитывая итоги заседания региональной энергетической комиссии Сахалинской области (протокол № 10 от 15 марта 2011 года), приказываю:
1. Согласовать производственную программу
организации коммунального комплекса НГДУ "Катанглинефтегаз" - филиала ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" в сфере водоснабжения (прилагается).
2. Признать соответствующим критериям доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и установить для потребителей НГДУ "Катанглинефтегаз" - филиала ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" тариф на холодную воду в размере 11,36 руб./куб. м (без НДС).
3. Тариф, установленный в пункте 2
настоящего приказа, вступает в силу с 16 апреля 2011 года и действует по 15 апреля 2012 года включительно.
(п. 3 в ред. Приказа
Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 03.05.2011 № 22-окк)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости".
Председатель РЭК
М.В.Криницкий
Приложение
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 15.03.2011 № 13-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НГДУ
"КАТАНГЛИНЕФТЕГАЗ" - ФИЛИАЛА ООО "РН-САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ"
МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
в тыс. куб. м
┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ № │ Показатели │ Ед. изм. │ Величина │
│п/п │ производственной деятельности │ │ показателя │
│ │ │ │ на период │
│ │ │ │регулирования│
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
│1. │Объем выработки воды │ тыс. куб. м │ 1148,263 │
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2. │Объем отпуска в сеть │ тыс. куб. м │ 1148,263 │
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3. │Объем потерь │ тыс. куб. м │ 34,448 │
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│4. │Уровень потерь к объему отпущенной воды │ % │ 3 │
│ │в сеть │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│5. │Объем реализации товаров и услуг, │ тыс. куб. м │ 1113,815 │
│ │в том числе по потребителям │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│5.1.│- прочим потребителям │ тыс. куб. м │ 1094,892 │
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│5.2.│- структурным подразделениям │ тыс. куб. м │ 18,923 │
└────┴────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
┌───┬────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ мероприятия │ реализации │ потребности ├────────────┬────┬───┤
│ │ │мероприятия,│на реализацию│Наименование│тыс.│ % │
│ │ │ лет │ мероприятия,│ показателя │руб.│ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│1. │Замена насосов ЭЦВ │ 1 │ 336,452 │увеличение │221 │ │
│ │ │ │ │производи- │ │ │
│ │ │ │ │тельности │ │ │
│ │ │ │ │насосов │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │Итого │ │ 336,452 │ │ │ │
└───┴────────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────┴───┘
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОЗАБОРА ТЫМЬ
┌───┬────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│п/п│ мероприятия │ реализации │ потребности ├────────────────┬────┬───┤
│ │ │мероприятия,│на реализацию│ Наименование │тыс.│ % │
│ │ │ месяц, год │ мероприятия,│ показателя │руб.│ │
│ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ │
├───┴────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────────┴────┴───┤
│ │
│Монтаж насосного агрегата № 3 с оснащением оборудования устройствами │
│плавного пуска и частотного регулирования │
├───┬────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────────┬────┬───┤
│1. │Приобретение │август 2011 │ 588 │Оптимизация │ │ │
│ │оборудования │ │ │режима работы │ │ │
│ │(насос ЦНС │ │ │оборудования, │ │ │
│ │300 x 300, │ │ │разгрузка │ │ │
│ │электродвигатель│ │ │водозабора │ │ │
│ │высоковольтный) │ │ │"Пайно" при │ │ │
│ │ │ │ │вводе в работу │ │ │
│ │ │ │ │дополнительного │ │ │
│ │ │ │ │насоса │ │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼────┼───┤
│2. │Приобретение │август 2011 │ 73 │Увеличение │ │ │
│ │устройств │ │ │срока службы │ │ │
│ │плавного пуска и│ │ │электрооборудо- │ │ │
│ │преобразователей│ │ │вания, │ │ │
│ │частоты │ │ │экономия │ │ │
│ │ │ │ │покупной │ │ │
│ │ │ │ │электроэнергии │ │ │
├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼────┼───┤
│ │ Итого │ │ 661 │ │ │ │
└───┴────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────────┴────┴───┘