Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Костромская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2011 г. № 798

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ
НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2011 ГОД

На основании результатов проведения администрацией Костромской области экспресс-анализа эффективности деятельности органов местного самоуправления города Костромы, руководствуясь статьей 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по сокращению неэффективных расходов бюджета города Костромы на 2011 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации
города Костромы
А.В.ШАДРИЧЕВ





Утвержден
постановлением
Администрации
города Костромы
от 28 апреля 2011 года № 798

План мероприятий по сокращению неэффективных
расходов города Костромы на 2011 год

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│   Отрасль   │                          Период                           │ Предложения │   Объем   │ Планируемый │
│             ├─────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤(мероприятия)│сокращаемых│    объем    │
│             │     Сумма неэффективных     │  Отношение   │  Отношение   │по сокращению│ расходов  │неэффективных│
│             │  расходов, (тысяч рублей)   │неэффективных │неэффективных │неэффективных│  (тысяч   │  расходов   │
│             │                             │   расходов   │   расходов   │  расходов   │  рублей)  │    после    │
│             │                             │ к налоговым  │  к расходам  │             │           │ реализации  │
│             │                             │и неналоговым │ бюджета (%)  │             │           │разработанных│
│             │                             │ доходам, год │              │             │           │ мероприятий │
│             │                             │     (%)      │              │             │           │             │
│             ├─────────┬─────────┬─────────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤             │           │             │
│             │2008 год │2009 год │2010 год │2008│2009│2010│2008│2009│2010│             │           │             │
│             │         │         │         │год │год │год │год │год │год │             │           │             │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Общее        │112005,2 │ 94696,3 │ 41619,3 │5,5 │4,4 │1,7 │3,8 │2,9 │1,2 │Увеличение   │   27200   │   14388,0   │
│образование  │         │         │         │    │    │    │    │    │    │численности  │           │ за 2011 год │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │учащихся     │           │     и к     │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │общеобразова-│           │ 01.09.2012  │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │тельных      │           │     - 0     │


│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │учреждений,  │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │комплектова- │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │ние сети в   │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │соответствии │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │с            │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │установленны-│           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │ми           │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │показателями │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │(25 -        │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │наполняемость│           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │классов,     │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │15 учащихся  │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │на 1         │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │учителя);    │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │недопущение  │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │роста числа  │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │прочего      │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │персонала от │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │достигнутого │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │количества   │           │             │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Здравоохране-│  58900  │  68700  │  16900  │2,9 │3,2 │0,7 │6,4 │6,2 │1,4 │сокращение   │ Прогноз:  │      0      │
│ние          │         │         │         │    │    │    │    │    │    │численности  │   15100   │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │младшего     │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │медицинского │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │и прочего    │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │персонала -  │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │60 физ. лиц  │           │             │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Жилищно-     │172456,44│59660,51 │54324,18 │8,4 │2,8 │2,3 │5,8 │1,9 │1,6 │Причины      │     0     │      0      │
│коммунальное │         │         │         │    │    │    │    │    │    │неэффективных│           │             │
│хозяйство    │         │         │         │    │    │    │    │    │    │расходов     │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │устранены:   │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │уровень      │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │тарифов на   │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │коммунальные │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │услуги       │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │доведен      │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │до 100       │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │процентов,   │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │начиная с    │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │2010 года    │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │В 2010-2011  │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │году будет   │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │погашаться   │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │кредиторская │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │задолженность│           │             │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Муниципальное│    -    │ 32552,4 │ 31183,3 │ -  │1,5 │1,3 │ -  │1,01│0,89│Сокращение   │  13424,6  │      0      │
│управление   │         │         │         │    │    │    │    │    │    │штатной      │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │численности  │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │муниципальных│           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │служащих до  │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │рекомендуемо-│           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │го значения  │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │Расходы на   │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │содержание   │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │ОМС по       │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │бюджету      │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │на 2011 год  │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │и исполнению │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │1 квартала   │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │2011 года    │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │не превышают │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │утвержденные │           │             │
│             │         │         │         │    │    │    │    │    │    │нормативы    │           │             │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Всего        │343361,64│255609,21│144026,78│ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │             │  55724,6  │  14388,0,0  │
│неэффективных│         │         │         │    │    │    │    │    │    │             │           │             │
│расходов     │         │         │         │    │    │    │    │    │    │             │           │             │
└─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘




Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено

Вступил в силу с 28 апреля 2011 года (пункт 3 данного документа).

Постановление Администрации города Костромы от 28.04.2011 № 798
"Об утверждении плана мероприятий по сокращению неэффективных расходов бюджета города Костромы на 2011 год"

Постановление
Утвержден. План мероприятий по сокращению неэффективных расходов города Костромы на 2011 год

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru