АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2011 г. № 798
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ
НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2011 ГОД
На основании результатов проведения администрацией Костромской области экспресс-анализа эффективности деятельности органов местного самоуправления города Костромы, руководствуясь статьей 44
, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План
мероприятий по сокращению неэффективных расходов бюджета города Костромы на 2011 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Администрации
города Костромы
А.В.ШАДРИЧЕВ
Утвержден
постановлением
Администрации
города Костромы
от 28 апреля 2011 года № 798
План мероприятий по сокращению неэффективных
расходов города Костромы на 2011 год
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│ Отрасль │ Период │ Предложения │ Объем │ Планируемый │
│ ├─────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┤(мероприятия)│сокращаемых│ объем │
│ │ Сумма неэффективных │ Отношение │ Отношение │по сокращению│ расходов │неэффективных│
│ │ расходов, (тысяч рублей) │неэффективных │неэффективных │неэффективных│ (тысяч │ расходов │
│ │ │ расходов │ расходов │ расходов │ рублей) │ после │
│ │ │ к налоговым │ к расходам │ │ │ реализации │
│ │ │и неналоговым │ бюджета (%) │ │ │разработанных│
│ │ │ доходам, год │ │ │ │ мероприятий │
│ │ │ (%) │ │ │ │ │
│ ├─────────┬─────────┬─────────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤ │ │ │
│ │2008 год │2009 год │2010 год │2008│2009│2010│2008│2009│2010│ │ │ │
│ │ │ │ │год │год │год │год │год │год │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Общее │112005,2 │ 94696,3 │ 41619,3 │5,5 │4,4 │1,7 │3,8 │2,9 │1,2 │Увеличение │ 27200 │ 14388,0 │
│образование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │численности │ │ за 2011 год │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учащихся │ │ и к │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общеобразова-│ │ 01.09.2012 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тельных │ │ - 0 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комплектова- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ние сети в │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствии │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установленны-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ми │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателями │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(25 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наполняемость│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │классов, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 учащихся │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учителя); │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │недопущение │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │роста числа │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прочего │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │персонала от │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │достигнутого │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количества │ │ │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Здравоохране-│ 58900 │ 68700 │ 16900 │2,9 │3,2 │0,7 │6,4 │6,2 │1,4 │сокращение │ Прогноз: │ 0 │
│ние │ │ │ │ │ │ │ │ │ │численности │ 15100 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │младшего │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинского │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и прочего │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │персонала - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 физ. лиц │ │ │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Жилищно- │172456,44│59660,51 │54324,18 │8,4 │2,8 │2,3 │5,8 │1,9 │1,6 │Причины │ 0 │ 0 │
│коммунальное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неэффективных│ │ │
│хозяйство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │устранены: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уровень │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тарифов на │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммунальные │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуги │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доведен │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до 100 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начиная с │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 года │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │В 2010-2011 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году будет │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │погашаться │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредиторская │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность│ │ │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Муниципальное│ - │ 32552,4 │ 31183,3 │ - │1,5 │1,3 │ - │1,01│0,89│Сокращение │ 13424,6 │ 0 │
│управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │штатной │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │численности │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │служащих до │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рекомендуемо-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │го значения │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Расходы на │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │содержание │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ОМС по │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджету │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2011 год │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и исполнению │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 квартала │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 года │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │не превышают │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │утвержденные │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативы │ │ │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Всего │343361,64│255609,21│144026,78│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ 55724,6 │ 14388,0,0 │
│неэффективных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘